用友财务软件跨年操作(用友财务软件跨年操作流程)

时间:2024-09-02 栏目:用友项目管理软件 浏览:122

今天给各位分享用友财务软件跨年操作的知识,其中也会对用友财务软件跨年操作流程进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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用友T3如何跨年建账

用友t3建立第二年账套:在使用财务软件账务处理时,年度结束后,要进行年结,然后建立第二年的账套。方法/步骤:第一步,在服务器上,点电脑左下角开始,打到财务软件的“系统管理”。第二步,点击打开“系统管理”,弹出登录界面点击“系统-注册”,用有账套权限的操作员登录(非常Admin)。

检查本年度(2010年)是否完全结账。在用友【系统管理】中,使用【账套主管】登录(系统-注册),(2010年度)点击【年度账】-【建立】,建立2011年度账 建立完毕后,点击【系统】-【注销】使用【账套主管】登录,选择2011年度 点击【年度账】-【结转上年数据】,进行各模块结转。

点击打开用友软件T3系统管理。进入系统后点击系统菜单然后选择注册选项。进入登陆页面,用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,点击年度账然后点击建立选项。弹出建立年度账对话框,直接点击确认。弹出确认建立年度账,点击是。等待建立年度账。

用友12月份借款跨年后1月份怎么查

按以下步骤操作:打开用友APP;点击我的;点击我的账单;点击账单查询;在账单查询的右上角可以选择查询年份和月份,选择上一年的12月份即可。

要做哪一年的,登录软件的时间要是对应年度的。

首先要把当前年度12月份正常结账,然后新建新一年度的年度账,然后结转上年数据,步骤如下:打开 系统管理 点击系统菜单选择注册 用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度 登录后,选择年度账下的建立 出现建立年度账对话框,点击确认 确认建立年度账,点击是,等待建立年度账。

对于这种情况,可利用系统提供的 反记账、反稽核 功能,在结账 向导一的选择月份视窗中,首先单击要取消结账的月份,然后按 Ctrl+Shift+F6 键,系统弹出 确认口令 视窗,让拥有结转许可权的使用者,在该视窗中输入口令,然后单击确认 按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。

解决方法: 用账套主管身份demo(默认密码demo,如果在次年1月份进行上年12月份月末结账,需将道路日期改为“yyyy-12-31”)登陆系统管理,依次点击:账套-启用,然后把“存货”前面的复选框“√”去掉,单击确定。

用友T6登录一个帐套的08年以后,怎么在不注销的情况下,查看09年的内容...

1、首先,要设定操作的人有查看各个年份的权限。其次,在同一个页面中打开一个年份,再开一个不用关前一个,应该可以在之间切换的。试试看。

2、这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话,建议直接修改2010年的年初数。修改好了以后,可以进行对账及试算平衡来检验数据的对应正确性。

3、用友的帐套年度数据是分开的不会相互影响,你可以直接进入上年度,该反结账的反结,该修改的修改,如果修改后的期末余额有变化,结完账后可以重新结转一下,如果没有则不用。当然做这些之前一定要备份数据。

4、打开软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。

请问用友u8可以跨年度反结账吗?

可以。跨年度反结账的方法:删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。

用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择【结账】图标并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。

在用友U8的会计管理中,如果需要取消已经完成的结账操作,可以通过一系列步骤来实现。首先,找到软件中的“结账”图标,单击进入结账界面。要取消2018年8月的结账,定位到该月份后,你会看到一个蓝色选中条以确认选择。

用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决

1、用友u8固定资产结账能修改吗 可以修改的。 你进入固定资产模组,修改里面相关的资讯。 然后,在这个月计提折旧的话,调整错误就可以了。用友u872输出账套出错,怎样解决 你要是真想解决问题的,好歹把报错的图截一下啊。

2、如果年度是分开的,登录做错的年度,反结账反记账到当月,凭证反审核后修改凭证,然后再结账到年底,在下一年反结账到期初,修改下这个科目的期初余额。

3、直接进12月取消结账 然后修改凭证吧 如果不能取消提示已经年结就进数据库把年结标志改为0。

用友T6跨年如何换制度

1、如果要换制度,建议在年结完成后,在重新建立一个新的年度的帐套,录入期初就可以了。直接在原帐套换是换不了制度的。

2、首先,要设定操作的人有查看各个年份的权限。其次,在同一个页面中打开一个年份,再开一个不用关前一个,应该可以在之间切换的。试试看。

3、进入T6,操作日期为2014年12月31日,反结账反记账到你需要修改的月份。然后反审核这个月需要修改的凭证。(如果是企业账套修改了损益之类的凭证,需要重新做这个月的期间损益结转凭证。)修改完后,重新审核,记账,结账。没有修改凭证的月份直接记账,结账。

4、你需要以帐套主管的身份登录进入系统管理,选好你要建立新年度的帐套,然后在年度帐下面直接建立年度帐。然后把上年的期末数结转到新的年度帐里面。就可以了。

用友财务软件跨年操作的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友财务软件跨年操作流程、用友财务软件跨年操作的信息别忘了在本站进行查找喔。

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