今天给各位分享用友erp订单的知识,其中也会对用友erp采购订单怎么录入进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、用友ERP系统,U9操作流程(用友ERP-U8)
- 2、用友erp采购订单和到货单数量不一致
- 3、ERP用友T6里面,采购订货单信息在哪里修改?
- 4、用友ERP生产订单状态已关闭怎么修改
- 5、用友ERP里采购订单怎样关闭的
- 6、用友ERP供应链管理系统做采购订单,怎么弃审我的采购订单呢,只有这张订...
用友ERP系统,U9操作流程(用友ERP-U8)
系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
首先,进入用友U8财务软件,在企业档案中进行企业档案信息的录入。这里要准确录入企业的各种信息,并设置相应的各项档案,如会计科目、货币类别、子公司等,以便确保在记账凭证审核及报表输出等环节正常使用。
以登录用友u8为例:首先双击打开‘企业应用平台’。进入登录界面后,登录到栏位注意一定要是”服务器IP或服务器电脑名称”才能连接上服务器。输入操作员,先由系统管理员在系统管理里建立。
登录系统管理的步骤如下: 打开用友U8软件:双击桌面上的用友U8图标,或者在开始菜单中找到并点击用友U8,即可打开软件。 输入用户名和密码:在登录界面中,需要输入已分配的用户名和密码。
在成功安装用友U8ERP软件的计算机上,按以下顺序启动“系统管理”:“开始”→“所有程序”(以Windows7为例,WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
操作步骤:自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
用友erp采购订单和到货单数量不一致
检查采购订单和入库单,确认采购发票数量。需要仔细检查采购订单和入库单的数量是否一致。数量不一致,需要修改采购订单或入库单的数量,确保两者数量一致。
到货数量和合同采购数量不一致,有两种解决方式,可以退回产品,或起草一份情况说明,标注问题产生的原因,及建议按实际数量付款。然后找领导签字去。最后递交财务,按实际入库的数量来办理付款。可以要求和对方做一个补充协议。
可以。这要看具体公司的情况,我见过有公司允许采购入库单比订单多的,他们就是想在分析数据的时候,真实的反映,实际入库和订单的比对情况,其他的没什么影响。
ERP用友T6里面,采购订货单信息在哪里修改?
单击单据消息设置。在左边的目录树中,选择需要设置单据消息的单据。目录树+单击可以打开目录树,以便点击具体单据。选择好的单据前面有√,表示选中。点击窗体上面编辑菜单,点击增加,系统自动弹出单据消息设置窗体。
完善流程审批,不建议修改,做单据红冲回去吧。
如果生成凭证则先删除凭证,然后再把收款单取消审核然后再直接修改就好了。
以谁注册进的系统,进入制单后就自动在制单人上填入注册人的名字。这个制单人是不可以改的,你可以以要更改人的名字重新制单。
用友ERP-T6日常处理操作步骤 填制凭证:增加——录入——保存 注:☆ 若有辅助核算的科目,在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息,选择录入。
用友ERP生产订单状态已关闭怎么修改
审核后一般是不允许修改的,想要修改,只能做回退的动作:先取消审核,再取消提交,这时候单据应该是未提交的状态,然后就可以修改了。当然,这是通常的ERP流程,你的这个有没有特殊就不清楚了,你可以按照上面方法试试。
在订单查询界面,找到是否关闭之后选择,如果没有请到高级查询里面查找,或者重新设置查询条件。
如果成本核算选择核算半成品成本的话,本期有领料,未入库应该是正常的,但需要在数据录入中选择产品材料定额每月变动表,并且全展一下。
只能对采购单题头操作的活动有: 暂挂,释放。暂挂作用防止打印单据(通过Oracle标准报表的话)。
用友ERP里采购订单怎样关闭的
在erp找到相关的采购订单顶部有个关闭按钮,点下就关了采购期间了。关闭的意思就是采购期间暂时无法使用了无效的意思。
需要先在存货系统中取消该单据的记账,然后再删除结算单,就可以取消结算了。
首先打开手机,找到该软件点开,点开后会看到“业务导航”,点击。然后下方会出现“应付款管理”,点击“应付款管理”。一直往下看,找到“其他处理”点击,然后会出现一个“取消操作”点击“取消操作”就可以了。
用友ERP供应链管理系统做采购订单,怎么弃审我的采购订单呢,只有这张订...
这张单如果生成了采购入库单要先把采购入库单弃审、删除,才能在这里弃审。如果没有生成入库单,审核流程,看看是否加入质检流程,需要取消质检等流程。如果都没有问题的话,当然也不排除用友系统出错的情况。
联系供应商:确定输入数据是准确的,那么问题出在供应商那边,联系供应商,看看是否有什么原因导致订单弃审失败。
打开期末--取消处理--看看是不是做过核销,或者转账。
采购订单一经生成,ERP系统即在批采购订单与批采购申请单之间进行核对,经确认无差异后将订单输出,并发给供应商。系统也可以对下达的采购订单按计划进行跟踪,保证订单按时按质按量完成。
采购材料的过程,材料的单价不是固定的,变动是不可避免的。而用友软件,正是反映了材料资金流动的这一规律。从合同开始,每经过一个环节,都存在价格变动的可能。
用友erp订单的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友erp采购订单怎么录入、用友erp订单的信息别忘了在本站进行查找喔。