用友erpu8初始化流程(用友u8初始化设置)

时间:2024-08-01 栏目:用友项目管理软件 浏览:102

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用友erp-u8.72初始化数据库出现这个问题怎办求指教

检查安装sql的时候,是否选的本地系统安装,混合验证用户;重新安装U8试试。

建议重新安装U8,如果换有问题,打用友400电话咨询。

任何实验都能操作。但是我拷贝回来做之后,发现软件可以安装,但却不能正确使用,卸载多次重装也不成功。最后还是在网络上下载的一个新版本GNS才能正常运行。所以你出现这个问题第一个可能是你的系统的版本和软件的版本两者不相容,第二个问题可能是你的数据库的版本和用友软件不相容。

在ERP-U8用友应收账款初始设置中如何设置坏账准备设置,我的这个版本...

1、登录用友U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称,点击确定。页面会自动跳转窗口,是否立即制单,单击是,跳转到凭证编制页面。

2、账套路径:用来确定新建账套将要被放置的位置,系统默认的路径为“C:\ U8SOFT\ADMIN”,用户可以人工更改,也可以利用“…”按钮进行参照输入,启用会计期:必须输入。输入完成后,单击【下一步】按钮,进行单位信息设置。(3) 输入单位信息单位名称:用户单位的全称,必须输入。

3、安装产品会自动初始化的,装上之后就也有使用的。

4、企业门户 这部分介绍了用友ERP-U8的企业门户功能,包括基本信息设置、基础档案管理以及数据权限控制。 总账管理系统 总账系统部分详细介绍了初始设置、凭证处理、出纳操作和期末处理等关键步骤。 UFO报表系统 UFO报表系统讲解了报表设计、模板创建、管理和图表制作,以提升财务报告的可视化效果。

5、U8产品操作流程: **基本信息设置**:- 系统启用:设置系统启用日期和用户。- 编码方案:定义各类档案的编码级次和长度。- 数据精度:设置数量和单据的精度。 **基础档案设置**:- 机构设置:包括部门、职员档案。- 往来单位:客户、供应商分类和档案。- 存货、财务、收付结算等设置。

6、登录财务软件用友ERP-U8(870sp3):用友erp-u8的期初余额录入:建新帐套的时候进入总帐模块;左边找到每一行就是“系统初始化”;点击“录入期初余额”;双击“期初余额”即可录入保存即可。

财务软件:用友erp-u8的期初余额是在哪儿录入啊!急

1、登录财务软件用友ERP-U8(870sp3):用友erp-u8的期初余额录入:建新帐套的时候进入总帐模块;左边找到每一行就是“系统初始化”;点击“录入期初余额”;双击“期初余额”即可录入保存即可。

2、进入用友财务软件的主界面,按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上,直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上,直接输入正确数据即可,如果想放弃修改,按[ESC]键即可。将光标移到要删除的期初明细上,用鼠标单击〖删除〗按钮,经确认后即可。

3、首先,点击“总账”——“设置”,选择“期初余额”,如下图:这时会弹出“期初余额录入”对话框,如下图:直接点击空白处,根据企业的实际情况,把企业会计科目的期初余额录入就可以了,如下图:录入完之后,一定要点击上面的“试算”,看一下试算平不平衡。

4、在报表里建立流量表,但不设置公式,然后把开账前一个月的数据录入,然后点上‘表页不计算’。再建一个页签,再把公式设置上。以后每个月都能算,第一个月的数不动。

用友ERP-u8财务软件的使用流程

- 日常业务操作流程:新增工资类别,部门档案,打开工资类别,工资管理流程,月末处理结账。- 反结账操作流程:选择反结账的工资类别,确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程:原始卡片录入,资产增加,变动单,卡片管理,计提折旧,批量制单,月末结账。

系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块,记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤:- 打开【系统启用】菜单,选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后,保存启用信息,记录启用人。

反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

登录财务软件用友ERP-U8(870sp3):用友erp-u8的期初余额录入:建新帐套的时候进入总帐模块;左边找到每一行就是“系统初始化”;点击“录入期初余额”;双击“期初余额”即可录入保存即可。

(1)执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。单击要结账月份,单击“下一步”按钮。(2)单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。

用友erpu8初始化流程的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友u8初始化设置、用友erpu8初始化流程的信息别忘了在本站进行查找喔。

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