本篇文章给大家谈谈用友erp怎么从12期反到11期,以及用友erp怎么用对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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用友财务怎么做反记账操作呀
1、打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。第二步:执行反记账操作 进入总账模块,选择“期末”下的“对账”功能。
2、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“×××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
3、进入用友财务通系统。 查找并打开结账模块。 选择需要反结账的月份,点击反结账按钮。 系统会进行反结账操作,撤销该月份的结账状态。反结账是为了在特定月份内进行账务调整或补充登记,确保财务数据的准确性。操作时要注意备份数据,以防意外情况发生。
4、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
5、在用友财务通系统中,反结账操作可以通过以下步骤完成:首先进入总账,点击期末,然后选择结账功能,接下来选择需要取消结账的月份,按住Ctrl键同时按下Shift键,再按下F6键,系统会显示取消结账的提示,点击确认即可。
会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?
1、打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。第二步:执行反记账操作 进入总账模块,选择“期末”下的“对账”功能。
2、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。反记账: 依次点击总账——期末——对账。
3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
4、进入用友财务通系统。 查找并打开结账模块。 选择需要反结账的月份,点击反结账按钮。 系统会进行反结账操作,撤销该月份的结账状态。反结账是为了在特定月份内进行账务调整或补充登记,确保财务数据的准确性。操作时要注意备份数据,以防意外情况发生。
5、在用友软件中,如果已经完成了总账系统的记账和月末结账,但在某些情况下,需要修改凭证或删除凭证,这时就需要进行反记账和反结账操作。用友软件反结账的具体步骤如下:首先,进入用友软件,打开总账模块,依次点击总账、期末、结账。
6、不同的会计软件版本在反记账和反结账的操作上存在差异。T+软件的反记账操作可以在填制凭证或者凭证管理界面通过组合键CTRL+ALT+H来实现,随后系统会弹出反记账的提示,确认即可完成操作。
用友财务软件ERP-U8如何反结帐
在用友ERP-U8财务会计系统中,反结账操作相当便捷。首先打开月末结账界面,选择需要反结账的月份,然后同时按下Ctrl+Shift+F6键,系统会弹出一个输入密码窗口,输入密码后确认即可完成反结账。若无密码,则直接确认。这一过程能够迅速恢复到结账前的状态。反审核操作则更加简单。
在用友ERP-U8系统中,取消结账的操作步骤如下:首先点击总账,然后进入期末功能,接着选择结账选项,选定最后一个已结账的月份,使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消,可以重复此操作,系统会有提示。
用友财务软件U8反结帐:在结帐状态下,按CtrlShiftF6;反记帐:在期末菜单下进对帐界面下,按CtrlH。
用友U8的反结账功能主要用于取消已经完成的结账操作。首先,在软件中找到并点击“结账”图标。如果想取消特定月份的结账,比如2018年8月,需要选择该月份,系统会显示一个蓝条确认已选中的月份。接着,在结账窗口中同时按下CTRL+SHIFT+F6三个键,随后会弹出一个输入密码口令的对话框。
在用友U8系统中,反结账功能主要用于取消已结账月份的数据。首先,用户需要打开“结账”图标,并选择目标月份,即2018年8月,此时会显示一个蓝色条形,表明选择成功。接着,在结账窗口中,用户需同时按下Ctrl+Shift+F6键,系统将弹出一个输入密码的对话框。
用友软件反结账步骤
1、打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。第二步:执行反记账操作 进入总账模块,选择“期末”下的“对账”功能。
2、用友软件中的反结账和反记账操作步骤如下:反结账: 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。反记账: 依次点击总账——期末——对账。
3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
4、第一步,进入总账系统,进入结账环节,进行反结账。第二步,输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl加Shift加F6 ,出现反结账输入密码界面,完成反结账,可以连续反结账。第三步,点击实时导航开始反记账操作。第四步,实施导航,实施工具,总账数据修正。第五步,确定好日期后进行反记账。
5、反结账操作步骤如下:首先点击用友软件界面上的月末结账按钮,选择需要反结账的月份,随后同时按下Ctrl+Shift+F6键,系统会弹出一个输入密码的窗口。若无密码则直接点击确认按钮即可。反审核流程相对简单,只需用审核凭证的用户身份登录软件,点击审核凭证,找到需要取消审核的凭证后,点击取消审核即可。
U8反记账和反结账怎么使用
首先,反结账是指将系统状态恢复至上月结账前的状态。具体操作方法是在结账界面选择需要反结账的月份(通常为上个月),然后按下快捷键SHIFT+CTRL+F6,即可回到上月结账前的状态。其次,反记账是指将凭证恢复到记账前的状态。具体操作方法是在对账界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能。
首先,在软件中找到并点击“结账”图标。如果想取消特定月份的结账,比如2018年8月,需要选择该月份,系统会显示一个蓝条确认已选中的月份。接着,在结账窗口中同时按下CTRL+SHIFT+F6三个键,随后会弹出一个输入密码口令的对话框。输入正确的密码口令后,“Y”标识会消失,这意味着反结账操作成功完成。
用友U8的反记账、反结账操作步骤如下:第一步,取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,具体操作为:进入总账系统—选择期末—点击结账—选择最后一个已结账的月份—连续点击Ctrl+Shift+F6键(如有需要可多次点击,系统会有提示)。
首先,用户需要在U8主界面的左下角找到“实施导航”栏目,点击后会弹出“实施导航工作台”。在该工作台中,点击“实施工具”按钮,再选择“总账数据修正”,会弹出“恢复记账前状态”对话框。在该对话框中,“恢复方式”选项应选择为“恢复2018年08月初状态”,然后点击“确定”。
首先,进入结账界面,选择需要反结账的月份。接着,按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要加上Fn键),然后输入系统登录密码(这里以demo账号为例,密码默认为DEMO)。一旦输入正确,点击确定,系统会提示反结账操作成功。此时,界面中“是否结账”的“Y”标志会消失。
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