今天给各位分享用友进销存收款单怎么冲红的知识,其中也会对用友进销存流程进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、请指教用友红字回冲单、蓝字回冲单的分录。
- 2、单据冲红是什么意思?
- 3、用友的应收冲应付怎么操作?
- 4、用友U8中应收系统中已记账的收款单需要修改,怎么弄
- 5、假设用友录收款单时4月份A客户的收款入到了B客户那里,6月份才发现,不...
请指教用友红字回冲单、蓝字回冲单的分录。
月初回冲方式:月末结账时,系统自动形成,红字回冲单,冲掉上月末明细账中的入库金额。
月初回冲方式:月末结账时 系统自动形成 红字回冲单 冲掉上月末明细账中的入库金额。单到回冲方式:收到发票并与原暂估入库单结算时,系统生成红字回冲单 冲掉明细账中的入库金额,并生成蓝字回冲单将正确金额记入明细账。
红字冲销法又称红字调整法,是指先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录的方法,一般用于会计科目用错等。
要转出。收到对方的负数发票时,对原来的负数发票做一笔相同的分录,用红字即可。对已认证抵扣的进项税额进行进项转出处理。对正确的发票做一笔正确的蓝字发票,然后认证增值税专用发票,抵扣正确的进项税额即可。
一般应该采取第一种,我以前在大型国企做过,调整凭证都是直接红冲的。如果是第二种的话,增加了银行存款的发生额,现金流量肯定有影响。
借:存货科目 (红字)贷:暂估应付款 (红字)这叫月初回冲,选项设置里可以看到,还有单到回冲跟单到不差,就不具体介绍了,看帮助就行。单指的其实就是发票。
单据冲红是什么意思?
速达3000单据冲红是什么意思 单据冲红就是将单据作废掉,一般情况下发现单据出错,而单据生成的会计凭证也经过审核并登账之后,这时您可以选择“单据冲红”的处理方式,将对应的会计凭证及业务单据用红字冲回。
单据冲红就是将单据作废掉,一般情况下发现单据出错,而单据生成的会计凭证也经过审核并登账之后,这时您可以选择“单据冲红”的处理方式,将对应的会计凭证及业务单据用红字冲回。如果没有审核,直接删除或者修改就可以了。
红冲发票,即对发票“红冲”处理。发票开错了如果不处理,导致账实不符,被查出了就会被罚款。为了将原来错误的凭证冲掉,先用红字做一张和蓝字(原始发票)相同的红字凭证,而后在做一张正确的凭证。
用友的应收冲应付怎么操作?
1、选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。
2、问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。
3、【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。
4、先分别核算:收到采购发票入库后,按照流程,在“供应商往来制单”,在“应付账款”为该单位设置明细帐户,进行应付核算;销售货物时,开销售发票,在“应收账款”为该单位设置明细账户,进行应收核算。
用友U8中应收系统中已记账的收款单需要修改,怎么弄
在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单,比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后,在左上角点击工具栏里面的修改选项。
打开应收款管理,找到”其他处理“,点击”取消操作“,输入相关客户信息,找到需要取消的数据,选择标志处双击以标记,最后点击”OK确认“。
打开用友U8的主页,在查询凭证列表中点击需要修改的记账凭证。下一步会进入一个新的窗口,找到工具栏并选择修改这一项。这个时候根据实际情况修改错误信息,在选择工具栏的保存按钮以后点击确定。
第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的反记账、反审核功能,即取消记账、审核后直接修改。
需要删除记账凭证;然后再应收模块反审核这个应收单;如果是“其他应收单”直接修改就行;如果是从销售模块生成的,还需反审核发票、反审核发货单,从发货单修改,然后生成发票,然后审核应收单据,然后生成记账凭证。
进入用友U8财务软件,点击凭证查询,找到需要修改的记账凭证,点击菜单栏的修改按钮,然后把错误的地方修改成正确的,然后点击保存,就可以完成从错误的记账凭证修改成正确的记账凭证了。
假设用友录收款单时4月份A客户的收款入到了B客户那里,6月份才发现,不...
可以,你在转账那里,选择应收冲应收,但是一般是不允许这样操作的,除非A客户与B客户是关联方企业。
首先回到制单的状态(如果结账记账了,就反结账反记账,取消审核,反正是变成刚做时的样子),重新修给客户名称,保存,在顺着往下记账结账。
可以做应收款转销,也可以做张退款单把B客户的收款冲掉,然后A 客户重新做张收款单,把退款和收款单重新生成凭证就可以了。
用友 单据 退出软体 找当地用友服务商吧,这种问题估计是环境问题,需要全面检查一下作业系统环境,和相关资料。
首先点击“增加”,开始输入收款单。全部在表格的上方输入。单据编号、日期、汇率、币种四项自动生成。
方法/步骤2:打开应收款管理,找到”其他处理“,点击”取消操作“,输入相关客户信息,找到需要取消的数据,选择标志处双击以标记,最后点击”OK确认“。
关于用友进销存收款单怎么冲红和用友进销存流程的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。