今天给各位分享用友erp销售订单流程的知识,其中也会对用友erp销售订单流程图进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、用友ERP销售管理的整体流程是什么?
- 2、用友u8手工核销怎么操作?
- 3、简述ERP系统总的业务流程(erp系统中的主业务流程包括)
- 4、ERP系统里是先出货还是先出库,一张销售出货单对应多张销售出库单是什么...
- 5、用友erp销售系统销售退货怎么操作
用友ERP销售管理的整体流程是什么?
发货:仓库根据销售订单备货,填写实发数量,发货员认可签字后,票据员在系统中进行审核生成销售出库单。补货:由计划部填写发货单到财务部盖放行证章,发货流程同上。
销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。
(1)整体流程:录入销售发货单(或退货单),根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票,根据销售发票做销售收款和收款核销,根据实际情况做某些客户转账,最后月 末结账。
具体来说,用友ERP系统的使用需要掌握以下几个方面的操作: 熟练掌握各个模块的功能和操作流程,如供应链管理、生产管理、财务管理等,以便能够根据不同的业务需求进行相应的操作。
第一步:公司决策层确认大方向 每家企业都有各自的管理流程,很少能与ERP系统完全一致。此时决策层要先确定管理流程,以便选择适合自己流程的ERP。
用友u8手工核销怎么操作?
如果你有应付款管理模块,可在这个模块里手工或自动核销,如果没有的话,就只能在总账上做一个核销凭证了。
操作步骤:自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份—— 确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件—— 确定后进行自动银行对账。
操作步骤:自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
(注意:在双击打开“总账”菜单时,可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符,这时需要在Windows系统内修改,具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。)方法/步骤6:如图进入到了填制凭证的界面。
简述ERP系统总的业务流程(erp系统中的主业务流程包括)
1、erp系统中的主业务流程包括物流管理、财务管理、生产管理模块。根据查询相关公开信息显示,erp系统中的主业务流程包括物流管理、财务管理、生产管理三个模块。
2、期初导入:主要的目的是搜集ERP系统上线的期初数据,并在实施顾问人员的指导下录入ERP系统,为企业正式应用ERP系统奠定夯实的基础。
3、第一步:培训领导,产生需求 由于要建的是一套新的企业神经系统,企业领导班子首先要通过培训、观摩、调研、讨论和比较来开阔眼界、提高认识、统一意见、明确需求。
ERP系统里是先出货还是先出库,一张销售出货单对应多张销售出库单是什么...
1、先出库,后结算。如果不出库,你永远得不到物质的价值。
2、首先是商品采购入库,做入库登记,形成库存账面(数量,金额)。然后做出库,扣除账面库存,接下来做出货作业。开具送货单据。生成应收帐款生产型企业相对比较复杂,主要是在原料采购,经过加工生产成成品,最后完成出库和出货作业。
3、库存变动记录:出入库都有对应的单据,入库有入库单,出库有出库单,便于核对与审核,也便于管理者查询和及时跟踪。ERP管理系统能够及时记录出入库过程,方便企业管理者查询与监督。
4、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符),做到账目、货物相符合。
5、楼主的认识误区在于把销售计划理解成生产计划了。生产计划是根据销售订单制定的,所以先有销售订单,后有生产计划。而销售计划是一个相对长时期的。
用友erp销售系统销售退货怎么操作
1、进入销货单 界面.选择销售退货 选择退货单普通退货 过滤筛选条件进行筛选 选择对应的退货单号存货编码,点确定 保存, 单号改为平台退货单号 。自发货的退货单完成一部分。
2、先做对应订单的销售退货单,类似发货单,再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓,为不影响正常库存,做红字销售出库单时,注意收料仓库。
3、在销售管理-发货下面有销售退货单,可以根据到货单或销售订单生成退货单,做退货单时会让你选择退货的仓库,如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理,退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。
4、点击“客户操作”,选择“批量调整销售顾问”。客户意向、销售报价、发货单、销售收款中的“销售顾问”会一并变更。
5、第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。
关于用友erp销售订单流程和用友erp销售订单流程图的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。