用友erp可以改采购台账(用友采购系统)

时间:2024-11-23 栏目:用友进销存软件 浏览:32

今天给各位分享用友erp可以改采购台账的知识,其中也会对用友采购系统进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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用友erp如何删除入库单

1、用友erp删除入库单的步骤如下:点击“用友”进入主界面,再点击“库存”按钮进入“库存模块”界面;点击“日常业务”按钮,再点击“单据列表”按钮;点击“采购入库单”按钮,进入选择需要删除的入库单即可。

2、首先,登录系统并进入仓库管理或入库管理模块。接着,找到目标入库单并选择它。通常,删除选项位于工具栏或操作菜单。确认删除前,需输入原因或密码。系统会执行删除操作,移除入库单。此操作可能要求特定权限,需与管理员沟通。删除入库单影响库存与财务记录,操作时需谨慎,确保删除的入库单准确无误。

3、在库存模块中日常业务下有一个单据列表,在里面找到采购入库单。在这里面删除。

4、是nc吗,在采购订单上用快捷键ctr+k,在打开的流程图中,双击要删除的单据,然后点击删除按钮。

5、正常本月的未审核、记账的单据,直接点删除就可以了。如果本月已经审核和正常单据记账,那么你需要在存货核算系统进行恢复记账,然后恢复审核再删除单据。

6、你的问题太笼统了,正常本月的未审核、记账的单据,直接点删除就可以了。如果本月已经审核和正常单据记账,那么你需要在存货核算系统进行回复记账,然后恢复审核再删除单据。如果是以前月份那就复杂了,建议你找用友在当地的分公司或代理商。

用友erp,采购入库单为什么有的是期初采购入库单?

1、期初采购入库单是因为已经办理入库,供应商尚未开发票。如果供应商发货已经到货并办理了入库也开了发票。

2、在用友软件中,处理采购入库单的流程包含单到回冲和单到补差两种方法。单到回冲是指在发票到达后,系统自动完成结算或勾稽过程,生成与原暂估单据对应的红字回冲单据,同时自动生成与结算发票对应的蓝字入库单。

3、答案:在用友U8V1erp系统中客户是刚启用的采购管理,期初的采购入库单没有记账人,没有影响 。

4、如果不考虑模块结账情况下(当然结账是弃审不了的)这张单如果生成了采购入库单要先把采购入库单弃审、删除,才能在这里弃审。如果没有生成入库单,审核流程,看看是否加入质检流程,需要取消质检等流程。如果都没有问题的话,当然也不排除用友系统出错的情况。

如何在不弃审的情况下修改采购订单,用的是用友U8ERP

1、你有没有变更的权限,有的话,点“变更”,即可。

2、这种情况是单据异常造成的,到服务器端,打开U8系统管理功能,用管理员账号登录,查列出异常单据,然后清理这些异常单据,这样处理后就可以正常处理单据了。

3、一般在采购管理模块,将价格填入“材料采购发票后,经过“保存”,“现付”,“结算”后,价格就不再变化了。这是因为,在这一环节,已经完成与供应商的交易,货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”,是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。

4、你看一下你的版本是否有采购订单的变更,可以做一个采购订单变更。入库单上的价格在进行和采购发票结算的时候,会重新进行回填的。如果以上你都不愿意做的话,可以将采购订单关联的单据都删除,包括入库单删除,删除后可以将采购订单取消审核,然后修改。

5、因为问题信息不太详细,可能有几种情况:采购订单已生成过采购入库单,生成过的不让重复生成。采购订单被关闭,按打开即可。采购订单启用了审批流,在终审前不能生成采购入库单。启用了质检管理,质检完成前,不能入库 参照生单时过滤条件错误,过滤不出采购订单。

6、在录入委外订单选择该母件时默认是版本日期最新的物料清单,当版本日期相同时默认为版本号最新的物料清单,如需选择旧版本号需要手工选择。2.物料清单保存、审核对输入内容确认无误后,点击菜单〖保存〗、〖审核〗按钮,物料清单正式生效。

公司使用用友ERP—U8已经很多年,里面的基础档案需要作出修改,但是我在...

一般来说软件中只要是被使用过的科目档案等都是不允许删除的,如果你需要修改调整就要等到年底的时候,结完年度账后,新的年度帐使用时候才可以修改。一般这个非专业人员请勿乱动,否则出问题很麻烦。要找你们购买软件时的专业人员来操作。(一般都有服务维护人员)自己弄乱了要担责任的。

原因分析:添加的科目是二级科目,该科目所属的一级科目没有添加。问题解先添加该科目所属的一级科目,即需要以该科目编码的前四作为科目编码添加一级科目,然后添加该二级科目。

用友ERP-U8财务软件的操作流程: 设置 (一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

在用友ERP系统中,如采购入库是用美元(原币),但支付货款是用越南盾(本...

付款单录入越南币,然后在付款单上面的核销---选择异币种核销即可 只要本位币为人民币,系统在总帐中均会自动转换到人民币帐户的,记得要在应付和总帐里面都做汇兑损益 U8系列860以上的产品版本应该都支持上述功能。

用友erp可以改采购台账的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友采购系统、用友erp可以改采购台账的信息别忘了在本站进行查找喔。

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