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用友T3如何反记帐、反结帐、反审核
反记账: 在用友T3系统中,点击“总账”选项下的“凭证”菜单。 选择“恢复记账前状态”,可以选择“最近一次记账状态”或具体年月初状态进行恢复。 输入管理员密码以完成反记账操作。反审核: 点击“总账”菜单,进入“凭证”选项。 选择“审核凭证”,进入特定月份的凭证列表。 点击“取消审核”按钮,完成反审核操作。
反结账: 打开用友T3软件,进入财务管理模块。 在凭证处理功能中,找到需要反结账的月份或凭证。 点击“反结账”按钮,系统会弹出确认提示框。 确认无误后,点击确认按钮,系统会自动完成反结账操作,并生成反结账凭证。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
用友软件月末结帐后,发现有点错误,如何才能反结帐呢
在用友软件中,月末结账后发现错误,反结账的操作步骤如下:进入总账菜单:首先,在用友软件的主界面中,找到并点击“总账”菜单。选择结账选项:在“总账”菜单下,选择“期末”子菜单,并点击“结账”选项。选择需要取消结账的月份:在结账页面中,找到并选择需要取消结账的具体月份。
进行反结账的步骤如下:首先,进入“总账”菜单,选择“期末”下的“结账”选项。在结账页面,找到并选择需要取消结账的月份,按下键盘上的Ctrl键和Shift键,同时点击F6键。完成这一系列操作后,系统将显示取消结账的提示,此时即可完成反结账过程。
反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。
反结账: 打开用友T3软件,进入财务管理模块。 在凭证处理功能中,找到需要反结账的月份或凭证。 点击“反结账”按钮,系统会弹出确认提示框。 确认无误后,点击确认按钮,系统会自动完成反结账操作,并生成反结账凭证。
用友R9打开反记账功能后如何操作才能反记账
按下Ctrl+H键,系统会激活恢复记账前状态的功能。选择恢复记账前状态:返回到系统主界面后,选择凭证并点击“恢复记账前状态”。选择反记账月份并确认:进入后,系统会提示你选择反记账的月份,选择并确认后,即表示反记账已经成功完成。按照以上步骤操作,你就可以完成用友R9的反结账过程。
打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。第二步:执行反记账操作 进入总账模块,选择“期末”下的“对账”功能。
进入用友软件的反记账功能界面 首先,需要登录用友软件的财务管理系统,找到并点击“总账”模块,然后在该模块下寻找“期末”或“对账”等相关选项,点击进入后,通常可以找到“反记账”或“取消记账”的功能按钮。选择需要反记账的凭证 在反记账功能界面中,系统会列出所有已经记账的凭证。
用友软件ERPU8和R9版本中的反结账操作,可以通过快捷键Ctrl+Alt+F6实现。而在进行反审核操作时,首先需要取消审核凭证,然后成批取消签字。对于反记账操作,可以通过对账操作,并激活凭证后恢复到记账前状态。
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