本篇文章给大家谈谈用友u8财务软件怎么反记账,以及用友u8怎么反记账反结账对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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用友U8如何反记账反结账
1、反结账操作 进入结账界面,选择需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6,然后输入系统登录密码,点击确定。 系统提示反结账操作成功后,“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作 点击左侧的实施导航图标,选择“实施工具”,然后点击“总账数据修正”。
2、用友U8的反记账和反结账操作如下:反结账操作: 步骤一:在用友U8软件中,选择“结账”图标并单击。 步骤二:选择需要取消结账的月份,例如2018年8月份,选择后会出现蓝条以示选取成功。 步骤三:在结账窗口中,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,会弹出输入密码口令对话框。
3、会计用友U8软件反记账反结账的方法如下:进入总账模块:首先,在用友U8软件的主界面中,找到并点击“总账”模块。选择期末对账:在总账模块中,点击“期末”选项,然后选择“对账”功能。激活恢复记账前状态:在对账界面中,按下“Ctrl+H”键,软件会弹出提示框,告知用户“恢复记账前状态已被激活”。
会计用友U8软件怎么反记账反结账
反结账操作 进入结账界面,选择需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6,然后输入系统登录密码,点击确定。 系统提示反结账操作成功后,“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作 点击左侧的实施导航图标,选择“实施工具”,然后点击“总账数据修正”。
反结账操作: 步骤一:在用友U8软件中,选择“结账”图标并单击。 步骤二:选择需要取消结账的月份,例如2018年8月份,选择后会出现蓝条以示选取成功。 步骤三:在结账窗口中,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,会弹出输入密码口令对话框。 步骤四:输入密码口令后,对应月份的“Y”消失,表示反结账成功。
会计用友U8软件反记账反结账的方法如下:进入总账模块:首先,在用友U8软件的主界面中,找到并点击“总账”模块。选择期末对账:在总账模块中,点击“期末”选项,然后选择“对账”功能。激活恢复记账前状态:在对账界面中,按下“Ctrl+H”键,软件会弹出提示框,告知用户“恢复记账前状态已被激活”。
打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。第二步:执行反记账操作 进入总账模块,选择“期末”下的“对账”功能。
在审核页面中点击“确定”按钮,系统会提示需要取消审核。点击“审核”选项后,选择“成批取消审核”,再次点击“确定”并退出审核页面。最后,从总账主界面中退出至系统主菜单,完成整个取消审核流程。
用友u8反记账怎么操作啊?
反结账操作 进入结账界面,选择需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6,然后输入系统登录密码,点击确定。 系统提示反结账操作成功后,“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作 点击左侧的实施导航图标,选择“实施工具”,然后点击“总账数据修正”。
用友U8的反记账和反结账操作如下:反结账操作: 步骤一:在用友U8软件中,选择“结账”图标并单击。 步骤二:选择需要取消结账的月份,例如2018年8月份,选择后会出现蓝条以示选取成功。 步骤三:在结账窗口中,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,会弹出输入密码口令对话框。
以账套主管身份登录用友U8软件。 进入“期末”菜单,选择“结账”选项。 选择需要反记账的月份,按下“Ctrl+Shift+F6”键,并输入正确的口令。 取消对账选项,点击“确定”完成反记账操作。用友U8反记账功能允许账套主管在记账后发现错误时进行更正。
用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作
反结账操作 进入结账界面,选择需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6,然后输入系统登录密码,点击确定。 系统提示反结账操作成功后,“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作 点击左侧的实施导航图标,选择“实施工具”,然后点击“总账数据修正”。
打开结账界面,并选择需要进行反结账的月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6(根据键盘的不同,可能需要使用Fn键)来执行反结账功能。此时,系统会提示输入密码,以DEMO用户为例,默认密码是DEMO。 完成密码输入后,结账状态将被撤销,已结账的标识会消失,此时即可进行凭证的修改。
接下来,反记账: 在左侧导航栏,找到并点击实施工具的图标。 选择“实施工具”下的“总账数据修正”,并点击进入。 在恢复方式中做出选择,输入口令后确认操作。而反审核: 以审核员的身份登录系统,确保能看到自己的审核记录。 在审核管理界面,设置好调整范围。
在用友ERP-U8系统中,取消结账的操作步骤如下:首先点击总账,然后进入期末功能,接着选择结账选项,选定最后一个已结账的月份,使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消,可以重复此操作,系统会有提示。
接着再次点击总账-凭证,选择恢复记账前状态并选择您要恢复的月份或最近一个月。之后进行审核、记账、月末转账、转利润等操作,最后结账生成报表。第三种情况:如果凭证未进行审核或记账,可以直接点击添置凭证找到错误的凭证,然后直接进行修改。以上是处理用友软件凭证错误的几种方法,希望对您有所帮助。
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