用友ERP存货档案销项率批改(用友项目档案)

时间:2025-07-11 栏目:用友项目管理软件 浏览:3

今天给各位分享用友ERP存货档案销项率批改的知识,其中也会对用友项目档案进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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本文目录一览:

用友ERP-U8怎样设置别的仓库用户不能修改我的仓库存货档案

在用友ERP-U8管理系统中,权限管理分为三个层次。首先是功能级权限管理,它涵盖了各个功能模块相关的业务。比如,系统允许赋予库房管理员全面管理库存模块的权限。其次是数据级权限管理,这一层次通过字段级权限和记录级控制来实现。例如,采购员在填写采购单据时,只能选择她有管理权的供应商进行参照。

系统管理: 登录系统管理模块:首先,需要登录用友ERPU72的系统管理模块,这是进行后续操作的基础。 设置用户角色和权限:在系统管理中,需要设置不同的用户角色,并为每个角色分配相应的权限,以确保系统的安全性和数据的完整性。

首先,使用记事本打开原账套备份文件中的lst文件,找到并修改其中的账套号信息,比如将001改为002,同时将所有相关的账套名信息更改为所需的账套名称。其次,以系统管理员身份登录系统管理,通过权限管理重新指定想要的账套主管。

系统管理 登录系统管理模块:首先,需要以系统管理员的身份登录用友ERPU72的系统管理模块。这是进行后续所有设置和管理工作的前提。设置操作员及权限:在系统管理中,需要添加、修改或删除操作员,并为每个操作员分配相应的权限。这有助于确保系统的安全性和数据的完整性。

基本信息设置 系统启用 - 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统,勾选后确认启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。 编码方案 - 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度,如科目编码、客户分类编码等。

首先,打开用友ERPU8系统。进入“基础设置”模块。找到会计科目设置页面:在基础设置模块中,点击“基础档案”。在下拉菜单中选择“财务”选项。点击“会计科目”进入会计科目设置页面。进行会计科目管理:在会计科目页面中,您可以对已有的科目进行查看和管理。

用友ERP自定义转账常用公式

1、结转制造费用:借方记录生产成本,贷方记录制造费用。具体公式为:借:生产成本CE()贷:制造费用QM(制造费用,月)公式含义:借方记录借贷方差额,贷方记录制造费用本月期末余额。 计提短期借款利息,月利率为0.5%。

2、结转制造费用,结转之后生成凭证如下,借:生产成本贷:制造费用则自定义设置中,第一行科目选“制作费用”,方向为贷(方向为结转后凭证所在的方向),公式使用QM,本币公式为: QM(\\5101\\,\\RMB\\,\\年\\,\\月\\)。

3、在用友ERP U8中,资产负债表、现金流量表及利润表等报表的公式通常是预制好的,用户一般不需要自行修改或增加。这些报表的每一项数据通常由系统根据预设的科目组合和公式自动计算得出。

4、出现“自定义转账凭证有公式不合法或余额为0”的提示有两种情况:自定义公式表达错误;自定义公式中所涉及到的科目有未记账凭证。不管问题的原因出自1,还是2,系统给出的提示均是“自定义转账凭证有公式不合法或余额为0”。公式设置是否正确,比如:凭证借贷方的设置、科目余额方向等。

5、关键是取数期间的设置“全年”)除非你在处理当期报表后,设置报表页不计算。因此,一般的公式应为:QM(1001,月)。生产成本一般都应在当期结转的,我想模板的公式应该是个通例。如果你有个别生成本没有参与结转或有半成品之类,可将这部分根据你的需要加入到存货项目中。

用友U8的总帐工具怎么使用?

打开总账工具:依次点击“开始”、“程序”、“用友”、“总账工具”来启动总账工具。执行导入操作:在总账工具中,选择导入功能,并按照提示选择之前导出的资料文件进行导入。确保在导入过程中,所选文件的格式与总账工具要求的格式一致。

使用总账工具导入数据:首先,确保你已经将需要复制到总账系统的资料准备好,并导出为适当的格式。接着,通过以下路径打开用友U8的总账工具:开始 程序 用友 总账工具。在总账工具中,按照提示导入之前导出的资料。注意,导出导入时的格式必须保持一致。

打开U8系统,依次点击开始 程序 用友 总账工具。在总账工具中,选择导入功能,将之前导出的资料按照指定的格式导入到总账系统中。注意导入格式:导出导入时的格式必须一致。这是为了确保数据能够准确无误地被系统识别和导入。

首先,确保你已将需要复制的资料按照规定的格式导出。接着,打开U8系统,依次点击开始 → 程序 → 用友 → 总账工具。在总账工具中,选择导入功能,将之前导出的资料导入到U8系统中。利用帐套复制功能:如果希望更简便地启用总账,可以考虑使用U8的帐套复制功能。

请问用友软件中,存货对方科目的设置,采购入库,如果采购的是原材料或者...

原材料采购的对方科目设置:应付账款:当企业采购原材料时,如果尚未支付货款,通常会将对方科目设置为“应付账款”。具体地,可以设置为“应付账款——xx供应商”,其中“xx供应商”代表实际提供原材料的供应商名称。这样设置可以清晰地反映企业与供应商之间的债权债务关系。

暂估科目:应付账款–暂估应付款 应该把应付账款设两个明细科目,一个是应付货款用来核算来发票的,一个是应付暂估款用来核算入库但没来发票的,存货对方科目后面有个暂估科目,里面应设应付暂估款这个科目。材采购科目只是一个过渡科目,既不是处理货到票未到业务也不是处理票到货未到的业务的。

在用友软件中,采购入库的对方科目通常是“材料采购”。这是因为在采购入库时,为了暂时存放采购成本,可以设置一个中间科目,如“材料采购”。因此,采购入库的对方科目应为“材料采购”。而暂估科目则可以在应付账款下设置二级科目,例如“暂估应付款”。

在用友软件中,对于采购入库业务,应设置一个中间科目“材料采购”,因此采购入库的对方科目即为“材料采购”。而暂估科目则需要在应付账款下设置一个二级科目“暂估应付款”,这样暂估科目即为“应付账款-暂估应付款”。

这里对于采购入库应该设置一个中间科目“材料采购”,所以采购入库的对方科目应该是“材料采购”。暂估科目可以在应付账款下设置一个2级科目“暂估应付款”,所以暂估科目应该是“应付账款-暂估应付款”。

关于用友ERP存货档案销项率批改和用友项目档案的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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