本篇文章给大家谈谈用友erp采购流程图,以及用友erp采购流程图怎么做对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览:
- 1、用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...
- 2、用友软件根据采购入库单怎样生成凭证
- 3、用友ERP-u8委外业务操作手册
- 4、用友ERP系统,U9操作流程图
- 5、用友ERP-U872包含几个模块?每个模块下的结构如何?
- 6、用友ERP—U8采购管理系统初始设置
用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...
1、一般在采购管理模块,将价格填入“材料采购发票后,经过“保存”,“现付”,“结算”后,价格就不再变化了。这是因为,在这一环节,已经完成与供应商的交易,货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”,是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。
2、填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到,添置采购发票,记账 并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证。在存货核算中生成凭证并审核 付款时,在应付款模块添置付款单并审核。在应付款管理模块核销应付款和已付款。
3、大概流程是这样的,首先业务部门发起采购需求,然后把采购需求发给采购部门,采购部门拿着采购需求单去立项,立项完成后进行项目招投标,招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草,双方确认完以后进行合同签订。
4、系统启用 - 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统,勾选后确认启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。 编码方案 - 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度,如科目编码、客户分类编码等。
5、章节3:基础信息设置 本章节将深入探讨ERP-U61中基础信息的设置方法,包括会计科目、供应商、客户、产品等信息的录入与维护。通过学习,用户能够熟练地完成企业日常业务所需的各类基础信息的建立。
6、反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) UFO报表操作流程 主要功能:UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。
用友软件根据采购入库单怎样生成凭证
1、在用友软件中,处理采购入库单的流程包含单到回冲和单到补差两种方法。单到回冲是指在发票到达后,系统自动完成结算或勾稽过程,生成与原暂估单据对应的红字回冲单据,同时自动生成与结算发票对应的蓝字入库单。
2、进入用友系统,点击左下角的“业务工作”选项。选择供应链--库存管理--入库业务--采购入库单或其它入库单。点击左上角的“增加”,系统自动生成入库单号与日期,接着输入仓库、入库类别、业务类型等信息。输入存货名称并用“F2”查询,最后填写数量、含税金额与倒推单价。
3、在用友U8系统中,生成入库单后,需要在库存模块完成录入。完成录入后,库存模块进行记账。对于无发票的采购入库单,紧接着在存货核算模块进行暂估处理,并在完成记账后,系统自动生成相关凭证。对于生产入库的情况,同样是库存模块完成记账,随后在存货核算中选择相应的单据类型,完成记账后系统自动生成凭证。
4、在用友财务软件中,采购入库单能直接生成记账凭证,实现自动化处理。具体操作如下:在存货核算模块的业务核算中,正常执行采购入库单的记账操作。紧接着,系统会在存货核算模块的财务核算部分自动生成相应的记账凭证。对于核销流程,首先在应付款管理模块中,进行应付单据的审核。
5、在用友财务软件里面找到应付款管理窗口,点击凭证处理下的生成凭证选项。这个时候会弹出查询条件的对话框,需要选择收付款单这一项并回车确定。下一步在选择标志那里输入1以后,点击制单这个图标。这样一来如果没问题的话,点击保存按钮即可实现采购入库单直接生成记账凭证了。
6、在用友财务软件中,采购入库单确实可以生成记账凭证。这一功能让企业的财务处理更加便捷高效。当企业在采购入库时,若尚未收到发票,可以在存货核算模块生成应付暂估凭证。这样,即便没有正式发票,企业也可以先行确认入库,避免因发票延迟导致的账务处理延误。
用友ERP-u8委外业务操作手册
ERP-U8委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。售料委外按照销售与采购流程执行;工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行;现在所讨论的委外仅为带料委外。
在用友U8系统中处理委外二次核销流程时,遵循以下原则:若委外订单行对应的有未核销的出库单,而没有未核销的入库单,则需将未核销的材料出库单分摊至已核销的入库单上,进行二次材料的分摊与核销。
在处理用友U8系统中委外入库错误时,可通过以下步骤进行修正:首先,需要区分入库单是当前期还是以前期间的。对于当前期间的入库错误,可以直接在系统中进行修正操作。然而,若涉及的是以前期间的错误入库,需采取更为细致的操作。此时,应先执行反结账操作,返回到该入库单生成的期间。
用友ERP系统,U9操作流程图
1、销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部。物流部仓库人员。
2、首先,销售部人员在U9中录入销售单,将订单信息传递给生产部,作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用,生产部会根据销售订单的需求制作生产计划,计算所需物料,然后在U9中生成物料需求单,进一步传递给采购部。采购部收到物料需求单后,会进行采购并在U9中录入采购单,将采购信息传递给物流部。
3、销售部人员在U9系统中录入销售订单,然后将订单传递给生产部门。 生产部门人员根据销售订单中的成品需求制定生产计划,并计算所需物料,随后在U9系统中创建物料需求订单,再传递给采购部门。 采购部门人员根据物料需求订单进行采购,并在U9系统中录入采购订单,之后传递给物流部门。
用友ERP-U872包含几个模块?每个模块下的结构如何?
1、(4)月结:需要其它模块全部结账,总账才可以月结。 现金银行(本模块用来查询现金和银行的日记账等) 往来管理(本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账,往来催款单和往来对账以及 往来的账龄分析等)采购---》应付款---》应付系统 入库---》库存管理。
2、U872,多老的版本了,怎么还不升级啊!财务管理系统下有总账,出纳,应收应付等模块。总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
3、用友ERP-U8V72(以下简称U872)作为中国企业最佳经营管理平台,为客户管好自已,练好内功方面作准备,框架结构包含: :进一步协助客户提高企业精细管理和灵活应对客户需求变化的能力:插单模拟、改制、成本、车间作业等。
4、至此,完成建立帐套和启用模块的操作 第二步,添加操作员,授予权限。
用友ERP—U8采购管理系统初始设置
1、系统启用 - 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统,勾选后确认启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。 编码方案 - 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度,如科目编码、客户分类编码等。
2、用友U8采购管理系统从供应链管理的角度,为企业的采购活动提供了一个良好的管理平台,帮助企业建立一个围绕采购活动的全面管理系统。用友U8采购系统与生产制造系统、库存管理系统、应付款管理系统、存货核算系统、委外加工系统等多个系统都存在接口关系,其在供应链中的作用非常重要。
3、这里以李明(账套主管;编号:101;密码:101)的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“项目目录”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“项目档案”窗口中打开“项目大类”的下拉菜单,选择“自建工厂”。
4、安装产品会自动初始化的,装上之后就也有使用的。
5、大概流程是这样的,首先业务部门发起采购需求,然后把采购需求发给采购部门,采购部门拿着采购需求单去立项,立项完成后进行项目招投标,招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草,双方确认完以后进行合同签订。
6、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上,按以下顺序启动“系统管理”:“开始”→“所有程序”(以Windows7为例,WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口里点击“系统”,在弹出的菜单中点击“注册”。
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