本篇文章给大家谈谈用友erp-u6如何反结账,以及用友系统如何反结账对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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用友软件如何反结账、反过账、反审核
1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
2、在用友ERP-U8系统中,取消结账的操作步骤如下:首先点击总账,然后进入期末功能,接着选择结账选项,选定最后一个已结账的月份,使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消,可以重复此操作,系统会有提示。
3、首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。
4、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
5、反过账操作是指撤销已经记账的凭证,使其恢复到记账前的状态。在用友U8系统中,反过账操作需要按照结账顺序反过来进行,具体步骤如下:进入结账模块:在系统中找到结账模块,并选择需要反过账的月份。注意,反过账必须按照月份顺序依次进行,不能跳跃。
6、用友U8怎么过账,所谓反过账也就是按照结账顺序反过来操作。在系统中进入结账,选择上个月已经结过账的月份(注:反过账一定要一个月一个月依次反,重复步骤,如现在9月份要反6月份的账就得先反8月的账,依次类推),按住快捷键ctrl+shift+F6,弹出对话框输入账套密码。
如何进行反结账用友
1、反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。
2、在用友g6中,进行反结账和反记账操作步骤如下: 反结账:首先,以已结账月份登陆系统。在总账界面,选择“期末”菜单,点击“结账”选项。在出现的对话框中,选择需要取消结账的月份,然后按下Ctrl+Shift+F6键。此时,会显示取消结账的提示信息,确认即可。
3、在用友系统中进行反结账的步骤如下:进入结账向导:首先,在用友系统的主界面中,找到并进入结账向导模块。选择要取消结账的月份:在结账向导界面中,使用鼠标选择你想要取消结账的具体月份。执行反结账操作:选中月份后,同时按下键盘上的【Ctrl+Shift+F6】键。
4、进行反结账用友的步骤如下:进入总账系统并反结账 进入总账系统:首先,需要登录用友软件,并进入总账系统模块。进入结账环节:在总账系统中,找到结账功能,并点击进入结账环节。执行反结账操作:在结账界面中,选择反结账功能。此时,需要输入帐套密码以进行身份验证。
5、用友R9反结账的操作步骤如下:选择月末结账月份:首先,确保你已经正确选择了需要进行反结账的月末月份。按下特定快捷键:按下Ctrl+Shift+F6键,之后系统会返回到系统主界面。进入总账期末对账功能:在系统主界面,选择总账期末对账功能,并确保选定了正确的反结账月份。
用友软件:如何进行账套的反结账
用友财务软件反结账的流程如下:确认操作权限:账套主管执行:反结账操作只能由账套主管执行,确保操作人有相应的权限。进入结账向导:在用友财务软件中,找到并进入“结账向导一”模块。选择要反结账的月份:在结账向导中,找到并选择需要取消结账的月份。
用友软件中进行账套反结账的步骤如下:进入总账系统:首先,确保你已经登录到用友软件的总账系统中,并且拥有执行反结账操作的权限。打开结账界面:在总账系统主界面中,找到并点击“期末处理”或类似的菜单项,然后选择“结账”功能,进入结账界面。选择反结账月份:在结账界面中,选择你需要进行反结账的月份。
打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。第二步:执行反记账操作 进入总账模块,选择“期末”下的“对账”功能。
通过结账功能反结账 进入总账系统:首先,打开用友软件并进入总账系统模块。选择结账月份:依次点击“总账”——“期末”——“结账”。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。执行反结账操作:按Ctrl+Shift+F6组合键,然后输入账套主管的口令,即可完成反结账操作。
用友反结账怎么做
1、反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。
2、反结账:首先,以已结账月份登陆系统。在总账界面,选择“期末”菜单,点击“结账”选项。在出现的对话框中,选择需要取消结账的月份,然后按下Ctrl+Shift+F6键。此时,会显示取消结账的提示信息,确认即可。 反记账:接下来,进入“期末”菜单下的“对账”功能。
3、打开用友软件,进入总账系统模块。 点击“总账”后选择“期末”,再进行结账操作。 在结账确认窗口中,选择需要取消结账的最后一个月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6,并输入账套主管密码,完成反结账。第二步:执行反记账操作 进入总账模块,选择“期末”下的“对账”功能。
4、反结账操作步骤: 进入结账功能:在用友U8软件中,选择并点击【结账】图标。 选择需要反结账的月份:例如,如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,会出现蓝条以示选取成功。 执行反结账操作:在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,会弹出输入密码口令对话框。
用友年度结账后如何反结账
进入总账界面:首先,在用友系统中打开总账管理模块。找到期末结账选项:在总账界面的结账下拉菜单中,找到并点击“期末结账”选项。选择反结账功能:在期末结账页面内,会显示结账与反结账两个操作选项。此时,应选择反结账功能。执行反结账操作:系统将允许您将已结账的账户反结至特定的需要修改的期间。选择需要反结的期间后,确认执行反结账操作。
反结账操作:在用友软件的结账向导中,使用鼠标选择要取消结账的月份。按下键盘上的【Ctrl+Shift+F6】组合键,即可执行反结账操作。注意事项: 反结账操作通常用于纠正结账后发现的错误,但频繁或不当使用可能会影响财务数据的准确性和完整性。
在用友系统的结账向导中,选择需要取消结账的月份。按下Ctrl+Shift+F6键,系统将执行反结账操作。进行反记账操作:进入“总账期末”界面,激活对账功能。按下Ctrl+H键,激活恢复记账前状态功能。通过系统主菜单中的“凭证”选项,选择“恢复记账前状态”,并确认,完成反记账。
在结账页面中,找到并点击“12月结账”的行。按住键盘上的Ctrl 键和Shift 键,同时点击F6 键。这是用友财务软件中执行反结账操作的快捷键组合。输入密码并确认:系统会弹出密码输入框,要求输入具有反结账权限的用户密码。输入正确的密码后,点击“确定”按钮。
反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。
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