本篇文章给大家谈谈用友财务软件反记账反结账,以及用友反结账是什么意思对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?
打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。第二步:执行反记账操作 进入总账模块,选择“期末”下的“对账”功能。
反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。
进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。反记账: 依次点击总账——期末——对账。
执行反结账操作:在结账窗口中,同时按下CTRL+SHIFT+F6三个键,此时会弹出输入密码口令的对话框。输入密码口令:正确输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”标志会消失,表示反结账操作成功。退出结账窗口:点击“取消”按钮,即可退出结账窗口。
反结账操作 进入结账界面,选择需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6,然后输入系统登录密码,点击确定。 系统提示反结账操作成功后,“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作 点击左侧的实施导航图标,选择“实施工具”,然后点击“总账数据修正”。
用友T6总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。
点击“总账”“凭证管理”。设置要反记账的月份,点击“查询”。凭证查询出来后,全选凭证。使用快捷键Ctrl+Alt+H,取消记账。反审核:以审核人的身份进入凭证管理界面。点击需要反审核的凭证。点击“审核”按钮。在弹出的窗口中选择“反审核”。点击确定,完成反审核操作。
用友系统中反记账和反审核凭证的操作步骤如下:反记账操作 取消结账:点击总账菜单下的期末选项。找到并选择最后一个已结账的月份。按下Ctrl+Shift+F6组合键,多次执行此操作以取消结账。恢复记账前状态:以帐套主管的身份登录企业应用平台。
反结账操作步骤: 拥有反结账权限的用户在总账系统登录。 进入“月末处理”模块。 选择“月末结账”功能。 点击最末一个已结账的月份。 使用Ctrl+Shift+F6快捷键,并输入确认口令,即可完成反结账。反记账操作步骤: 反结账成功后,若需修改之前录入的错误凭证,则进行反记账。
用友反记账和反结账
1、反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。
2、第一步:执行反结账操作 打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。
3、反结账操作: 步骤:首先,进入用友软件的总账模块,依次点击“总账”、“期末”、“结账”。然后,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按ctrl+shift+f6组合键,并输入账套主管口令即可完成反结账操作。反记账操作: 步骤:首先,依次点击“总账”、“期末”、“对账”。
4、步骤一:进入用友T3软件,打开总账系统模块。依次点击“总账”、“期末”、“结账”。步骤二:在弹出的结账窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。此时,按下Ctrl+Shift+F6组合键,系统会提示输入帐套主管的口令。步骤三:正确输入帐套主管口令后,即可完成反结账操作。
用友T3如何反记帐、反结帐、反审核
反结账: 打开用友T3软件,进入财务管理模块。 在凭证处理功能中,找到需要反结账的月份或凭证。 点击“反结账”按钮,系统会弹出确认提示框。 确认无误后,点击确认按钮,系统会自动完成反结账操作,并生成反结账凭证。 注意,已结账的月份才能进行反结账操作,且反结账后,该月份的凭证将恢复到未结账状态。
反记账: 在用友T3系统中,点击“总账”选项下的“凭证”菜单。 选择“恢复记账前状态”,可以选择“最近一次记账状态”或具体年月初状态进行恢复。 输入管理员密码以完成反记账操作。反审核: 点击“总账”菜单,进入“凭证”选项。 选择“审核凭证”,进入特定月份的凭证列表。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
反结账操作: 打开用友T3软件,并进入总账系统。 点击“总账”菜单,选择“期末”,然后点击“总账”。 在弹出的窗口中,选择需要取消结账的最后一个结账月份,同时按Ctrl+Shift+F6组合键,输入帐套主管的口令,即可完成反结账。反记账操作: 在总账菜单中,依次点击“期末”和“对账”。
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