本篇文章给大家谈谈用友erp打退货单教程,以及用友退货流程对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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用友ERP系统采购订单可以用负数吗
1、在用友ERP系统中,采购订单可以包含负数。负数采购订单适用于退货或折扣等场景。创建时,只需在数量与金额字段输入负值,接着选择退货或折扣的具体原因及处理方式即可。
2、当发票已到时,系统进行结算,借记原材料,贷记材料采购。结算凭证形成后,采购成本得到确认,与实际成本一致。对于采购发票凭证,有两种情况:对于上月暂估,本月来票,首先生成红字回冲单,借记应付账款-应付暂估,贷记原材料或借记原材料(负数),贷记应付账款-应付暂估(负数)。
3、在用友ERP系统中,采购订单的关闭操作十分简便。在订单的顶部位置,有一个明显的关闭按钮,点击此按钮,采购订单将处于关闭状态。此时,该订单将暂时失去有效性,无法进行相关操作。若需要重新启用此订单,只需再次点击关闭按钮,订单状态将恢复为打开,从而恢复正常操作。
4、金额级权限管理则更加细致,它根据金额大小设置了不同的审批权限。比如,采购部门经理只能处理2万元以内的订单,而2万元以上的订单则需要更高级别的审批。这样既保证了资金使用的合理性,也确保了内部审批流程的顺畅。综合来看,这三个层次的权限管理不仅提高了系统的安全性,也极大地提升了工作效率。
用友ERP中的退库与退货是什么意思
1、用友ERP中,退库行为具体指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除,并且重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整以及供应链流程的处理,需要精准的记录、追踪和结算,以确保库存的准确性和财务的准确性。相比之下,退货是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商。
2、一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。
3、第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员。
4、假退料指月末或某些产品制造完毕后,对于已领未用但以后仍需使用的材料,只办理退库手续,实际并不退库的退料办法。
5、到货单的基本含义 到货单是在企业采购过程中,供应商将货物送达后,由企业接收人员填写的单据。它记录了货物的详细信息,如货物品名、规格、数量、到货日期等。到货单的作用在于确保采购的货物能够准确无误地入库,并为企业后续的库存管理、财务结算等提供数据支持。
在ERP里如何做退换货单呢?
1、新增红字退库单,填写供应商、物料及数量信息后签字,财务对红字入库单进行发票结算。在采购入库单中基于原订单进行退货,选择退货、采购订单,选择原订单,系统基于原订单生成一张红字入库单,财务做红字入库单结算。新增红字采购订单,到货或者入库,财务做结算。
2、直接新增红字退库单,填写供应商、物料及数量信息后签字;财务对红字入库单进行发票结算。优点:操作简便。缺点:系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。在采购入库单中基于原订单进行退货,选择退货-采购订单,选择原订单,系统基于原订单生成一张红字入库单,财务做红字入库单结算。
3、处理ERP系统中的退货,首先需要进行退货操作。当商品从客户处退回到仓库时,应先执行退货处理,然后将退货单转发至售后服务部门。接着,在售后服务部门,根据商品情况决定是否进行维修。如果需要维修,则生成售后订单并进行维修操作。维修完成后,再生成售后处理单据。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。 以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
④ 用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
在用友U8系统中的工序委外模块,完成委外收料后,若需进行退料操作,可以采取两种方法。第一种方法是反工序转移。第二种方法则是先生成返工订单,将不合格品退回车间,然后手动录入工序委外加工单,确保该加工单的类型自动设置为返工。按照返工工序委外加工单的流程执行退料。
进入系统后,点击“采购发票”按钮,进入采购发票界面。此时,需要选择发票类型。如果涉及退货,应选择“普通发票(红字)”,反之则选择普通发票。接下来,输入发票号信息。完成输入后,点击“选单”按钮,进入采购入库单选择界面。在此界面,筛选出需要生成发票的入库单。
用友ERP采购退货怎么处理?
1、第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员。
2、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。 以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
3、进入系统后,点击“采购发票”按钮,进入采购发票界面。此时,需要选择发票类型。如果涉及退货,应选择“普通发票(红字)”,反之则选择普通发票。接下来,输入发票号信息。完成输入后,点击“选单”按钮,进入采购入库单选择界面。在此界面,筛选出需要生成发票的入库单。
4、④ 用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
5、采购的时候才有订单,入库根据采购订单入库。退货是根据入库单来退货(如果没有入库就不存在退货了,直接修改采购订单数量就行了)。退货后对方又发来商品,根据数量再填写一张采购订单,重新入库,就可以了。
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