今天给各位分享用友erp报废的物料如何操作的知识,其中也会对用友报废固定资产流程进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、用友U8里面我要报废固定资产,怎么处理卡片?凭证要怎么做?
- 2、如何将ERP系统里重复并已使用的物料给删除(erp系统如何删除入错...
- 3、用友ERP中的退库与退货是什么意思
- 4、erp用友系统凭证作废后不能整理
- 5、用友ERP采购退货怎么处理?
- 6、用友ERP-u8委外业务操作手册
用友U8里面我要报废固定资产,怎么处理卡片?凭证要怎么做?
1、建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。
2、转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。
3、首先进入固定资产模块,选择“凭证查询”功能。在凭证查询界面,找到并选择需要作废的凭证,然后点击“删除凭证”按钮,即可完成作废操作。作废后的凭证在总账系统中显示为已作废状态,固定资产卡片也将同步更新,显示为已作废。
4、在固定资产模块---凭证查询---删除凭证即可。然后你需要整理凭证,不会断号的,再生成凭证就行了。最后才能修改固定资产卡片。
5、打开用友财务软件,进入“固定资产”功能模块。在左侧导航栏中,选择“卡片管理”选项。在右侧窗口中,找到需要处理的卡片信息,点击“修改”或“删除”。如果需要修改卡片信息,可以点击“修改”按钮,进行相关操作。如果需要删除卡片,则需要确认相关信息后,点击“删除”按钮。
6、进入用友U8的填制凭证窗口,在工具栏那里选择作废这一项。下一步,会发现记账凭证已经贴上作废的标志。这个时候通过工具栏的整理来过滤需要删除的凭证,完成以后点击确定按钮。等提示是否需要整理凭证以后,根据实际情况来确定。
如何将ERP系统里重复并已使用的物料给删除(erp系统如何删除入错...
1、一般如下操作:删除所有与此物料有关的单据,及其他使用过此物料的地方,比如凭证生成模板等。不能删除的话,红冲所有此物料的单据,使用正确的物料号重新做单,禁用错误的物料号,或者改名弃用。
2、如果你是主计量单位设置错,可以在设置物料的基础资料里把主单位更改,那以后就不会错了。如果你只是修改本张单据,不能删除的原因是不是被审核,或者是已经被关联,前者需要反审核,后者需要先删除关联的单据。最好是说具体点,并说明你用的什么ERP,可针对性给出答案。
3、物料管理员登录ERP主控台,选择【系统】菜单栏,点击【K/3客户端工具包】。打开金蝶K/3客户端工具包窗口,选择左侧的BOS平台,右侧的BOS数据交换平台,点击【打开】按钮。登录账套界面,输入管理员用户名及密码,点击【确定】。
4、这个是删除不掉的,只有将需要删除的那个编码物料,给停用。你可以尝试下,将订单删除,看下订单是否有后去单据,”采购订单--采购收货单--应付发票”比如这个流程,采购订单去生成采购收货单后,如果需要删除采购订单则需要先删除采购收货单,然后去改下采购订单的状态再删除掉就OK的。
用友ERP中的退库与退货是什么意思
1、用友ERP中,退库行为具体指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除,并且重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整以及供应链流程的处理,需要精准的记录、追踪和结算,以确保库存的准确性和财务的准确性。相比之下,退货是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商。
2、一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。
3、第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员。
erp用友系统凭证作废后不能整理
用友erp u8凭证作废后,再点击制单菜单下的凭证整理子菜单进行凭证整理。如果不出现凭证整理,可考虑是否权限所限。
系统生成的凭证如不是在总账系统创建,整理凭证操作对它们无效。例如,应收系统产生的凭证,作废后应返回应收系统删除,而非通过总账系统整理凭证来移除。若凭证已作废,意味着它已从财务流程中被标记为无效。此时,不应再试图通过简单整理来移除它,因为作废凭证并未从系统中物理删除,仅是标记为失效状态。
你先整理凭证,出现这个提示。然后进入系统管理。用ADMIN登录进去。选择试图下面清楚异常任务和异常单据。看到的记录都要点一下。然后把这个提示点确定。重新进入软件。在看看。一般可以这样清楚这些因为非正常退出而导致的问题。
点击整理就相当于删除该凭证,系统会将有作废标示的凭证过滤出来,需要选择删除哪些凭证,再点击确定。然后系统会弹出提示界面让选择“是否整理断号”,选择是的话系统会自动重排断号,选择否的话系统会将凭证断号空着。
在用友U8系统中,若需删除由ERP生成的转账凭证,首先需进入填制凭证界面,点击整理选项。随后,一个新窗口将弹出,需在此窗口中选择凭证所属的期间并点击确定按钮。紧接着,系统将展示一个作废凭证表的对话框,在此表单中,你可以看到系统筛选出的所有作废凭证,并且能够发现其中有一个删除选项。
B、打开用友ERP-U8企业门户,财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字; C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
用友ERP采购退货怎么处理?
第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员。
进入系统后,点击“采购发票”按钮,进入采购发票界面。此时,需要选择发票类型。如果涉及退货,应选择“普通发票(红字)”,反之则选择普通发票。接下来,输入发票号信息。完成输入后,点击“选单”按钮,进入采购入库单选择界面。在此界面,筛选出需要生成发票的入库单。
最后采购入库单与发票结算 退货前供应商未来票,以后也不来票 退货业务:根据之前的发货单做退货单,根据退货单做红字采购入库单。后期来货:根据之前的采购订单做发货单,根据发货单做采购入库单。
用友ERP-u8委外业务操作手册
1、ERP-U8委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。售料委外按照销售与采购流程执行;工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行;现在所讨论的委外仅为带料委外。
2、在用友U8系统中处理委外二次核销流程时,遵循以下原则:若委外订单行对应的有未核销的出库单,而没有未核销的入库单,则需将未核销的材料出库单分摊至已核销的入库单上,进行二次材料的分摊与核销。
3、用友系统委外是指企业将某些业务委托给外部单位处理的一种模式。详细解释如下:用友系统委外的概念 用友系统委外是企业为了优化运营流程、降低成本或专注于核心业务,将某些非核心或辅助性的业务环节交由外部专业团队来执行的一种业务模式。
4、深入理解用友ERP-U8(61版)的实用指南,我们从工业演示数据的设置开始。首先,第1章包括设置操作员,创建新账套,以及为操作员分配权限。接着,账套基础档案设置是关键,涉及机构人员管理、客商信息、存货、财务、收付结算和业务信息等多方面内容。
5、用友委外业务的实施需要经过细致的规划与执行。首先,企业应当明确自身的委外需求,通过分析业务流程和企业痛点来确定哪些环节适合外包处理。常见的委外业务类型包括客户服务、人力资源管理、财务与会计工作、以及IT技术支持等。接下来,企业需要寻找并评估合适的委外服务提供商。
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