用友erp入库之后不能发货(用友erp入库之后不能发货怎么办)

时间:2024-07-29 栏目:用友进销存软件 浏览:431

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用友erp供应链录入采购订单后出现单据保存失败错误号}怎么解决

1、首先双击打开‘企业应用平台’。进入登录界面后,登录到栏位注意一定要是”服务器IP或服务器电脑名称”才能连接上服务器。输入操作员,先由系统管理员在系统管理里建立。输入密码,系统管理员在系统里建立初始密码,需要修改时在修改密码。选择套账,注意如果有多个账套时,不要选错账套。

2、解决方法:如果你的公司很在意内部控制,不希望出现负库存出货,那你只能等待库存增加以后继续进行操作。如果你的公司不在意这些,一种方法是:填制其他入库单或者采购入库单增加库存量之后进行销售发货。

3、这个备注项应该是你自己做的自定义项。你看下自定义项设置那里。

4、这是单据导入的原因,解决方法如下在用友U8V1erp系统中有问题的请购单是导入的,手工录入的请购单生单没有问题。 导入的请购单业务员用的名称,改为编码后可以了。

用友erp订单无法提交,订单做完保存后提交键灰色

原因有三:网络问题,网速慢造成。硬件配置问题,系统处理速度慢。提升配置,检查网卡。软件环境,检查用友补丁是否齐全,是否有软件冲突,端口是否占用。简单办法重做系统,或重装客户端软件按,做好补丁。

你先把结算单给删除了,然后你去看发票列表里的发票你就会发现变成没有结算过的发票了,然后你就可以把发票删除了,就这么简单。

原因是:同样的权限,同一台电脑,同一个服务器,其他采购员可以做单,但是这个新账号做单提交就显示“操作员没有对应的人员信息”错误无法提交订单,说明服务器正常,权限正常,本地ERP客户端正常,所以应该就是这个账号的问题。

解决方法:如果你的公司很在意内部控制,不希望出现负库存出货,那你只能等待库存增加以后继续进行操作。如果你的公司不在意这些,一种方法是:填制其他入库单或者采购入库单增加库存量之后进行销售发货。

用友ERP供应链管理问题

帐套新建没有做期初的时候会弹出“期初专用发票”。做过期初之后就会弹出“专用发票”。你可以填一张“期初专用发票”后再试。或者直接关闭期初。

这张单如果生成了采购入库单要先把采购入库单弃审、删除,才能在这里弃审。如果没有生成入库单,审核流程,看看是否加入质检流程,需要取消质检等流程。如果都没有问题的话,当然也不排除用友系统出错的情况。

无法显示数据,是报错吗?如果是报错的话,建议把有问题的单据删除后,重新取数,然后再录入暂估成本。希望我的回答可以帮到你。

教程内容分为六个章节,首章详尽介绍了用友ERP-U61管理软件的基础知识,包括软件的使用基础、系统管理和基础设置。从第二章到第六章,分别深入剖析了ERP供应链管理系统的核心子系统,包括采购设置、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等,以实验形式展示了每个模块的具体操作方法。

调拨业务 实验准备 实验要求 实验资料 实验指导 附录 - 综合实验 实验一:系统管理与基础设置 目的与要求 实验内容 用友ERP的实验教程提供了全面的实践操作,每个章节都有详尽的准备、要求和指导,帮助学生深入理解并掌握供应链管理的各个环节。

用友ERP问题请教?

总的来说,解决“演示期限已到期”问题的关键在于确认试用期、加密服务和加密狗的状态,通过适当的调整和维护,应该可以顺利继续使用用友ERP-U8。如果有任何疑问,建议联系技术支持获取专业帮助。

原因1:本帐套未添加除了帐套主管外的操作员。解决方法:请在系统管理中添加操作员,授予本帐套相关权限(除帐套主管权限外)。刷新权限浏览,选中相应操作员进行授权操作。

试算不平衡,资产少了9,可能是哪个金额少录或错录成9了,仔细检查下。还可以进行对账看下对账错误信息,看具体是哪个科目错了。固定资产系统不平不能结账功能在固定资产的选项设置里进行选择,这个选项是可以重复勾选的。其他固定资产,是指以上各类未包括的固定资产。

既然是很大的公司,那么ERP的模块肯定很多,功能肯定也很多,当然肯定也有为企业定制的二次开发,如果你在录入单据的过程中,能够去了解整套ERP的系统,对你未来的帮助是很大的。记住一点,ERP就是企业资源计划,简单的说就是流程管理,数据管理。

具体来说,用友ERP系统的使用需要掌握以下几个方面的操作: 熟练掌握各个模块的功能和操作流程,如供应链管理、生产管理、财务管理等,以便能够根据不同的业务需求进行相应的操作。 学会设置系统的基础数据和参数,如物料信息、供应商信息、客户信息等,以确保系统的正常运行和数据的准确性。

在使用用友ERP-U8新建一个账套时,有关账套路径的问题 第一个问题:选择了初始存放帐套的路径,以后预设情况下新建的帐套都存放在这个资料夹中。

用友erpu8开系统发票时为什么查询不到已开立的送货单发货

1、U8的发票来源是销售订单、销售发货单,与销售出库单没关系,这个与实际业务上有些差别,据说最新版本中,已经可以从销售出库单来做销售发票,待验证V12。

2、稽核:财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符,项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐,入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

3、出库但未开票,则只是在供应链中作销售出库单,反映库存减少,但发票未开,不做账务处理。

4、补货:由计划部填写发货单到财务部盖放行证章,发货流程同上。发票:财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据,发票类型与实际发票保持一致,录入的发票保存时注意仓库的正确性,录入的发票保存后进行复核。

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