用友erp怎么删除请购单(用友怎么删除销售出库单)

时间:2024-06-28 栏目:用友进销存软件 浏览:49

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我公司ERP流程:仓库提请购单,采购根据请购单做采购单,货到后质检通过采...

1、制作请购单 从生产模块下达生产性物料的请购单,是本功能的主力推荐方式。一般情况下,请购单必须先获得审核人的核准,然后才能转换为采购订单。正式生效的请购单,才能进行采购业务。采购订单 采购订单可以手工制作;也可以通过请购单转入。正式生效的采购订单,会增加物料的在订量。

2、采购计划或申请:分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请(请购单)两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请,批准后交采购部。采购订单:采购部根据计划或申请寻找确定供应商,签订购货合同,录入“采购订单”,通知财务部审核,并及时将采购任务交给采购员采购。

3、:首先生产或销售部门根据生产计划单或销售合同的材料分析下达:请购单。2:采购人员根据 采购请购单 制定采购计划单。3:结合商品的需求情况及时间,开始进行采购下采购订单。比如你这个销售合同是要求1日签定的30号要交货,货运需要3天时间,那么采购人员只需要在25 号左右下采购订单就好。

4、各个企业虽然生产的产品千奇百怪,但是,其采购管理流程是类似的。企业大部分的采购管理流程如下:请购——采购订单——采购收/退货——采购收退货对账单——应付发票——应付管理 一般,在生产企业中,请购作业由计划人员来做,也有的企业设有专门的生管部门,也可以由这个部门负责。

5、.采购计划流程 在ERP的采购计划流程中,只要把生产和库存部门等采购申请方的有关申请采购的信息输入到采购管理模块后,系统将自动生成采购申请单,采购申请总量等采购计划文档,并从系统中调出有关资料,按设置好的审批条件自动对采购申请单进行审批,生成经审批的采购申请单。

6、在单据设计中修改。在界面左边点击设置打开基础信息的树形菜单,找到单据设置单据格式,设置打开,找到采购模块下的采购订单,打开右击表头项目,然后选择要修改的数量就可以了。

用友的结算成本处理不能恢复么?

一般是不能恢复的。如果是T3以上版本里想要直接恢复就只有存货核算里取消结账,取消期末处理,取消记账要处理的成本有关单据。比如:采购入库单,销售出库单,或者发货单,然后取消审核。

恢复存货核算的期初记账的必要条件是:本年度没有记账、暂估处理等单据,也就是说必须将后续已经记账、进行结算成本处理过的单据全部恢复记账。另外,必须在存货核算模块自身没有产生任何单据的情况下,才可恢复。如果有系统自动生成或人工生成的出入库调整单等,都不可以恢复期初记账。

既然退货了,自然应该有退库记录的,也就是红字的入库单,然后相关会计凭证。

打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。把财年改到新年,另一个只是设定。

反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

在用友采购系统中,怎样处理这几笔业务,需要具体操作流程!!多谢_百度知...

首先,反结账是关键步骤: 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要Fn键的配合),注意这里的密码是登录系统的密码,以DEMO用户为例,密码为默认的DEMO。结账状态被撤销后,已结账的标记将消失,表明你可以继续进行后续调整。

询价采购流程询价准备1 、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划,结合采购人员的急需程度和采购物品的规模,编制月度询价采购计划。2 、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成,其中专家人数不得少于成员总数的三分之二,以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。

在我们日常生活中,需要把照片中多余的物体去掉,可以通过美图秀秀的功能【消除笔】进行实现,具体演示如下: (参考环境:设备:组装机 操作系统:win7 软件版本:ebge浏览器1) 打开浏览器后,输入【美图秀秀】后,按回车就会出现搜索结果,点击进入官网。 再进入美图秀秀后,点击网页里的图片编辑。

在我们日常生活中办公中,有时候需要文字划重点,可以通过下划线的形式,那么要怎打上下划线呢,具体的方式可以跟我这样操作。 (参考环境: 手机型号:OPPOK9, 手机系统:Android11 ,ColorOSV11 APP版本:WPS0) 打开手机上的WPS,在点击【新建】——【文档】。 在【文档】中,点击右下方功能选项,如图箭头所示。

用友u8的计划批量请购怎么删除

不太建议删除单据,如果不需要建议关闭掉,这样后期可以查找到。批量请购单关闭:点击“采购管理”下‘业务’后的‘请购’中找到‘请购单列表’,选择好过滤条件后点击‘过滤’,在列表中选中对应单据,点击上方的‘批关’按钮。

打开用友软件,进入固定资产模块。 在卡片管理界面,输入查询条件,如使用日期或使用部门等。 确认信息后点击“确定”,弹出对应的固定资产卡片。 查看卡片信息,点击左上角的删除键选择,即可删除该卡片。

登录用友软件后,点开固定资产模块,选择进入卡片管理,输入要查询的使用日期或使用部门等信息,进行查询,信息确认后点击“确定”,可以看到对应的固定资产卡片弹出框,进行查看固定资产卡片。卡片的左上角有删除键选择,点击即可删除该固定资产卡片。

总账系统进入“填制凭证”,选择“制单-整理凭证”,删除核算管理系统以作废凭证,核算管理系统选择“核算-取消单据记账”,取消该销售出库单记账。如果出库单未审核,需要库存管理系统“销售出库单生成/审核”功能中先“弃审”后“删除”该销售出库单。

取消由进销存模块生成的凭证的相关操作。操作方法:打开核算模块,选择菜单中“核算”——》“凭证”,选择:“购销单据凭证列表”、“客户往来凭证列表”和“供应商往来凭证列表”,选择过滤条件,然后选中相关凭证,按“删除”就可以。

用友T6请购比价生单怎么操作?

1、(1)进入请购比价生单界面,显示过滤界面。(2)输入过滤条件,按〖过滤〗可过滤出符合条件的采购请购单列表;(3)点击〖选择〗,则选择当前行;(4)按〖比价〗系统自动进行比价,并将供应商存货价格表中该存货最低进价的供应商及其单价、税率带入;如无则不带入。

2、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

3、(2)在采购系统中,填制并审核请购单。 (3)在采购系统中,执行请购比价生成订单功能。 业务五: 2007/06/09 收到兴盛公司提供的上月已验收入库的100盒40G硬盘的专用发票一张,票号为48210,发票单价为820元。

4、购买U8的采购模块——需包括比价采购,输入相同或替代商品的各个供应商的产品价格,请购单中不输入供应商信息,在采购审批过程中进行比较、生成采购单。

5、首先进行转帐定义,然后进行转帐生成,系统就可以自动生成凭证。汇兑损益的比较简单,只要在转账定义中把损益类科目前的本年利润科目编码都添上,就可以了。以后新添损益类科目,都需要在此把新添的损益类科目前把本年利润科目的编码添上。否则,转帐生成,生成的凭证上会没有那个科目的。

6、您说的采购比价在U8当中有一个叫采购询价的模块,需要单独购买的。

用友请购单在哪里录入

1、应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。

2、点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理---采购入库单---增加---可以填写入库单内容保存。

3、(1)进入请购比价生单界面,显示过滤界面。(2)输入过滤条件,按〖过滤〗可过滤出符合条件的采购请购单列表;(3)点击〖选择〗,则选择当前行;(4)按〖比价〗系统自动进行比价,并将供应商存货价格表中该存货最低进价的供应商及其单价、税率带入;如无则不带入。

4、请购单——采购订单——到货单——入库单 应该是按这一条链下来的,你看看你的请购单有没有订单,订单是不是参照请购单来的 如果是,那么再查到货单,到货单是不是按采购订单来的 再查你的入库单是不是按到货单来的,当这几个单据一脉下来的,那么你的入库单就应该关联到请购单了。

关于用友erp怎么删除请购单和用友怎么删除销售出库单的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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