今天给各位分享用友erp怎么改存货数量的知识,其中也会对用友erp如何设置库龄区间进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、用友ERP生产订单状态已关闭怎么修改
- 2、用友erp-u8怎么修改物料清单里的物料规格
- 3、U8用友ERP批量移动物料
- 4、用友怎么设置库存商品明细的期初,如数量
- 5、用友怎么设置零出库控制
- 6、用友ERP-u8财务软件的使用流程
用友ERP生产订单状态已关闭怎么修改
1、已审核生产订单修改,直接把50件修改为250件即可。
2、在订单查询界面,找到是否关闭之后选择,如果没有请到高级查询里面查找,或者重新设置查询条件。
3、还有一种情况,若检查提示本期有领料,但订单已关闭,很有可能是材料出库单的出库日期在订单关闭日期之后了。
用友erp-u8怎么修改物料清单里的物料规格
在“基本信息”--“物料清单”里选择要修改的物料清单,点击“维护”--“维护”即可修改这个物料清单。
根据你的描述我无法判断你增加长度、颜色的具体目的,如果你只是希望在BOM界面显示这两个字段,那么你可以到基础档案——单据设置——单据格式设置——选中物料清单——显示——然后鼠右键选择表头项目——找两个自定义项分别把名字改为长度、颜色即可。
.物料清单维护菜单路径:生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护(见图)。双击打开{物料清单资料维护}。点击菜单〖增加〗按钮,打开新的{物料清单资料维护}表体,逐一输入相应表头内容。
基础设置:模块中包含用户的基础档案和系统选项设置,确保数据的准确性和一致性。物料清单:用户可以在此维护物料清单,为生产计划提供重要依据。参数设置:根据企业特定需求,用户可以设置MRP(物料需求计划)和ROP(资源需求计划)的运算参数,以适应不同的业务模式。
U8用友ERP批量移动物料
可以使用批改功能 选中需要修改的物料,批改,增行,填写需要修改的项目,按所选项目批量修改,下一步。
实时的工序移动跟踪,实时掌握物料流转。 引入车间条码,实现数字化报工,提升效率。 通过直观的操作界面,实时报工功能,企业可以轻松实现现场管理的数字化升级。如果您想深入了解,欢迎预约我们的免费演示和试用,以体验用友ERP-U8车间管理模块的卓越性能。
作为中国企业最佳经营管理平台,用友ERP—U8传承“精细管理敏捷经营”设计理念,符合“效用、风险、成本”客户价值标准,代表了“标准、行业、个性”的成功应用模式。
基本信息设置 系统启用 - 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统,勾选后确认启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。 编码方案 - 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度,如科目编码、客户分类编码等。
用友怎么设置库存商品明细的期初,如数量
用友软件设置库存商品明细账的方法如下:首先,打开基础设置里的会计科目,并在库存商品下增加二级明细科目。为这些二级明细科目打上数量核算的勾,并输入相应的计量单位。其次,在商品入库和销售时,根据商品入库凭证和销售发货凭证来记录库存商品的数量和金额。
一般来说,当库存商品科目设置了数量核算之后,在期初余额界面下,库存商品科目这里会有两行,第一行是输入金额,下一行输入的就是数量了。
用友软件设置库存商品明细账的解决办法如下:首先打开基础设置里的会计科目;在库存商品下增加二级明细科目,并将二级明细科目的数量核算打上勾,输入计量单位;除此之外,做凭证的时候也可以输入数量和单价等。
在设置会计科目时在需要有数量的科目上设置成数量金额式;在设置数量单位,在录入期初余额时就有数量了。
把库存商品科目设置辅助核算数量金额,在凭证录入的时候就可以录入数量和金额了。原材料明细账由:库房保管和财务会计分别记帐。按照材料明细分类核算要求,要有数量核算和金额核算。保管帐记录原材料购进、发出、结存的数量。会计帐登记原材料购进、发出、结存的金额。
用友怎么设置零出库控制
操作步骤:首先设置“允许零库存出库”,点击“系统管理”-“选项设置”。进入选项设置后,点击“库存”页签,把“仓库允许零库存出库”打上勾,同时把“可用量控制”中的单据,都选中为“提示”。仓库档案未设置“允许零库存出库”,点击“基础设置”-“仓库”。
系统管理——账套设置——选项设置——库存页签中将“可用量控制”单据(销货单、存存单据)前面的勾去掉,即可允许零出库。
不可以设置0出库的。否则,电脑将无法进行相关计算。
具体步骤如下:系统管理——账套设置——选项设置——库存页签中将“可用量控制”单据(销货单、存存单据)前面的勾去掉,即可允许零出库。
在用友U8V1erp系统中去库存选项-预计可用量出库页签,勾选允许超预计可用量出库,后续重新对其他出库单操作多出确定按钮,点击即可。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 日常业务操作流程:新增工资类别,部门档案,打开工资类别,工资管理流程,月末处理结账。- 反结账操作流程:选择反结账的工资类别,确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程:原始卡片录入,资产增加,变动单,卡片管理,计提折旧,批量制单,月末结账。
系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块,记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤:- 打开【系统启用】菜单,选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后,保存启用信息,记录启用人。
反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。
登录财务软件用友ERP-U8(870sp3):用友erp-u8的期初余额录入:建新帐套的时候进入总帐模块;左边找到每一行就是“系统初始化”;点击“录入期初余额”;双击“期初余额”即可录入保存即可。
(1)执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。单击要结账月份,单击“下一步”按钮。(2)单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。
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