用友erp怎样审核凭证(用友erp怎样审核凭证数据)

时间:2025-09-25 栏目:用友财务软件 浏览:1

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我公司使用的是用友ERP-U8普及版,为何出纳不能审核会计的凭证,应如何...

如果在用友ERP-U8系统中进行出纳签字时未能找到符合条件的凭证,问题可能在于没有正确指定现金或银行存款的总账科目。在进行会计科目维护时,应确保选择了正确的总账科目。具体步骤为:在会计科目维护窗口中,点击“编辑”选项,然后选择“指定科目”。

原因分析:如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证,那原因就是没有指定现金、银行总账科目。解决方法:在会计科目维护窗口,点“编辑”→“指定科目”,而后将“现金”科目选为“现金总账科目”,将“银行存款”科目选为“银行总账科目”,再进行出纳签字即可。

因为没有录入出纳名字。这是表单设计问题,跟用友公司提一下,应该是权限问题,用户名没有出纳签字的权限,这里只显示有权限的功能,应该进入系统管理,点击用户名,找到帐套,点修改,把总账的出纳签字权限加上。

用友ERP-u8财务软件的使用流程

- 日常业务操作流程:新增工资类别,部门档案,打开工资类别,工资管理流程,月末处理结账。- 反结账操作流程:选择反结账的工资类别,确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程:原始卡片录入,资产增加,变动单,卡片管理,计提折旧,批量制单,月末结账。- 改进功能:卡片管理数据输出,复制功能,计件工资管理,数据上报和采集。

反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

在使用用友ERP-U8财务软件时,录入期初余额的过程相对直观。首先,您需要进入总帐模块,这是软件中用于管理各类会计账目的主要界面。在左侧的导航栏中,您可以看到一系列的操作选项,其中一项便是“系统初始化”。点击这个选项后,系统会提供进一步的引导步骤。

用友ERPU8。在销售系统中,填制并审核销售发货单。但仓库库存量不足,不...

1、进入库存管理模块,找到并点击“库存设置”选项。 在设置界面中,找到零出库控制的设置项。 将零出库控制的开关设置为“超可用量出库”。这样,即使仓库实际库存量不足,系统也会生成销售发货单,并允许进行审核。

2、如果你的公司不在意这些,一种方法是:填制其他入库单或者采购入库单增加库存量之后进行销售发货。第二种方法:在库存管理、存货核算和销售管理下的选项设置中,修改设置,将可以负库存出库的选项勾上,同时也可以设置负库存的数量,之后重新填制发货单即可。

3、在用友ERP中,从原材料仓库领用产品并填制并审核材料出库单的步骤如下:进入库存管理模块:首先,依次进入节点【供应链】—【库存管理】—【出库业务】。选择材料出库功能:在【出库业务】下,选择【材料出库】功能。新增材料出库单:点击菜单栏中的【增加】按钮,然后选择【参照入库单】。

4、用友ERP中销售订单直接转销货单后,库存是否变化取决于销货单是否完成实际出库操作,并非绝对不变。具体逻辑如下: 销货单完成出库操作时,库存会减少当销货单生成后,若执行了实际的出库操作(如发货、物流确认等),系统会自动根据销货单上的商品数量和仓库信息,减少对应商品的库存数量。

用友财务软件如何反结账,反审核,反记账

反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。

反记账: 登录用友T3软件,进入财务管理模块,选择“凭证管理”选项。 在凭证列表中,选中需要进行反记账的凭证。 点击“更多”按钮,选择“凭证处理”,再点击“反记账”。 系统会提示确认反记账操作,点击“确定”按钮进行反记账。 反记账完成后,系统将自动更新账务数据,凭证将回到未记账状态。

反结账操作 进入结账界面,选择需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6,然后输入系统登录密码,点击确定。 系统提示反结账操作成功后,“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作 点击左侧的实施导航图标,选择“实施工具”,然后点击“总账数据修正”。

反结账操作 进入用友财务通系统。 查找并打开结账模块。 选择需要反结账的月份,点击反结账按钮。 系统会撤销该月份的结账状态。反审核操作 在用友财务通系统中找到审核模块。 选择需要反审核的凭证或单据。 点击反审核按钮。 系统会取消该凭证或单据的审核状态。

进入用友软件中的相应功能模块。 筛选出需要反结账的凭证,点击“反结账”按钮。 系统将已结账的凭证重新调整至未结账状态,以便进行更正处理。以上步骤是用友软件月末进行凭证审核、结转损益、记账和反结账的基本操作。在实际操作中,应根据企业的具体需求和用友软件的具体版本进行调整。

用友T3反记账、反结账、反审核的操作步骤如下:反结账: 登录用友T3系统并进入相应的账套。 点击“总账系统”,选择“月末结账”功能。 在结账界面中,找到需要反结账的月份,按下“Ctrl+Shift+F6”组合键。 输入管理员密码,若界面中该月没有显示“Y”,则表示反结账操作已完成。

用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核?怎么反过账?反结账?

1、在用友ERP-U8系统中,取消结账的操作步骤如下:首先点击总账,然后进入期末功能,接着选择结账选项,选定最后一个已结账的月份,使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消,可以重复此操作,系统会有提示。

2、首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。

3、定位并取消审核:在凭证查询界面中,定位到需要取消审核的记账凭证。点击菜单栏上的“取消审核”按钮。系统会弹出确认框,要求你确认是否取消审核。确认取消审核:在确认框中点击“确定”,系统会将已审核的记账凭证恢复为未审核状态。

用友erp怎样审核凭证的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友erp怎样审核凭证数据、用友erp怎样审核凭证的信息别忘了在本站进行查找喔。

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