本篇文章给大家谈谈用友u8erp使用心得体会,以及用友u8erp系统软件介绍对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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用友erpu8到货单是做什么的
用友ERPU8到货单是用于记录和管理货物入库信息的单据。主要功能包括: 记录货物信息:详细记录了货物的品名、规格、数量、供应商以及到货日期等关键数据。 追踪入库情况:通过录入到货单,企业可以追踪货物的入库情况,确保货物准确无误地入库。 库存实时更新:帮助企业进行库存的实时更新,保证库存数据的准确性。
用友ERP的到货单是一种用于记录和管理企业货物入库情况的管理单据。以下是关于用友ERP到货单的详细解释:基本含义 到货单是在企业采购过程中,由企业接收人员填写的单据,用于记录供应商送达的货物信息。 它详细记录了货物的品名、规格、数量、到货日期等关键信息。
用友U8的采购管理流程涉及多个步骤,确保采购流程的顺利进行。首先,填写采购订单并进行审核,这是采购流程的起点。随后,根据采购订单生成到货单,并完成审核步骤,这一步骤有助于确保货物与订单信息的一致性。接着,参照到货单生成采购入库单,并进行审核,确保所有到货商品正确入库。
用友ERP-U8V10.1产品产品特点
首先,系统版本上,U8V101属于U8系列的某个版本,而U872则是U8系列的另一个版本。其次,功能模块方面,用友U8系列软件主要用于财务管理,包含财务核算、成本管理、资金管理、采购管理、销售管理、项目管理等模块。不同版本的功能模块可能有所差异。
用友U8主要适用于大型工业、生产制造业,以生产管理应用为主,能够精细财务业务,精益生产。现在U8的最新版本是U8V1,将来的话还会更高,会有U8V10,U8作为用友主营产品线,具体成熟稳定、易用、易于实施部署等有点。
门户支持显示UAP报表监控视图和UAP自定义视图,为营造更加丰富、智能的工作场景提供可能。超过一定时间无操作时可以自动锁定门户,或根据系统管理设置自动清退该站点 U8 1 实现多年业务在一个账套库内持续应用,不必每年必须年结结转数据。
用友CRM软件分为三个细分产品,分别是用友TubroCRM软件-集团战略高度的CRM软件,用友U8V10新版的CRM模块--与ERP相结合的CRM软件,用友T系列客户通管理软件--中小企业客户管理的简单版本软件。
用友erpU8权限设置问题
在使用用友ERP-U8系统时,通常情况下用户是可以自行审核相关操作的。然而,如果发现无法进行审核,可能是由于权限设置不当导致的。系统通常会给出相应的提示信息,帮助用户识别问题所在。权限设置是确保系统安全性和合理使用的重要环节。如果设置正确,用户应能顺利完成审核任务。
在用友ERP系统中,若需设置一个用户仅能录入单据而无法进行审核的操作,首先启动系统,依次选择开始—程序—用友erp—系统服务—系统管理—系统—注册。在此步骤中,输入用户名“admin”,无需设置密码。进入系统后,您会看到权限设置界面。在这里,您可以对用户权限进行调整。
你应该用设置的会计主管启用帐套并用这个身份登录软件去设定权限,这是正规的流程,不过你可以再看看是不是没有给那个库房管理员某个仓库的使用权限或者是某个往来单位的操作权限。所以你应该仔细检查一下与此单相关的其他权限是不是全部给这个库管员开通。
在用友ERP-U8管理系统中,权限管理分为三个层次。首先是功能级权限管理,它涵盖了各个功能模块相关的业务。比如,系统允许赋予库房管理员全面管理库存模块的权限。其次是数据级权限管理,这一层次通过字段级权限和记录级控制来实现。例如,采购员在填写采购单据时,只能选择她有管理权的供应商进行参照。
下面是我为大家带来的用友U8应用中的常见问题,欢迎阅读。
在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认
在用友ERPU8中,采购成本确认主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行,具体步骤如下:暂估状态处理:当采购入库但发票未到时,系统会将采购成本记录为暂估状态。此时,系统中的采购成本为暂估数据,与实际成本存在差异。发票到达后的结算:当发票到达后,系统会根据发票信息进行结算。
采购成本确认在ERP-U8系统中,主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行。确认的目的在于将暂估数据冲销,形成准确的采购成本,从而有利于分析成本差异,实现成本控制。暂估与结算的概念如下:采购入库单凭证有两种形式。当发票未到时,系统记录为暂估状态,借记原材料,贷记应付账款-应付暂估。
打开电脑,进入“u8”,如图所示,选择一种“计算方法”。如图所示,打开“基础设置”,点击“成本中心”。打开“成本中心档案”,点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性,进行“数据”填写。打开“定义费用明细”,输入“折旧”、“管理人员工资”等费用。
首先,通过“期末”菜单进入“转账定义”,选择“期间损益”并确定凭证类别和本年利润科目。接下来,在“期末”菜单下选择“转账生成”,并选定结转月份和期间损益结转。此时,可以选择将收入、支出类分别结转或一次性全部结转,点击“全选”按钮后,再点击“确定”按钮生成凭证。
根据存货分类设置存货科目、分期收款发出商品科目,双击进入下一界面,点选“月初回冲”参数,点确定。设置相关科目生成凭证:借原材料,贷应付暂估。应付模块凭证科目设置 应付账款科目受控应付模块,设置相关科目生成凭证:借应付暂估,借进项税,贷应付账款。
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