用友erp如何查采购订单(用友erp采购订单怎么录入)

时间:2025-08-29 栏目:用友进销存软件 浏览:11

本篇文章给大家谈谈用友erp如何查采购订单,以及用友erp采购订单怎么录入对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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本文目录一览:

U8+ERP怎样做销售订单

首先,登录用友U8+ERP系统。进入供应链模块,这是处理销售订单等相关供应链事务的主要区域。录入基础信息:通过输入NA01进入销售组织、分销渠道、产品组等基础信息录入界面。在此界面,输入销售组织、分销渠道、产品组等相关信息。确认信息无误后,点击左上角的打钩按钮完成录入。

在u8系统中,销售业务的现结流程涉及多个关键步骤。首先,业务员依据客户需求在ERP系统中填制出口报价单,经过部长审查和PEB事业部总经理的审批,然后发给客户。客户同意后签字回传,业务员接着在ERP系统中填制出口订单,经业务部长审核后提交给PMC进行生产。

进入库存管理模块,找到并点击“库存设置”选项。 在设置界面中,找到零出库控制的设置项。 将零出库控制的开关设置为“超可用量出库”。这样,即使仓库实际库存量不足,系统也会生成销售发货单,并允许进行审核。

用友U8V8.90系统怎样查询订单?

首先双击打开‘企业应用平台’。进入登录界面后,登录到栏位注意一定要是”服务器IP或服务器电脑名称”才能连接上服务器。输入操作员,先由系统管理员在系统管理里建立。输入密码,系统管理员在系统里建立初始密码,需要修改时在修改密码。选择套账,注意如果有多个账套时,不要选错账套。

登录系统管理:以管理员(admin)身份登录系统管理模块。 添加操作员:在权限菜单下选择“操作员”,点击增加按钮,输入操作员编号、姓名并设置密码。其他信息可不填,保存后操作员增加完成。 配置权限:在权限菜单下选择“权限”,检查并选择正确的帐套和年度。

结账提示未通过工作检查,不能结账,点击上一步,查看检验报告,上面会显示是具体什么原因,再根据原因来解决问题就可以了。用友U8 ,月末结账提示“未通过工作检查,不能结账”的话,其中一个原因是有模块(如固定资产系统)没有结账。你点击结账之后,在“月度工作报告”的最下面会有提示的。

在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认

在用友ERPU8中,采购成本确认主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行,具体步骤如下:暂估状态处理:当采购入库但发票未到时,系统会将采购成本记录为暂估状态。此时,系统中的采购成本为暂估数据,与实际成本存在差异。发票到达后的结算:当发票到达后,系统会根据发票信息进行结算。

采购成本确认在ERP-U8系统中,主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行。确认的目的在于将暂估数据冲销,形成准确的采购成本,从而有利于分析成本差异,实现成本控制。暂估与结算的概念如下:采购入库单凭证有两种形式。当发票未到时,系统记录为暂估状态,借记原材料,贷记应付账款-应付暂估。

打开电脑,进入“u8”,如图所示,选择一种“计算方法”。如图所示,打开“基础设置”,点击“成本中心”。打开“成本中心档案”,点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性,进行“数据”填写。打开“定义费用明细”,输入“折旧”、“管理人员工资”等费用。

首先,通过“期末”菜单进入“转账定义”,选择“期间损益”并确定凭证类别和本年利润科目。接下来,在“期末”菜单下选择“转账生成”,并选定结转月份和期间损益结转。此时,可以选择将收入、支出类分别结转或一次性全部结转,点击“全选”按钮后,再点击“确定”按钮生成凭证。

根据存货分类设置存货科目、分期收款发出商品科目,双击进入下一界面,点选“月初回冲”参数,点确定。设置相关科目生成凭证:借原材料,贷应付暂估。应付模块凭证科目设置 应付账款科目受控应付模块,设置相关科目生成凭证:借应付暂估,借进项税,贷应付账款。

畅捷通如何查看更改记录

1、若需要查看更改记录,通常可以在记录详情页面或操作日志中查找相关的修改历史。对于用友畅捷通T3系统:登录系统并进入账套管理:用户登录系统后,进入“账套管理”模块。选择账套并查看操作日志:选择需要查看的账套,并点击“操作日志”。

2、首先,确保您已经安装并成功登录了畅捷通T+标准版。登录后,您会看到主菜单,其中包括订单管理、采购管理等功能模块。接下来,点击订单管理中的进货单选项。在这个页面上,您可以看到所有已有的进货记录,包括进货的数量、单价和总价。找到您想要更改单价的进货记录,然后点击该记录的详情按钮。

3、首先,登录用友畅捷通系统。进入管理控制台,这是进行系统设置和管理的核心区域。选择系统设置并点击单位管理:在管理控制台中,找到并点击“系统设置”菜单。在系统设置菜单下,选择“单位管理”选项,这是管理不同公司记录的地方。

4、在畅捷通T+财务软件中取消凭证已分配,可以按照以下步骤操作:进入凭证管理:选择“总账”菜单项下的“凭证管理”。设定查询条件:根据需要设定查询条件,以便快速找到需要取消分配的凭证,然后点击“确定”。选择凭证并取消分配:在查询结果中,选择需要取消记账的凭证记录。

5、修改磅单流水号以用友畅捷通的称重管理系统为例:登录系统进入主界面;选择“称重管理”模块并点击进入;在列表中找到需修改的磅单记录,双击打开详情页面;点击“编辑”按钮,使字段变为可编辑状态;修改流水号字段至所需编号;核对信息无误后,点击“保存”完成修改。

关于用友erp如何查采购订单和用友erp采购订单怎么录入的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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