用友财务软件反记账反结账(用友反结账是什么意思)

时间:2025-07-26 栏目:用友代账管理软件 浏览:2

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会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?

打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。第二步:执行反记账操作 进入总账模块,选择“期末”下的“对账”功能。

反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。

进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。反记账: 依次点击总账——期末——对账。

执行反结账操作:在结账窗口中,同时按下CTRL+SHIFT+F6三个键,此时会弹出输入密码口令的对话框。输入密码口令:正确输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”标志会消失,表示反结账操作成功。退出结账窗口:点击“取消”按钮,即可退出结账窗口。

反结账操作 进入结账界面,选择需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6,然后输入系统登录密码,点击确定。 系统提示反结账操作成功后,“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作 点击左侧的实施导航图标,选择“实施工具”,然后点击“总账数据修正”。

用友T6总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证

反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。

点击“总账”“凭证管理”。设置要反记账的月份,点击“查询”。凭证查询出来后,全选凭证。使用快捷键Ctrl+Alt+H,取消记账。反审核:以审核人的身份进入凭证管理界面。点击需要反审核的凭证。点击“审核”按钮。在弹出的窗口中选择“反审核”。点击确定,完成反审核操作。

用友系统中反记账和反审核凭证的操作步骤如下:反记账操作 取消结账:点击总账菜单下的期末选项。找到并选择最后一个已结账的月份。按下Ctrl+Shift+F6组合键,多次执行此操作以取消结账。恢复记账前状态:以帐套主管的身份登录企业应用平台。

反结账操作步骤: 拥有反结账权限的用户在总账系统登录。 进入“月末处理”模块。 选择“月末结账”功能。 点击最末一个已结账的月份。 使用Ctrl+Shift+F6快捷键,并输入确认口令,即可完成反结账。反记账操作步骤: 反结账成功后,若需修改之前录入的错误凭证,则进行反记账。

用友反记账和反结账

1、反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。

2、第一步:执行反结账操作 打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。

3、反结账操作: 步骤:首先,进入用友软件的总账模块,依次点击“总账”、“期末”、“结账”。然后,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按ctrl+shift+f6组合键,并输入账套主管口令即可完成反结账操作。反记账操作: 步骤:首先,依次点击“总账”、“期末”、“对账”。

4、步骤一:进入用友T3软件,打开总账系统模块。依次点击“总账”、“期末”、“结账”。步骤二:在弹出的结账窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。此时,按下Ctrl+Shift+F6组合键,系统会提示输入帐套主管的口令。步骤三:正确输入帐套主管口令后,即可完成反结账操作。

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核

反结账: 打开用友T3软件,进入财务管理模块。 在凭证处理功能中,找到需要反结账的月份或凭证。 点击“反结账”按钮,系统会弹出确认提示框。 确认无误后,点击确认按钮,系统会自动完成反结账操作,并生成反结账凭证。 注意,已结账的月份才能进行反结账操作,且反结账后,该月份的凭证将恢复到未结账状态。

反记账: 在用友T3系统中,点击“总账”选项下的“凭证”菜单。 选择“恢复记账前状态”,可以选择“最近一次记账状态”或具体年月初状态进行恢复。 输入管理员密码以完成反记账操作。反审核: 点击“总账”菜单,进入“凭证”选项。 选择“审核凭证”,进入特定月份的凭证列表。

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

反结账操作: 打开用友T3软件,并进入总账系统。 点击“总账”菜单,选择“期末”,然后点击“总账”。 在弹出的窗口中,选择需要取消结账的最后一个结账月份,同时按Ctrl+Shift+F6组合键,输入帐套主管的口令,即可完成反结账。反记账操作: 在总账菜单中,依次点击“期末”和“对账”。

关于用友财务软件反记账反结账和用友反结账是什么意思的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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