用友财务软件消审(用友财务软件消审流程)

时间:2024-12-29 栏目:用友项目管理软件 浏览:32

本篇文章给大家谈谈用友财务软件消审,以及用友财务软件消审流程对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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如何取消用友财务软件凭证的审核进行修改?

若需取消已审核的凭证,原审核该凭证的操作员需登录到用友通软件,进入“审核凭证”窗口,选择已审核的凭证进行取消。操作可针对单个或多个凭证,或批量取消。双击任一行进入“审核凭证”界面后,点击“审核”菜单下的“成批取消审核”选项即可完成。

在用友T3财务软件中,凭证审核后如需修改,操作方式分为两种。首先,若审核该凭证的原操作员需要取消审核,可从用友通软件中登录并点击“审核凭证”选项,进入“凭证审核”窗口。此时,该操作员可以选择单个或多个已审核的凭证进行取消审核,亦可批量操作,操作简便。

在用友T3版中取消已审核的凭证,首先打开软件并进入凭证管理界面,接着定位到需要取消审核的凭证并进行选择。点击凭证操作栏中的“取消审核”按钮后,系统会弹出一个确认窗口,用户需要在此确认是否执行取消审核的操作。确认后,该凭证的状态将自动更新为“未审核”。

用友软件修改凭证方法:以原审核人员登录;进入审核凭证;找到需要取消审核的凭证并点击;在菜单中点取消审核;以凭证录入人员登录;进入填制凭证界面;点击需修改的凭证即可修改。

首先,打开用友软件,确保在总账系统模块下,通过快捷键组合Ctrl + Shift + F6,反结账进入需要修改的月份。系统会弹出密码输入框,验证无误后,结账过程将被反向操作。接着,执行反记账,点击财务会计总账期末对账,并使用Ctrl + H。

在用友T3软件中,取消审核的具体步骤包括:首先进入系统,确保你的登录身份是审核人,然后转至【总账】模块下的【凭证】功能。在凭证列表中,定位到需要取消审核的凭证,点击进入详细查看页面。在凭证详细信息页面,寻找并点击【取消审核】按钮。系统会弹出确认窗口,选择【确定】即可完成取消审核。

用友软件怎么反审核反记账啊

1、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

2、进入用友财务通系统。 查找并打开结账模块。 选择需要反结账的月份,点击反结账按钮。 系统会进行反结账操作,撤销该月份的结账状态。反结账是为了在特定月份内进行账务调整或补充登记,确保财务数据的准确性。操作时要注意备份数据,以防意外情况发生。

3、用友系统中,反记账、反审核凭证的操作步骤如下:首先,取消结账。用户需点击总账菜单下的期末选项,找到并选择最后一个已结账的月份,紧接着按下Ctrl+Shift+F6组合键,此时系统会提示多次操作才可取消结账功能,用户需多次执行此操作。接着,取消记账。

请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账?

进入用友财务通系统。 查找并打开结账模块。 选择需要反结账的月份,点击反结账按钮。 系统会进行反结账操作,撤销该月份的结账状态。反结账是为了在特定月份内进行账务调整或补充登记,确保财务数据的准确性。操作时要注意备份数据,以防意外情况发生。

反结账:进入总账模块,选择“期末”-“结账”,找到需要取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6,系统会显示“取消结账”选项,点击即可完成操作。 反记账过程分为两步:首先,在“对账”对话框下按Ctrl+H,系统会提示“恢复记账前状态功能已被激活”。确认后退出。

在用友财务通系统中,反结账操作可以通过以下步骤完成:首先进入总账,点击期末,然后选择结账功能,接下来选择需要取消结账的月份,按住Ctrl键同时按下Shift键,再按下F6键,系统会显示取消结账的提示,点击确认即可。

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

在用友ERP-U8财务会计系统中,反结账操作相当便捷。首先打开月末结账界面,选择需要反结账的月份,然后同时按下Ctrl+Shift+F6键,系统会弹出一个输入密码窗口,输入密码后确认即可完成反结账。若无密码,则直接确认。这一过程能够迅速恢复到结账前的状态。反审核操作则更加简单。

第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 依次点击总账——期末——对账。

用友T3财务软件中凭证审核后如何修改

在用友T3财务软件中,若需修改已审核的凭证,可采取两种方式。第一种方式适用于原审核凭证的操作员,步骤如下:首先,该操作员需登录系统并点击“审核凭证”,打开“凭证审核”窗口。接着,可以选择一个或多个已审核的凭证进行取消审核,或者进行成批取消操作。

在用友T3财务软件中,凭证审核后如需修改,操作方式分为两种。首先,若审核该凭证的原操作员需要取消审核,可从用友通软件中登录并点击“审核凭证”选项,进入“凭证审核”窗口。此时,该操作员可以选择单个或多个已审核的凭证进行取消审核,亦可批量操作,操作简便。

在使用用友T3进行账务处理时,若需修改已审核的记账凭证,首先应确认该凭证所属月份是否已记账。如已记账,则需先执行反记账与反审核操作。登录软件后,前往总账-凭证-恢复记账前状态,通常会有两个选项:“最近一次记账前状态”与“2015年05月初状态”,建议选择后者,恢复至月初状态。

在用友T3中,对于已记账的凭证修改,首先需确认该月份是否已进行过记账操作。如果已经记账,则需执行反记账步骤,首先反审核凭证,然后才能修改凭证。登录软件后,进入总账模块,选择凭证下的“恢复记账前状态”,通常可以选择“最近一次记账前状态”或“2015年05月初状态”,具体选择取决于实际需求。

若需取消已审核的凭证,原审核该凭证的操作员需登录到用友通软件,进入“审核凭证”窗口,选择已审核的凭证进行取消。操作可针对单个或多个凭证,或批量取消。双击任一行进入“审核凭证”界面后,点击“审核”菜单下的“成批取消审核”选项即可完成。

用友软件怎么去掉审核凭证的人

1、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。

2、在用友T3软件中,取消审核的具体步骤包括:首先进入系统,确保你的登录身份是审核人,然后转至【总账】模块下的【凭证】功能。在凭证列表中,定位到需要取消审核的凭证,点击进入详细查看页面。在凭证详细信息页面,寻找并点击【取消审核】按钮。系统会弹出确认窗口,选择【确定】即可完成取消审核。

3、在用友系统中,如果需要取消某个操作员的制单和审核权限,首先应以admin身份登录系统管理界面,在权限管理菜单中找到该操作员,并调整其相关权限设置。具体步骤如下:登录系统后,点击系统管理,进入权限管理模块,找到需要调整权限的操作员,选择相应的制单和审核权限进行修改。

4、有三种方法可以更换。关闭软件,重新用审核人员登录。点击文件下面的重新注册进行登录。双击最下面的操作员进行更换。

用友u8结算单已审核怎么取消

在用友U8财务软件系统中,首先登录到凭证查询界面,找到需要取消审核的记账凭证。在凭证查询结果中定位到相应的凭证,然后在菜单栏中找到并点击取消审核的选项,接着点击确定按钮,系统会提示确认取消审核,按照提示操作即可将已经审核的记账凭证重新变为未审核状态。

在用友 U8 系统中取消结算的操作步骤如下:首先进入【采购管理】,然后点击【业务】,再选择【采购结算】,最后点击【结算单列表】。在显示的过滤窗口中,设置合适的过滤条件后点击【确认】。系统将显示符合用户条件的结算单列表。找到要取消结算的结算单,双击打开采购结算表窗口。

在用友U8系统中,取消结算的过程较为繁琐,需要经过多个步骤。首先,打开【采购管理】-【业务】-【采购结算】-【结算单列表】,显示过滤窗口,设置过滤条件,单击【确认】按钮,系统会显示出满足条件的结算单列表。找到需要取消结算的结算单记录,双击进入采购结算表窗口。

点击采购单进入详细页面,找到结算相关的操作选项,通常会有一个“取消结算”的按钮。点击此按钮,系统会提示你确认取消结算的决定。确认后,系统会自动解除采购结算,采购单的状态将恢复为未结算状态。第三步,取消采购单的审核。在采购模块中,找到待审核的采购单。

以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面,点击”审核凭证“,打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证,然后选中点开。点击左上角的审核,在点击取消审核,这样就可以完成取消审核了。

您好,第一步,先删除结算单。采购管理-采购结算-结算单列表-选中单据,删除。 _第二步,弃审采购发票。应付款管理-应付单据审核-左下角选已审核-弃审就好了。直接在销售发票页面弃审。如已作凭证或结账,须事先取消凭证及取消结账。

关于用友财务软件消审和用友财务软件消审流程的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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