今天给各位分享用友erp预付款的知识,其中也会对用友u8预付货款进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、用友ERP-U8业务处理题
- 2、用友U8软件用友T3怎么做预付款
- 3、在用友u8.10.1中录入预付款单中,单据编号怎么修改
- 4、用友T3采购业务中多余的预付账款怎么收回
- 5、用友u8采购预付款业务为什么要确认负债
- 6、用友软件预付冲应付怎么操作?
用友ERP-U8业务处理题
首先要问的是你在设置这个商品的计量单位时是采用什么方式(固定换算还是浮动换算)?这里建议改成浮动换算,这样入库时同时录入箱数与个数,出库也一样。那么你在进行现存量查询时把件数也调出来,那么数量就是有多少个,件数就是有多少箱。
存货是运输费,应勾选应税劳务属性,只能在运费发票中选择该存货,其他单子是不能选择该存货的。
这是系统管理的内容,表示目前登录系统的站点及模块使用情况。可以在系统管理的“视图”菜单中,选择清除任务;或直接在要删除的行上点右键,选择“清除当前任务”。
用友ERP-U72版本:1:打开具体的工资类别即可找到公式设置,在薪资系统中添加人员档案后便可以打开公式设置进行相应的操作。选中交通补贴在右边的应发合计公式定义中点函数公式向导输入选iff公式下一步逻辑表达式输入采购人员 or 营销人员 再在算术表达式1中填入200,算术表达式2中填入100即可。
本书专为初次使用用友ERP-U8(V8.61)财务软件的会计电算化工作者设计,以该软件为根基,详述了财务人员日常会计业务流程中的每一个实际操作步骤。主要内容围绕会计电算化核算工作的总账模块,逐步扩展至其他重要资源模块,例如固定资产模块、应收应付模块、采购管理模块等。
用友U8软件用友T3怎么做预付款
1、首先,打开付款结算界面,选择供应商XX,点击增加按钮。在应付款项列表中输入金额1000,选择好结算方式后点击保存。然后,点击预付按钮完成预付款操作。接着,再次进入付款结算界面,选择供应商XX,同样点击增加按钮。在付款金额栏输入剩余的3000元,并选择好结算方式后点击保存。
2、点击付款结算,选择供应商xx,再点击增加,下面会出现应付款项列表,输入金额1000,选择好结算方式 ——点击保存——再点击预付按钮。进入付款结算选择好供应商XX,点击增加,输入好剩下的3000元付款,再输入结算方式。
3、具体操作步骤如下:首先,在收到预付款时,应该做一条会计分录,即借方记录银行存款,贷方记录预付账款;然后,在发货并开票之后,需要再做一条会计分录,借方记录应收账款,贷方记录主营业务收入及相应的进项税。当需要核销这笔预付款时,你需要执行第三步操作:借方记录预付账款,贷方记录应收账款。
4、在用友T3系统中增加预收账款科目,首先需要进入财务管理模块,打开科目表进行相关设置。具体操作是点击进入系统,找到财务管理模块,点击打开科目表。然后,在科目表中新增一项名为“预收账款”的科目,并根据需要设置科目类别、科目编号、借贷方向、余额方向、现金流量方向等参数。
5、红字付款单即可,增加付款单时,点击切换按钮即可。
在用友u8.10.1中录入预付款单中,单据编号怎么修改
1、首先应该联系用友的技术人员,下载用友U8软件的系统,然后再登录进去到U8软件的系统,在登录时需要输入对应的用友账号信息。登录进来之后,在左侧经典树形栏选择财务会计--应收款管理--收款处理--收款单据录入,并点击“收款单据录入”。
用友T3采购业务中多余的预付账款怎么收回
将剩余的预付账款收回。点击“采购管理”—“供应商往来”—“付款结算”,选择供应商后点击“切换”,系统切换成收款单,增加一张收款单。收款单与预付款核销,收款单界面点击“核销”,本次结算金额录入多余的金额保存即可。
操作方法为:在应收账款科目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金额;在预收账款科目取预收账款的贷方金额加上应收账款的贷方金额;在应付账款科目取应付账款的贷方金额加上预付账款的贷方金额;在预付账款科目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额。
核销预付账款的意义 在企业的财务管理中,预付账款的核销是一个重要的环节。用友T3财务系统中,预付账款核销是为了确保企业资金流的清晰和准确。通过核销预付账款,企业可以管理其预付款项的往来,防止长期挂账导致财务数据的混乱。
具体操作步骤如下:首先,在收到预付款时,应该做一条会计分录,即借方记录银行存款,贷方记录预付账款;然后,在发货并开票之后,需要再做一条会计分录,借方记录应收账款,贷方记录主营业务收入及相应的进项税。当需要核销这笔预付款时,你需要执行第三步操作:借方记录预付账款,贷方记录应收账款。
进入用友财务软件的主界面,进入预付账款期初把所有余额按照顺序全部删除。到基础设置里边找到会计科目把挂的所有辅助去掉。去总账~期初余额里边把预付账款的期初余额删掉。
用友u8采购预付款业务为什么要确认负债
1、预收帐款,是为了发生经济往来,预先收取对方的价款,由于这部分价款收入,还没有提供相应的货物或者劳务,所以,并不能确认为企业的经营所得,而应该视为企业在未来应该用货物或者劳务偿还的一种债务,所以定位负债。
2、通过这种方式,企业可以更好地掌握资金的使用情况,避免资金的浪费和不必要的风险,同时也有利于提高企业的财务管理水平。在使用用友U8软件进行预付款操作时,还需要定期检查和核对相关数据,确保所有信息的准确无误,以便及时发现问题并进行纠正。
3、按照帐实相符原则,到票后要录入采购发票,形成应付。然后做预付冲应付即可。说明:之前的预付款 借,现金或银行。贷,预付账款。到票 借,材料采购 贷,应付账款 预付冲应付 借,应付 贷,预付 延伸 若到票前有暂估 红字回冲,蓝字回冲到单都需要制单。
4、可以在应付管理中手工做付款单,付款单表体可以录入订单号,这样查询订单执行统计表可以统计到预付款金额。直接在应付模块手工做付款单。用友U8软件用友T3怎么做预付款。
用友软件预付冲应付怎么操作?
用友软件,预付款冲应付款。预付款是借方余额,应付款是贷方余额。做转账记账凭证,分录是:借应付款,贷预付款。两个科目的对方单位一应该是同一家单位。
是的。用友畅捷通T+中,可以使用预付冲预付这个功能,输入单据日期、单据编号、供应商名称、冲销金额即可,但前提是冲销金额要大于0,否则就相当于没做调整,该功能就实现不了了。
先做借:在建 贷:应付(应付单据里做 发票录入)然后做一笔(预冲应)在应付模块里面的转账里有,把预付的付款凭证和你应付单据联在一起 借:应付 贷: 预付 就是这样。
如果您需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签,输入过滤条件。
选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。 如果需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。 如果需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签,输入过滤条件。预收货款。
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