本篇文章给大家谈谈用友u8ERP固定资产模块,以及用友u8固定资产模块部门在哪里录入对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览:
- 1、求教:用友U8固定资产模块如何计提折旧
- 2、用友U8固定资产模块问题:我启用了固定资产系统,但是没有数据,导致不能...
- 3、用友U8系统固定资产模块“开始日期不在本月或本月之后”是什么意思...
- 4、用友U8固定资产模块如何取消
- 5、用友U8财务软件固定资产模块下,对固定资产结账时的困惑。
求教:用友U8固定资产模块如何计提折旧
1、打开用友u8的主页,按照固定资产→处理→计提本月折旧的顺序进行点击。这个时候自动进行计提折旧的操作,完成以后会看到计提折旧的清单。下一步如果没问题的话,需要返回主页选择固定资产→处理→批量制单。这样一来为了生成计提折旧的凭证,选择未制单的卡片设置以后点击凭证即可。
2、双击[计提本月折旧],弹出计提折旧提示窗口,选择[是]。在提示是否计提时,选择[是]。处理完成后显示折旧清单,点击[退出],提示计提折旧完成。
3、计提折旧钱设置好部门对应折旧科目。固定资产有两种计提方式,按工作量计提,这个用的比较少,还有就是按使用年限计提。在U8固定资产模块下有计提折旧这一功能,直接点击按照向导完即可。最后可以在批量制单里面生产计提折旧的凭证。
4、用友u8固定资产计提折旧详细步骤:登陆U8客户端-固定资产-计提本月折旧-显示计提折旧需要一定的时间-显示本月折旧分配清单-关闭清单-自动生成记账凭证-保存凭证。
5、用友UFIDAEPR-U8自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次,并自动生成折旧分配表,然后制作记账凭证,将本期的折旧费用自动登账。具体操作通过【固定资产】-【处理】-【计提本月折旧】进行。折旧计提完成后可查看折旧清单,如图下图所示。
用友U8固定资产模块问题:我启用了固定资产系统,但是没有数据,导致不能...
临时的解决办法是在固定资里将准许于总账对账不平可以结账钩选上,然后删除批量制单里的未生成凭证。但到年底的时候一样不能过账。彻底的办法是开用友的DATA数据库将固定资产启用日期关闭。因为涉及用友数据库所以最好找当地的用友工程师完成。
可咨询用友售后:到数据库打上固定资产结账标记。
如果没有使用或者设置该模块,可以删除。在窗口选择“基础设置”,双击“基本信息”标签,在出现的“基本信息”界面,双击“系统启用”后,在出现的“系统启用”界面,选择固定资产,将方框上的勾去掉。
用友U8系统固定资产模块“开始日期不在本月或本月之后”是什么意思...
1、用友U8提示固定资产未结账,我们是新建的帐套,本月有固定资产,下月计提,本月如何结账?谢谢。 固定资产本月点提折旧,然后结账。
2、开始日期不在本月或本月之后, 是指你在新增加固定资产卡片时,录入的开始使用日期超前。比如:你2012年8月份新增加的固定资产,就要在2012年8月份登录固定资产模块,增加固定资产卡片,此时,如果开始日期如果写成了2012年7月份日期或之前的日期的话,系统就会出现此提示信息。
3、固定资产开始使用日期,新增当月固定资产,所以其开始使用日期必须是当月日期,财务制度规定固定资产当月不提折旧,下月份才可计提折旧。所以软件设计程序也是在购置固定资产下月才可以计提折旧。固定资产核算和管理系统与其他系统一样,初始化都是一个重要的功能,它既将通用系统专用化,也是日后正常应用的基础。
4、当月增加的,当月不计提折旧。当月增加的固定资产在“资产增加”处录入。“原始卡片录入”是指在本月之前已经拥有的固定资产,而因为时间原因没能及时入账。
用友U8固定资产模块如何取消
1、如果固定资产模块没有任何数据的情况下,可重新初始化固定资产模块,这样应该可以取消固定资产模块启用信息了。
2、要注意的是,执行重新初始化账套会删除你对该账套所做的所有操作,需慎用。至于你说的折旧率小数位数是一个计算公式的参数,已经被定义了的,固定资产卡片的折旧率小数位数倒是可以调,不过那里是用来显示数值的不是计算公式使用。
3、进入用友软件中的固定资产卡片菜单,选择资产减少,如下图蓝色填充字体部分所示。选择卡片编号搜索框,如图所示。根据对话框继续选择卡片参照,选择笔记本电脑。核对一下业务日期和业务类型,取消资产减少处理成功,如图所示。
4、第进行帐套备份 第固定模块取消结账需要重新以本月月末的时间登陆账套,在“固定资产”下拉菜单点击“处理”,选择“恢复月末结账前状态”。按照提示进行操作即可。
用友U8财务软件固定资产模块下,对固定资产结账时的困惑。
1、一般是:有未记账的凭证或有固定资产模块所生成的凭证未传到总账模块;还有就是涉及固定资产、折旧等的业务需通过固定资产模块进行核算,生成凭证传到总账模块。需要说明的是:如果固定资产模块未结账,总账模块也是无法结账的。你的情况应该有未记账的凭证,记账后即可。
2、临时的解决办法是在固定资里将准许于总账对账不平可以结账钩选上,然后删除批量制单里的未生成凭证。但到年底的时候一样不能过账。彻底的办法是开用友的DATA数据库将固定资产启用日期关闭。因为涉及用友数据库所以最好找当地的用友工程师完成。
3、固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。还有一张可能性就是数据库日期和操作日期不付,需要进行修改。
4、固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平。本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。所以导致无法结账可能是新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。
5、用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”的原因可能是计提了折旧没生成凭证。对于这个情况可到点击"批量制单"看看是什么单未生成凭证,如果未生成凭证的单己经在总帐里制单生成凭证了,可直接在固定资产"批量制单"中,把还未制单的单据删除就可结帐了。
6、启用了总账模块,因为好奇也启用了固定资产模块 要解决的话可以这样做:把固定资产模块的数据填充进去,然后进行计提折旧 结账,总账要结账就必须把启用的几个功能模块结账,才能结账的哈 这样挺麻烦的。我们之前是直接把总账系统里面的数据备份,然后重建帐套,然后导入数据。
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