用友ERP入库操作(用友软件怎么入库)

时间:2024-09-16 栏目:用友进销存软件 浏览:365

今天给各位分享用友ERP入库操作的知识,其中也会对用友软件怎么入库进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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用友ERP系统,U9操作流程图

首先,销售部人员在U9中录入销售单,将订单信息传递给生产部,作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用,生产部会根据销售订单的需求制作生产计划,计算所需物料,然后在U9中生成物料需求单,进一步传递给采购部。采购部收到物料需求单后,会进行采购并在U9中录入采购单,将采购信息传递给物流部。

销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部。物流部仓库人员。

销售部人员在U9系统中录入销售订单,然后将订单传递给生产部门。 生产部门人员根据销售订单中的成品需求制定生产计划,并计算所需物料,随后在U9系统中创建物料需求订单,再传递给采购部门。 采购部门人员根据物料需求订单进行采购,并在U9系统中录入采购订单,之后传递给物流部门。

不是。ERP是英文EnterpriseResourse Planning的缩写,中文意思是企业资源规划。它是一个以管理会计为核心的信息系统,识别和规划企业资源,从而获取客户订单,完成加工和交付,最后得到客户付款。

用友的U9系统就是一个不成熟的ERP草稿,看似可以根据需求开发,有无限可能,实际上站企业运营管理角度讲,完全就是一个流程和信息流不连续的草稿,MRP功能没有优势,财务功能又过分传统。小公司用不着,大公司不适用!我见过几家生搬硬套、强行上线后,结果把前端管理使用人员拖的很烦。

用友ERP-u8财务软件的使用流程

- 日常业务操作流程:新增工资类别,部门档案,打开工资类别,工资管理流程,月末处理结账。- 反结账操作流程:选择反结账的工资类别,确认操作。固定资产管理 - 日常业务操作流程:原始卡片录入,资产增加,变动单,卡片管理,计提折旧,批量制单,月末结账。

用友ERP-U8财务软件的操作流程: 设置 (一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

该软件教程以金羽商贸有限公司的业务为例,通过7个详尽的章节,逐步引导读者理解并掌握用友ERP-U72的实战应用。首先,会计电算化前期准备是基础,介绍了软件的安装步骤。接着,系统管理与基础设置部分,详细讲解了如何初始化和配置软件环境。

用友t6怎么录入红字入库单

进入采购入库单界面,点击‘增加’按钮,切换成‘红字采购入库单’,填写‘仓库’和‘供应单位’表头项目,然后点击‘生单’在‘生单选单列表’中选择相应的蓝字采购入库单点击‘确定’即可。

你的输入法是全角状态的哦,亲。按一下CTRL和空格切换成英文输入法状态。如果你输出的句号是。这样的话那在软件中输入是无效的,如果输出的句号是.这样的小点的话就能使用快捷键喽,亲,有用记得采纳我哟,亲。

用友T6红字会冲单的具体操作是指,在软件中,当用户需要冲销某一笔错误的交易或者调整之前的账务时,会采用录入红字的方式来进行冲销。例如,如果之前录入了一笔错误的支出,现在需要修正,就可以通过录入一笔红字支出,其金额与之前的错误支出相同但符号相反,这样就可以实现对原错误数据的冲销。

首先打开用有软件,然后以(账套主管;编号:101;密码:101)的身份登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证类别预置”窗口中选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”,点击“确定”。

蓝字直接做,正常录入。红字的只要按正常的录入,只要数字录入负数就可以了。

首先找到上个月入错了要红冲的单,登录T+账套,进入仓库管理模块,这里假设你上个月错入的单据是原材料入库单,点开原材料入库单录入窗口,增加,右侧有个选项,点开下拉,选择红字,再对照上个月错入的单据输入相关内容,保存,审核。

用友erp如何删除入库单

1、用友erp删除入库单的步骤如下:点击“用友”进入主界面,再点击“库存”按钮进入“库存模块”界面;点击“日常业务”按钮,再点击“单据列表”按钮;点击“采购入库单”按钮,进入选择需要删除的入库单即可。

2、在库存模块中日常业务下有一个单据列表,在里面找到采购入库单。在这里面删除。

3、正常本月的未审核、记账的单据,直接点删除就可以了。如果本月已经审核和正常单据记账,那么你需要在存货核算系统进行恢复记账,然后恢复审核再删除单据。

4、找到这张入库单,关联查询,将查询出的供应链类型的单据全部删除,如果你的那张其它出库是参照入库单做的,也要删除,另外如果你的物料是走的需求跟踪的话。比较麻烦。也就是LP件。这样的话,如果前台还不能删除,虽然不建议后台删除,但是后台删除绝对可以。

用友ERP入库操作的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友软件怎么入库、用友ERP入库操作的信息别忘了在本站进行查找喔。

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