今天给各位分享用友进销存怎么审核入库单的知识,其中也会对用友进销存软件操作视频进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、用友ERP-U8普及版里存货核算模块中,各种单据进入后没有“审核”按键了...
- 2、用友有库存但是存货不足入库单没审核
- 3、用友中怎样把成品出库单成批审核!
- 4、急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢
- 5、用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...
- 6、用友T6存货模块如何录入各类仓库单据并审核
用友ERP-U8普及版里存货核算模块中,各种单据进入后没有“审核”按键了...
应收款管理-设置-选项-权限与预警-控制操作员权限,取消勾。
你应该去付款单处理,有一项是付款单据审核 这里,可以找与未审核的付款单。
销售发票审核后,应收系统应该自动出现跟这个销售发票相关联的应收单,对应收单进行审核。
货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”,是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。经过审核后,转入“存货核算”模块进行记账、生成凭证,结转到“总账 ”。
在ERP里面,审核单据其实就是真实工作中的一种人为操作过程的模拟,举个例子,在总站那个模块,我们填制凭证之后,必须要审核之后才能记账,并且审核人和制单人不能为同一人,这里面的审核影响的是下一个环节的记账。
ERP 用友软件 填了 采购发票 ,无法在 应付票据 审核中审核发票,应该是信息或者步骤没有弄好。
用友有库存但是存货不足入库单没审核
1、这个问题说明库存管理中你的处理还不到位,比如(1)期初结存的数量没有审核:处理方法就是,期初结存界面,每个仓库点击批审;(2)入库单没有审核记账。上述两种原因都可能导致,看上去有东西,实际上系统没有确认。
2、存货还有数量,但是出库显示库存不够,一般是因为存货可能存在其他未审核单据占用,导致可用量不足。
3、可能病毒感染文件;解决办法:查是否曾经有负数出库现象,如有,按照先入库后出库的原则重新做单,即可解决;如无此现象,查是否病毒感染了文件,如是这种现象出现,就得请速达软件服务商的工程师才可能解决。
4、冷静,先查找原因。先查找领料单的物品是否实际领出了,如果实际领出了该物品,那说明就是盘点的时候漏盘了或是本月未入库。对照盘点表及本月入库单逐一进行处理。在领料单背面注明错误原因及时进行纠正。
5、亲你好,原因可能是你这个仓库中库存不足,或者仓库中的某些存货已经被预定,要等时间超过而客户没有付款后才能回到库存中。如果你的公司很在意内部控制,不希望出现负库存出货,那你只能等待库存增加以后继续进行操作。
用友中怎样把成品出库单成批审核!
进入用友软件,进总账,点击审核凭证,选择凭证类别、月份、确认,进入后任选一张凭证确认,点击左上方的工具栏中的审核,选择成批审核就可以了。
在应收款管理-日常处理-收款单据处理-收款单据审核中,过滤出需要审核的单据,点击全选按钮选中要审核的单据,再点击审核按钮,就能批量审核单据。
在审核凭证那里取消审核 在填制凭证界面修改 问题二:用友T3记账凭证填制、审核之后如何记账? 点击:总账-凭证-记账 在弹出的窗口里选择凭证范围,点记账即可。
如:现金凭证,主要对其原始凭证的真实性、完整性,票据金额与实付金额的符合性,列支费用项目的合理性等。而转账凭证主要是会计分录的合理性,计算的准确性。银行凭证与现金凭证基本一致。
参照发货单生成出库单日期要晚于发货单的日期。把出库单日期改晚一些。或者用发货单日期重新登录软件,取消审核后,重新审核发货单。
点击“资产增加”增加一张固定资产卡片,在新增卡片录入界面一定要录入在选项里设置的固定资产增加方式,以及可抵扣税额。
急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢
1、看一下这个流程:入库业务:仓库收到采购或生产的货物,仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等,确认验收无误后入库,并登记库存账。
2、首先打开U8软件,登录上去,打开业务工作。然后选择打开财务工作,打开总账。然后依次点击打开凭证,填制凭证,新增凭证。然后输入摘要,借方科目,金额,贷方科目,金额,这样就可以完成了。
3、一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤:制单;二审核;记帐;结帐。
用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...
打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。
系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
U8系统:全称为用友ERPU8,是一个企业经营管理平台。
大概流程是这样的,首先业务部门发起采购需求,然后把采购需求发给采购部门,采购部门拿着采购需求单去立项,立项完成后进行项目招投标,招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草,双方确认完以后进行合同签订。
销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。
在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。
用友T6存货模块如何录入各类仓库单据并审核
1、用友t6增加仓库:点击软件,进入【库存管理】-日常业务-入库-采购入库单,点击界面左上角增加,对采购入库单进行录入,采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。
2、期初余额录入流程:总账的期初在【总账】,点击【总账】【期初余额】处输入 依次录入期初余额,最后输入完成后点击“试算”。
3、录入采购入库单金额 单击【单据】,选择【入库单据】中的【采购入库单】,进入单据列表界面。在采购入库单列表界面查找到要修改的采购入库单,双击,进入单据卡片界面。
4、点击“核算”--“核算”--“正常单据记账”,选中蓝色的单据点击鼠标右键,点击“个别计价成本分配”。点击:记账,中兴通用友,单据,入库,百度搜索更多关于记账,用友,单据,入库的内容。
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