今天给各位分享用友erp销售数据的知识,其中也会对用友软件销售进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、用友erp里有没有根据图号查历史销售记录的
- 2、用友erp内删除销售发票怎么操作
- 3、U8+ERP怎样做销售订单
- 4、做ERP,像金蝶用友等,收入有多少
- 5、用友ERP系统,U9操作流程图
- 6、用友erp普通销售发票单价可以为零吗
用友erp里有没有根据图号查历史销售记录的
1、应该可以根据商品编码查出库单,然后再反查到销售订单。
2、再做现金支出的单,再计提工资,折旧,水电费,城建税,附加,电话费等等上个会计之前每月计提哪些,你看一下,如果当月没直接发生支付,你都照他的方案计提。再结转制造费用,结转生产成本,结转本年利润,根据所有的会计凭证做出试算平衡表,科目余额表,资产负债表,利润表。就可以的,剩下就是登帐。
3、系统会对用户的操作进行记录,并可根据权限进行管理和控制,确保数据的安全性和准确性。流程图说明 用友ERP-U9系统的操作流程图大致包括以上几个步骤:系统登录、主界面展示、供应链管理操作、财务管理操作、人力资源管理操作以及其他模块的操作。
4、用友ERP系统,U9操作流程 ERP企业资源需求计划,即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信文库息实时在系统生成、传递与流转。例:销售部接到理蜜儿156牌号3吨的销售订单,从框架图可以看出以下业务流程:销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。
5、在用友ERP系统中,修改凭证序号的步骤根据凭证的生成模块有所不同。对于非总账模块生成的凭证,由于系统自动分配的凭证编号具有唯一性,一旦生成便无法直接修改凭证号。在这种情况下,若需调整凭证顺序或编号,唯一的解决方案是删除原凭证并重新生成一份,以获得新的凭证号。
6、如果你是要查采购的数量的话,就在库存管理/单据列表/采购单列表里面可以查到。
用友erp内删除销售发票怎么操作
很简单,点击删除就可以了 复核了取消复核然后点击删除就可以了 以上是在你有操作权限的情况下。
打开电脑里的用友软件,点击界面左侧快捷菜单栏里“填制发票”界面,找到需要删除的发票,再点击发票上方快捷菜单里的的作废选项进行发票作废即可。
首先在电脑桌面找到“企业应用平台”并打开登录。接着在菜单里找到“凭证列表”选项。可以在以下界面看到近期的凭证:接着鼠标单机“凭证”选项,如下图所示:最后单机“删除”选项即可。
你先把结算单给删除了,然后你去看发票列表里的发票你就会发现变成没有结算过的发票了,然后你就可以把发票删除了,就这么简单。
总账系统进入“填制凭证”,选择“制单-整理凭证”,删除核算管理系统以作废凭证,核算管理系统选择“核算-取消单据记账”,取消该销售出库单记账。如果出库单未审核,需要库存管理系统“销售出库单生成/审核”功能中先“弃审”后“删除”该销售出库单。
在用友U8系统中,若需删除由ERP生成的转账凭证,首先需进入填制凭证界面,点击整理选项。随后,一个新窗口将弹出,需在此窗口中选择凭证所属的期间并点击确定按钮。紧接着,系统将展示一个作废凭证表的对话框,在此表单中,你可以看到系统筛选出的所有作废凭证,并且能够发现其中有一个删除选项。
U8+ERP怎样做销售订单
1、首先,登录系统,进入供应链模块。接着,通过输入 NA01 进入销售组织、分销渠道、产品组等基础信息录入界面。在此界面,输入销售组织、分销渠道、产品组等相关信息,确认后,点击左上角的打钩按钮完成录入。然后,创建销售订单。在基础信息录入界面,选择“销售订单”菜单,点击“新建”按钮。
2、进入销售订单界面,点击增加,可以增加空白单据或者参照别的单据如报价单、预订单之类的 带*的都是必填,填好保存就行了。
3、在u8系统中,销售业务的现结流程涉及多个关键步骤。首先,业务员依据客户需求在ERP系统中填制出口报价单,经过部长审查和PEB事业部总经理的审批,然后发给客户。客户同意后签字回传,业务员接着在ERP系统中填制出口订单,经业务部长审核后提交给PMC进行生产。
做ERP,像金蝶用友等,收入有多少
一般底薪设定为1500元,第二年则根据所领取任务的额度来确定工资,浮动范围为30%。除了基本工资,还有提成和奖金等激励措施,对于业绩突出者,公司会给予额外奖金。个人认为这样的待遇非常优厚,我自己就处于用友体系中工作,友商业的情况也类似。希望此信息能为大家提供参考。
SAP的系统管理员叫basis顾问,刚入职,没有一点基础的,收入应该在3000~5000左右,主要是学习。如果到了consultant的层面了,收入应该在1W左右,到了seniorconsultant,应该2~3w了。但是国内SAP-basis真正厉害的人其实不多。
看你是做销售还是实施了。销售是拿提成,实施是按级别。不同的能力和职位待遇相差很大,做得好的一年10-20万以上不是问题,一般的一个月2000-3000吧。
在上海的话不管是用友还是金蝶,实施顾问这个要看自己的技术水平的,一般在4000-10000左右吧,估计你新到一家公司的话,估计也只有3000左右的。
用友ERP系统,U9操作流程图
系统登录 用户通过输入用户名、密码及验证码,登录到用友ERP-U9系统。系统主界面 登录成功后,用户会进入系统的主界面,这里会显示一系列的功能模块,如供应链管理、财务管理、人力资源管理等。供应链管理操作 在供应链管理中,用户可以进行采购管理、销售管理、库存管理等相关操作。
首先,销售部人员在U9中录入销售单,将订单信息传递给生产部,作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用,生产部会根据销售订单的需求制作生产计划,计算所需物料,然后在U9中生成物料需求单,进一步传递给采购部。采购部收到物料需求单后,会进行采购并在U9中录入采购单,将采购信息传递给物流部。
销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部。物流部仓库人员。
销售部人员在U9系统中录入销售订单,然后将订单传递给生产部门。 生产部门人员根据销售订单中的成品需求制定生产计划,并计算所需物料,随后在U9系统中创建物料需求订单,再传递给采购部门。 采购部门人员根据物料需求订单进行采购,并在U9系统中录入采购订单,之后传递给物流部门。
用友的U9系统就是一个不成熟的ERP草稿,看似可以根据需求开发,有无限可能,实际上站企业运营管理角度讲,完全就是一个流程和信息流不连续的草稿,MRP功能没有优势,财务功能又过分传统。小公司用不着,大公司不适用!我见过几家生搬硬套、强行上线后,结果把前端管理使用人员拖的很烦。
配置项测试软件出库操作方法如下:销售部用友ERP系统U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部。
用友erp普通销售发票单价可以为零吗
数量为负数,说明你零出库了,但是出库单上的记账金额又小于入库金额,所以才会出现金额为负数。
采购入库单当月无发票的 入库价格为“暂估价”,采用单到回冲方式时 当发票填写后与往月采购入库单进行结算时 软件会自动在 材料明细账中形成 红冲项和蓝字正确项。所以 你不用改以往的单据 进行结算,月末生成凭证就好了,红字回冲单 和蓝字回冲单 都要生成凭证的。
销售管理——销售开票——销售专用(普通)发票。用友开具的是用友系统发票,如果您单位购买了金税接口,可将在上面所说地方开好的发票通过“销售管理——防伪税控”直接导入税务的开票系统进行发票打印。
用友T3中销售出库单上的单价生成方式如下: 销售出库单上单价一般是通过存货核算记账后反写的,在销售出库单查询到(但不包括销售成本以发票核算的方式) 在单据记账时没有任何单据显示出来,就要确认存货核算进入期间了,有可能是之前有月份未进行单据记账、未做期末处理、及月末结账。
你先把结算单给删除了,然后你去看发票列表里的发票你就会发现变成没有结算过的发票了,然后你就可以把发票删除了,就这么简单。
销售应该就属于销售部门或者说是前台收银之类的,售卖后直接出发票了。
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