用友erp材料入库单怎么记(用友软件入库单操作流程)

时间:2024-07-27 栏目:用友项目管理软件 浏览:187

本篇文章给大家谈谈用友erp材料入库单怎么记,以及用友软件入库单操作流程对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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本文目录一览:

用友财务软件采购入库单如何录入?

1、(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。

2、打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。进入系统后,点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面,就能找到采购入库单 点击采购入库单,进入后就可以点击增加了,录入完后,点击保存,这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户,就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。

3、用友录入采购专用发票并保存的步骤是:点击采购订单。点击增加。点击录入内容,点击保存,审核。点击到货。自动打开到货单,然后点击保存,审核,入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。生成采购入库单。点击查看生成单据列表,打开生成的采购入库单。

4、软件:用友T61 首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。然后在单据中选择采购入库单,填入,供应商,确定。

5、用友软件采购常处理操作流程:填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

用友U8存货核算操作流程有哪些?

1、进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。

2、在用友U8界面,点击“核算”,“科目设置”,“存货科目”;打开“存货科目”对话框;点击“增加”按钮,可以填写相应的信息。在“仓库编码”输入编码,点击确定,系统自动会显示对应的“仓库名称”;输完之后,点击“保存”,设置成功。

3、正常单据记账:当单据录入审核完毕,则可在存货核算里面去进行记账操作,在正常单据记账界面进行查询,即可看到需记账的单据,然后正常记账即可。结算成本处理:当系统启用了采购模块,那么这个功能就往往会应用到。

4、流程如下:系统启用:本功能用于已安装系统或模块的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

5、存货核算 在完成了以上三项后,就可以进行当月的存货成本的财务核算了。

用友u8上个月的材料验收入库怎么做

首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。然后在单据中选择采购入库单,填入,供应商,确定。接着填入科目代码,菜单栏,点击合成。

进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。

在用友U8里红字的采购入库单怎么做退库 红字的采购入库单是退货给供应商,如果再要入库就直接做采购入库单,如果是生产领料的退库就是材料出库单的红字 用友U8采购入库单无法增加怎么办 如果启用采购管理、库存管理模块,采购入库单在库存模块中增加。

你具体是使用U8哪个版本?不过一般来说所有的 版本都可以做红字或蓝字的入库单的,正向是蓝字,并且如果你启用了采购和库存模块的话,采购入库单不是在采购模块录入的,是在库存模块生成的,不用点增加,直接点生成,在生成的时候可以选择切换为红字,红字是冲减的意思,相当于出库的。

用友入库单怎么填写

1、(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。

2、进入采购入库单界面,点击‘增加’按钮,切换成‘红字采购入库单’,填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目,然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。

3、软件:用友T61 首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。然后在单据中选择采购入库单,填入,供应商,确定。

用友采购入库单怎么做?

1、打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。进入系统后,点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面,就能找到采购入库单 点击采购入库单,进入后就可以点击增加了,录入完后,点击保存,这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户,就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。

2、软件:用友T61 首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。然后在单据中选择采购入库单,填入,供应商,确定。

3、方法一:如果是已经在存货核算中记账,并生成了凭证的话,你可以先在总账中把凭证作废,之后再在存货核算中反记账。启用了应收应付的并已生成凭证的,也同时在总账中把凭证,再在应付模块取消应付单据审核、删除应付单。取消发票审核,删除发票。取消入库单审核,修改入库单。

关于用友erp材料入库单怎么记和用友软件入库单操作流程的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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