本篇文章给大家谈谈用友erp-u8采购入库,以及用友软件采购入库操作流程对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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用友u8上个月的材料验收入库怎么做
1、打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。进入系统后,点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面,就能找到采购入库单 点击采购入库单,进入后就可以点击增加了,录入完后,点击保存,这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户,就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。
2、上月购买的材料验收入库会计分录 原材料在尚未验收入库,还在运输途中时,作在途物资处理,企业购入材料、商品,按应计入材料、商品采购成本的金额,借记在途物资科目,按可抵扣的增值税额,借记应交税费--应交增值税(进项税额)科目,按实际支付或应付的款项,贷记银行存款、应付票据等科目。
3、借:原材料 贷:在途物资 如果材料按计划成本计价会计分录就是 借:原材料 贷:材料采购 借或贷:材料成本差异 原材料的日常收发及结存可以采用实际成本核算,也可以采用计划成本核算。不同的核算方法采用的账户和账务处理有所区别。
4、在用友U8里红字的采购入库单怎么做退库 红字的采购入库单是退货给供应商,如果再要入库就直接做采购入库单,如果是生产领料的退库就是材料出库单的红字 用友U8采购入库单无法增加怎么办 如果启用采购管理、库存管理模块,采购入库单在库存模块中增加。
5、收到材料,并付款,借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款。
6、同时计算每月分摊额,然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。1 选择纱的材料出库单生成凭证生成分录:借:生产成本贷:原材料 1 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证,此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目,删掉一条,另一个调整差额。
用友U8中采购入库单怎么录入
打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。进入系统后,点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面,就能找到采购入库单 点击采购入库单,进入后就可以点击增加了,录入完后,点击保存,这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户,就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。
首先, 你这个产品的基础档案里需要设置批次管理,其次,单据格式设置中,你需要将表体字段批号显示出来,这样表体里才能允许你录入批号。对了,若你第一次设置有批次管理的存货,你的库存选项里,是否批次管理注意要勾上,否则存货档案上的是否批次管理不会让你勾选的。
入库单是可以修改录入数量的。具体方法是打开入库单的录入界面找到要修改的入库单,点修改-录入数量保存即可 补充:即使是导入的单据,数量也是可以修改的,如不能修改,可以看下是否在单据模板上对数量字段设置了禁止编辑。
用友采购入库单怎么做?
1、(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。
2、软件:用友T61 首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。然后在单据中选择采购入库单,填入,供应商,确定。
3、用友软件采购常处理操作流程:填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。
4、用友系统采购管理模块做采购入库单时,根据购销合同及送货单输入采购入库的商品品名、数量、金额和税率,保存审核采购入库单,然后供应商所开具的发票类型生成专用发票和普通发票。
5、如果是用友U8,可以直接在“库存模块”增加采购入库单。如果是用友通软件,是在“采购管理”录入“采购入库单”,然后到“库存模块”审核。
6、首先登录上用友帐套,然后选择左下角的“业务工作”选项;在左侧依次选择:供应链--库存管理--入库业务--采购入库单(其他入库单),具体的是“采购入库单”还是其他入库单“更具自己手中的具体单据而定;在”其他入库单“界面录入信息时。
用友u8采购入库单(采购类型)是什么意思
采购类型就是采购是属于紧急、还是日常,可以自己设置。一般都是:普通采购、加急采购、原材料采购、设备采购等等。方便后期查询报表的时候,可以按照采购类型来筛选。
这是单据导入的原因,解决方法如下在用友U8V1erp系统中有问题的请购单是导入的,手工录入的请购单生单没有问题。 导入的请购单业务员用的名称,改为编码后可以了。
打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。进入系统后,点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面,就能找到采购入库单 点击采购入库单,进入后就可以点击增加了,录入完后,点击保存,这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户,就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。
u8采购入库单保存
打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。进入系统后,点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面,就能找到采购入库单 点击采购入库单,进入后就可以点击增加了,录入完后,点击保存,这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户,就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。
若列宽是有值的,你可以试下把原币单价勾去掉后,把单据保存后重新再勾上,再保存。若还是不行的 话,试下把单据模板再另存一份,看新模板是否正确。
首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。然后在单据中选择采购入库单,填入,供应商,确定。接着填入科目代码,菜单栏,点击合成。
填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。
的第三个按钮,也就是保存键,就可以把当前编辑的凭证保存上,或者按键盘上得F5是保存并新增下一张凭证的意思。我的U8系统设置的是保存时自动弹出现金流量填制表,一般上门安装的客服人员也都给这么弄的。
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