今天给各位分享用友t财务软件怎么反审核的知识,其中也会对用友t+怎么反审核和反记账进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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用友t3怎么反结账取消审核
在用友T3普通版中,反结账的操作流程如下:首先,你需要点击菜单中的期末处理-结账,这时会弹出结账界面。接着,按下键盘上的CTRL+SHIFT+F6快捷键,系统会提示你输入账套主管的密码,输入正确的密码并按回车键后,即可成功取消一个月的结账操作。反记账的过程也相对简单。
在用友T3系统中,如果需要取消审核或反结账,操作步骤如下:首先登录系统,找到需要处理的单据或凭证,接着点击相应的取消审核或反结账按钮。系统会弹出确认对话框,询问是否确认取消审核或反结账。确认后,系统将自动执行相关操作,单据或凭证将恢复到未审核的状态。
最后,点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”进入审核页面,选择月份后点击“取消审核”,即可实现反审核凭证。以上步骤可以帮助用户顺利地在用友T3总账系统中进行反结账、反记账以及反审核凭证的操作。
取消用友T3财务通普及版审核流程如下:首先,进入系统后,转至总账选项,再点击凭证,选择恢复记账前状态。其次,反结账操作:在结账界面,选择需要反结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键。接着,审核操作员需在审核凭证页面中,选择需要取消审核的凭证,然后点击取消审核。
取消以前用友T3已经记账及审核的凭证步骤如下:确保凭证已经反结账和反记账,然后以审核人的身份登陆到用友通软件。点击审核凭证打开凭证审核窗口,选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,也可以成批取消审核。在窗口中,查看已审核凭证的详细信息,并确认是否需要取消审核。
用友T6总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
1、在用友T6系统中,如果已经进行了结账操作,需要反结账时,首先打开总账模块,进入期末菜单下的结账选项,选择需要取消结账的月份,然后按住Ctrl键和Shift键同时按下F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。
2、反结账后,若需修改之前录入错误的凭证,则必须进行反记账。具体操作如下:在菜单栏选择期末,然后点击对账,按下Ctrl+h组合键激活恢复记账前状态功能,再点击凭证菜单,选择恢复记账前状态,根据指示进行操作即可完成反记账。
3、反记账:在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能;然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;反结帐:在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。
4、进入用友财务通系统。 查找并打开结账模块。 选择需要反结账的月份,点击反结账按钮。 系统会进行反结账操作,撤销该月份的结账状态。反结账是为了在特定月份内进行账务调整或补充登记,确保财务数据的准确性。操作时要注意备份数据,以防意外情况发生。
用友T3如何反记账和反审核?
1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
2、首先,登录用友T3系统并进入相应的账套。接着,点击“总账系统”进入相关页面。然后,点击“月末结账”,进入结账页面。进入页面后,选择需要反结账的月份,并按下组合键:ctrl+shift+F6。接着,系统会弹出一个输入框,输入反结账的密码,即管理员密码。
3、反记账:在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能;然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;反结帐:在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。
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