本篇文章给大家谈谈用友进销存发货单录错,以及用友发货单库存现存量不足怎么改对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览:
- 1、在用友中,发货单生成了销售出库单后,发现单据有错误,该如何弃审修改...
- 2、用友U8发货单:单据控件无法自动获得一个正确的单据编号,请手工修改后...
- 3、用友U8销售发货单录入时,存货编码不显示时怎回事啊,存货档案处够选了...
- 4、用友录销货单时与所开发票税额不一致怎么办
- 5、用友U8里,我在1月份做销售发货单的单价错误,1月份结账后怎么再2月份...
在用友中,发货单生成了销售出库单后,发现单据有错误,该如何弃审修改...
如已在应收模块开了发票并发票已审核,并且已生成应收记账凭证的,弃审记账凭证,作废凭证;在应收模块删除应收记录;把发票弃审,删除发票;弃审销售发货单;修改。
弃审时,会显示删除已生成的凭证,这个时候需要选择是,把之前错误的凭证删除。在总账里查询凭证,就会显示此凭证作废。
取消该出库单记账和审核,最后修改更正或删除重做正确的出库单,最后按照正常步骤进行单据处理;二是如果以前期间的错误单据,则做一张同样的红字出库单进行红冲,最后按照正常单据流程操作处理就可以了。
用友U8发货单:单据控件无法自动获得一个正确的单据编号,请手工修改后...
1、用友复核时单据控件取单号失败的办理方法:打开用友,点击基础设置,点击单据编号设置。点击销售管理(相应的单子),点击销售发货单点击把流水依据由默认的2,改为4即可单据控件取单号成功。
2、是新增时不能更改吗?可以进U8的基础设置-单据设置-单据编号设置,在编码设置中找到对应的单据,在详细信息修改自己要的编码方式,可以用完全手工,或手工改动、重号时自动重取。
3、用友采购订单编号修改不了方法:在基础设置-单据编码设置-采购订单中,勾选可手工改动这个选项,并保存就可以。点击基础设置-单据编码设置-编号设置-采购-采购订单-修改-勾选完全手工编号即可修改。
4、打开U8软件,登录上去之后,点击打开业务工作中的“财务会计”。然后点击打开财务工作中的总账选项。点开凭证,填制凭证,新增凭证。然后点击打开总账中的“设置”选项,找到“选项”,点击打开它。
5、包括单据格式、单据编码、编码流水号等。在单据编码设置的界面找到需要修改的单据名称,点击修改就可以对编码格式进行设置(如手工编号,根据年、年月、年月日流水,根据某些必录的信息增加前缀等),设置完成后记得点保存。
6、能解决,在用友U8软件中,有一个单据编号设置,修改一下编号方式,可以暂时改为手工编号,把那个删除的单据号手工填入新的材料出库单中。补充完空的单据号后,可以再改为系统编号就行了。
用友U8销售发货单录入时,存货编码不显示时怎回事啊,存货档案处够选了...
1、帐套建立的时候没有进行存货编码的设置,假如说没有,那你就要用系统管理进去,去增加编码。
2、存货档案中未勾选存货的属性,如内销或销售,应收单据中的存货要能够 销售的才可以选择。
3、去查询存货档案,确认是否有这个存货在,如果没有添加上去,如果有点开存货属性看看有没有勾选采购属性。
4、在供应链的操作中,采购系统须先记账,之后对库存管理系统的所有存货进行审核,最后是存货核算系统的记账。无法看到存货档案可能是你在录入档案之后没有记账。
5、不是没有存货档案就是存货档案的属性选择不正确,一定要选择外购属性请购单才能调用,还不能选择太多属性,像在制、服务等都不能选择。
用友录销货单时与所开发票税额不一致怎么办
1、发货单只能证明你公司的货物发出(出库),不一定是销售,如果是销售了就应该开具销售发票,在某种意义是出库单也应该与你的销售开具的发票能匹配上的。只有出库单,没有开具发票,是可以不交纳相应的税费的。
2、那么此时就应该重新开95万的增值税专用发票,要不然就是不合规发票,不得在企业所得税税前扣除,也不能进行抵扣增值税进项税额。
3、在开票前一定先将金额和税额算好在收款。系统是自动四舍五入的。如果提前算好时,在录入清单时就不会了错了。如果对方很不容易交涉,开出的票要大于人家给的钱一分,不能少一分。以发票为主。
4、检查开票金额和税额是否正确:首先需要核对开票金额和税额是否准确,如果发现错误,需要及时更正并重新开具发票。
5、只有几块钱的差异是没问题的,因为有可能是按照季度在计算的时候有出入,可以按照实际开票金额进行报送的,纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改。
6、税额),如果是这样的话,税务所验证发票只承认票面上的金额,不看清单的。清单上的金额只要你公司认为可以,就可以收;不可以的话,就让对方公司重新开具清单,如果严格一点的话,就应退票处理。希望可以帮到您,谢谢。
用友U8里,我在1月份做销售发货单的单价错误,1月份结账后怎么再2月份...
用友U8财务软件记账凭证怎么修改 在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。
首先单击要取消结账的月份,然后按 Ctrl+Shift+F6 键,系统弹出 确认口令 视窗,让拥有结转许可权的使用者,在该视窗中输入口令,然后单击确认 按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。
在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块,找到“其他处理”,点“取消操作”进入“取消操作条件”框,输入客户名及金额等条件,切记需要将操作类型栏中的票据处理点上,按确定进入查询结果栏,确认无误按确认键即可。
最麻烦的方法就的取消结账 取消记账,回去修改 还有可以做个红字的入库单,冲掉,如果已经出库,先做笔正确的,然后再红字错误的,让账实相符。
如果想彻底删除呢,那么你就需要再点击一下制单,下面有一个整理凭证,选择月份就可以将作废的凭证彻底删除。再点击期末结转,重新做期间损益结转,结转完毕后一定要注意修改了日期以后再点击保存,不然又会保存错误。
点击“新增”按钮,新增一个对账规则。对账规则设置关键是根据业务需要,设置总账科目和辅助核算查询维度,以及匹配对账的业务系统查询条件。设置完成后保存。
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