本篇文章给大家谈谈用友t6财务软件月末结转流程,以及用友t6月末结账对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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用友T6系统中如何进行期间损益结转
在用友T6系统中,进行期间损益结转的第一步是定义。具体操作为进入总账模块,选择期末,点击转账定义,然后在期间损益部分添加本年利润科目,并确认保存。这一步定义只需要执行一次,之后每月期末只需进行生成操作即可。第二步是生成期间损益凭证。
第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益,右上角添上你的本年利润科目,确定。第二部生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益,全选,确定,ok。定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。记着生成以后,需要审核,记账,再结账。
e) 进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账。
首先你要确保结转的凭证是在上月结账的情况下结转的,其次你要检查当月做的损益类凭证时候有借贷方向有问题的,软件默认的是费用类在借方累加,月末贷方结转,收入类科目软件默认的是贷方累加,月末借方转走,检查是否有方向错误的凭证。再次你要检查期间损益结转是否有新增加的会计科目没有定义上结转。
用友T6采购管理结账流程
总账:【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。财务会计→总账→凭证→记账。固定资产:【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账 供应链系统 销售管理:【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
结账顺序:采购、销售、库存、存货;存货的结账顺序:正常单据记账---结算成本处理---期末处理---月末结账,按你上面说的情况最好先记入库单,再记出库单。
应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结 工资模块完成当年业务,但12月份不需做月末处理,当工资年度结转后12月份自动完成月结 总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销),等工资年度结转后再做总账12月份月结。
用友软件月末结帐流程:先模块结帐,后总帐结帐。(1)《采购管理》月末结账后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》的月末结账。(2)只有在《采购管理》、《销售管理》结账后,《库存管理》才能进行结账。
用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:进入系统管理,点注册,注册用户名用admin,再点确定。再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
用友T6如何结帐?
1、在用友T6系统中进行月度结账时,首先需进入财务管理模块,找到并点击月度结账功能,随后选择具体的会计期间。系统会自动生成结账凭证,以确保数据的准确性和完整性。在进行凭证确认和审核时,务必仔细核对,确保每一条数据都符合实际情况。
2、- 结账:财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(其他系统结账状态)的提示来结账。
3、这个可以根据自己的情况选择是否跳过,比如没用总账模块,但是有总账的情况下一定要做;最后一步,结账,即完成结账。
4、)【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。2)【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。3)【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。注:反结8月份时,登陆日期为9月份。
用友t6怎么月度结账
1、在用友T6系统中进行月度结账时,首先需进入财务管理模块,找到并点击月度结账功能,随后选择具体的会计期间。系统会自动生成结账凭证,以确保数据的准确性和完整性。在进行凭证确认和审核时,务必仔细核对,确保每一条数据都符合实际情况。
2、- 结账:财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(其他系统结账状态)的提示来结账。
3、)【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。2)【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。3)【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。注:反结8月份时,登陆日期为9月份。
4、这个可以根据自己的情况选择是否跳过,比如没用总账模块,但是有总账的情况下一定要做;最后一步,结账,即完成结账。
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