用友erp生产管理系统教程(用友erp管理系统操作流程)

时间:2025-07-04 栏目:用友项目管理软件 浏览:1

本篇文章给大家谈谈用友erp生产管理系统教程,以及用友erp管理系统操作流程对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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本文目录一览:

电脑怎么进去用友ERP-nc系统啊(用友nc系统做账的流程)

1、步骤:在“Internet选项”窗口中,点击“安全”标签页,然后选择“自定义级别”按钮。操作:在“自定义级别”设置中,找到“activex控件与插件”选项,并将其设置为“启用”状态。输入登录地址:步骤:完成上述设置后,回到浏览器窗口,输入用友ERPnc系统的登录地址。

2、通过互联网访问,需要安装插件才可以,在浏览器中这样设置。打开ie。点击工具“internet选项”---“安全”---“自定义级别”---将activex控件与插件下的选项都设为启用。打开erp登陆ip,等待一会安装插件。

3、首先打开您的Internet Explorer浏览器。在浏览器的菜单栏中找到“工具”选项,点击进入。在弹出的子菜单中选择“Internet选项”。接下来会进入Internet选项设置界面。在Internet选项设置界面中,点击左侧的“安全”选项卡。在安全设置页面中,找到“自定义级别”选项,点击进入。

4、首先,打开Internet Explorer浏览器。接着,点击“工具”菜单,然后选择“internet选项”。在“internet选项”窗口中,找到“安全”标签页,点击“自定义级别”按钮。在弹出的“安全设置”窗口中,向下滚动找到“activex控件与插件”部分,将所有选项都设为“启用”。完成设置后,关闭窗口。

用友ERP系统,U9操作流程图

1、系统登录 用户通过输入用户名、密码及验证码,登录到用友ERP-U9系统。系统主界面 登录成功后,用户会进入系统的主界面,这里会显示一系列的功能模块,如供应链管理、财务管理、人力资源管理等。供应链管理操作 在供应链管理中,用户可以进行采购管理、销售管理、库存管理等相关操作。

2、首先,销售部人员在U9中录入销售单,将订单信息传递给生产部,作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用,生产部会根据销售订单的需求制作生产计划,计算所需物料,然后在U9中生成物料需求单,进一步传递给采购部。采购部收到物料需求单后,会进行采购并在U9中录入采购单,将采购信息传递给物流部。

3、销售部人员在U9系统中录入销售订单,然后将订单传递给生产部门。 生产部门人员根据销售订单中的成品需求制定生产计划,并计算所需物料,随后在U9系统中创建物料需求订单,再传递给采购部门。 采购部门人员根据物料需求订单进行采购,并在U9系统中录入采购订单,之后传递给物流部门。

4、销售部门人员会在U9系统中录入销售订单,然后将订单传递给生产部门。 一旦生产管理子系统第二阶段启用,生产部门人员就会根据销售订单中的成品需求来编制生产计划,并计算所需物料,接着在U9系统中创建物料需求订单,再将其发送给采购部门。

电脑怎么进去用友ERP-nc系统啊

1、要通过电脑进入用友ERPnc系统,可以按照以下步骤操作:打开IE浏览器:步骤:首先,确保你的电脑上安装了Internet Explorer浏览器,并打开它。进入Internet选项:步骤:点击菜单栏中的“工具”选项,然后在弹出的子菜单中选择“Internet选项”。

2、通过互联网访问,需要安装插件才可以,在浏览器中这样设置。打开ie。点击工具“internet选项”---“安全”---“自定义级别”---将activex控件与插件下的选项都设为启用。打开erp登陆ip,等待一会安装插件。

3、首先打开您的Internet Explorer浏览器。在浏览器的菜单栏中找到“工具”选项,点击进入。在弹出的子菜单中选择“Internet选项”。接下来会进入Internet选项设置界面。在Internet选项设置界面中,点击左侧的“安全”选项卡。在安全设置页面中,找到“自定义级别”选项,点击进入。

4、用友NC系统登录不上去的解决方法如下:直接安装NC客户端插件:下载并安装“NC_Client_0_0exe”文件。这通常是解决因缺少客户端插件而无法登录系统的直接方法。将NC网址设为“可信任站点”:打开IE浏览器,点击菜单栏上的“工具”,选择“Internet选项”。

用友erp成本管理操作流程

1、用友ERP成本管理的操作流程主要包括以下几个步骤:第一步,基础设置。在用友ERP系统中,首先需要进行基础设置,包括成本中心、成本要素、费用要素等基础数据的设定。这些数据是后续成本管理的基础,确保成本能够准确核算。接下来是数据采集。这包括从各个模块,如采购、销售、库存等,收集相关的成本数据。

2、在用友ERPU8中,采购成本确认主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行,具体步骤如下:暂估状态处理:当采购入库但发票未到时,系统会将采购成本记录为暂估状态。此时,系统中的采购成本为暂估数据,与实际成本存在差异。发票到达后的结算:当发票到达后,系统会根据发票信息进行结算。

3、请确保将生成的凭证检查填完整并保存(有已生成字样),之后进行凭证审核和记账操作。完成上述步骤后,进行月末结账操作。选择需要结账的月份,依次点击“下一步”进行对账,再次点击“下一步”,最后点击“结账”完成操作。

用友erp生产管理系统教程的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友erp管理系统操作流程、用友erp生产管理系统教程的信息别忘了在本站进行查找喔。

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