本篇文章给大家谈谈用友进销存业务题,以及用友t6进销存对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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用友软件T+进销存加委外流程讲解
例如有客户订货后,在手机版软件中录入订货单,先选择好客户,在选择产品时,自动实时查询这个产品的公司库存与当前的销售价格,在录入完产品后,还可以录入这个订货单的收款情况,然后一并提交给相关审核人员,相关审核人员在电脑端就可以收到此订货单审核并发货了。
委外业务总体流程:委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算,供应商提供发票后,根据委外入库单生成发票,交财务办理采购结算。涉及单据:委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外发票等。
进销存,又称为购销链,是指企业管理过程中采购(进)—入库(存)—销售(销)的动态管理过程。进:指询价、采购到入库与付款的过程。销:指报价、销售到出库与收款的过程。存:指出入库之外,包括领料、退货、盘点、损益、借入、借出、调拨等影响库存数量的动作。
业务流程 采购管理:主要功能是“参照采购入库生成采购发票,采购发票同采购入库单进行结算,如果单笔业务为现付,点上现付标志。流程图:发票——采购专用发票(采购普通发票)——保存——(现付)——结算(非暂估入库)【业务流程】 填制采购发票,可手工填制,也可参照单据生成。
以用友财务软件填制凭证步骤为例:首先打开U8软件,登录上去,打开业务工作。然后选择打开财务工作,打开总账。然后依次点击打开凭证,填制凭证,新增凭证。然后输入摘要,借方科目,金额,贷方科目,金额,这样就可以完成了。
急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢
1、看一下这个流程:入库业务:仓库收到采购或生产的货物,仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等,确认验收无误后入库,并登记库存账。
2、下面是我为大家带来的用友财务软件的做账流程的知识,欢迎阅读。
3、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。
4、以上结束后到总账填制凭证,结转本月生产成本,算出半成品成本进行以下步骤。
5、以用友财务软件填制凭证步骤为例:首先打开U8软件,登录上去,打开业务工作。然后选择打开财务工作,打开总账。然后依次点击打开凭证,填制凭证,新增凭证。然后输入摘要,借方科目,金额,贷方科目,金额,这样就可以完成了。
6、用友软体的库存管理怎么用.越详细越好 那你看软体的使用操作说明啊,或者自己看线上帮助,就会的,一般都很简单的,不是很难。 很难在百度知道里很详细的告诉你怎么用这个软体,每个人用的功能其实很简单,你只要在软体培训的时候仔细挺好你所需要的操作过程就好了。 只用来管理库存,其他的模组全都不用。
用友t+进销存一般打几折
-12折我都遇到过,浮动的部分主要为服务,如果你只是购买软件,不要任何服务,4折也能买到。若是你要求有问题2小时内工程师到现场,120%的折扣可能都签不了。。
用友:主打财务管理和人力资源管理,适合大型企业。智邦国际:提供销售管理、客户关系管理、库存管理和生产管理一站式工具。易订货:主打销售管理和库存管理,适合中小企业。秦丝:提供进销存管理、销售管理和库存管理一站式工具。管家婆:面向中小企业,涵盖销售管理和库存管理。
你没有说清楚,是修改期初还是前个期间的,还有你现在是做初始阶段还是正常使用中。修改有2种,第一种是做单据冲红,冲减,这样会在系统中生成凭证。第二种如果有把握的情况下可以修改数据库,但这样是要非常熟悉的人才可以做。
进销存,又称为购销链,是指企业管理过程中采购(进)—入库(存)—销售(销)的动态管理过程。进:指询价、采购到入库与付款的过程。销:指报价、销售到出库与收款的过程。存:指出入库之外,包括领料、退货、盘点、损益、借入、借出、调拨等影响库存数量的动作。
市面上有很多进销存软件,但适合中小企业使用的产品还是比较多的。根据不同的需求和预算,以下是一些建议: 简单易用、价格实惠:如深度进销存、掌控者进销存等,价格在几百到上千元不等,功能简单、易上手。
进销存用比较好用的软件有白码、商陆花、金蝶、速达软件、管家婆、生意专家等。白码 白码为客户提供定制服务,其中包括了进销存软件。白码进销存管理软件对企业数据有很高的保密性,支持在云上运行。提供有效地进行商品追踪,让入库、出库数据更精准。
用友T3中,进销存模块,生成发票、核销和结算的疑问
件存货在发货单中是一条记录,流转生成发票时,修改发票数量为3,也就是只流转3件存货的发票,同样现结100元,应收80元,这时再做发货单,金额超过100元,并不报警,保存成功,只有当金额超过220元时,才会报警。
建议全部选中选择编码级次,注意根据情况输入编码,此选项以后可以更改创建账套成功。用友财务通最多可以设置999套财务账,每个账套号码是唯一的。首先,进行系统初始化。
如果保存之后,核销为灰色的话,那么说明这家供应商的应付账款已经核算过了。
如果保存之后,核销为灰色说明这家供应商的应付账款已经核算过了。
一般情况下采购发票最好不单独录入,靠采购入库单来生成,结算这个步骤我认为可以不操作,结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价。一般情况下结算应用在比如采购入库单可以不填金额只填数量,采购发票上的金额点结算以后,采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额,结算只起到这么一个作用。
原因分析: 采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,那么只能使用【手工结算】进行结算。
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