用友erp怎么取消订单(用友erp怎么取消审核)

时间:2025-07-04 栏目:用友erp管理软件 浏览:1

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用友erpu8凭证类别错了怎么改

用友ERPU8中凭证类别错误的修改方法如下:未涉及本月凭证的记录:取消月结:首先,需要取消当月的月结操作。反记账:接着,进行反记账操作,以撤销已记账的凭证。修正凭证类别:在反记账后,可以直接修改错误的凭证类别。重新记账与月结:修改完成后,重新进行记账操作,并完成当月的月结流程。

调整错误凭证类别需分情况处理。若凭证记录未涉及本月,即未完成记账与月结,只需取消月结,反记账后,即可修正凭证类别,再记账,完成月结流程。若凭证已计入本月,需确认操作权限。如具备权限,直击错误凭证进行调整。若无权限,则需切换至拥有相应权限的账号操作。

要重新设置用友U8的凭证类别,首先,要确保这个凭证类别我们没有使用过,这样才可以重新设置;其次,以账套主管身份登录企业应用平台,在基础档案模块,财务--会计凭证类别下,删除原有凭证类别。最后,退出凭证类别窗口,重新进入,会要求我们重新选择。

要取消月结,反记账,然后找到错误的凭证修改过来,重新记账,月结,就行了。如果是,看下你是否有修改凭证的权限,有,就找到那张凭证直接修改,没有,就换个有权限的帐号。如果还不明白,可以和用友的服务工程师联系。

用友ERP中的退库与退货是什么意思

用友ERP中的退库与退货的定义如下:退库:指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除,并重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整及供应链流程的处理,需要精准的记录、追踪和结算,以确保库存和财务的准确性。退货:是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商的行为。

用友ERP中,退库行为具体指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除,并且重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整以及供应链流程的处理,需要精准的记录、追踪和结算,以确保库存的准确性和财务的准确性。相比之下,退货是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商。

一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。

第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员。

用友U8:用友U8在继承ERP理念的基础上,提供了丰富的功能模块,如财务管理、供应链管理、人力资源管理、生产制造管理等。这些模块之间实现了无缝集成,可以为企业提供全面的信息化解决方案。同时,用友U8还根据中国企业的特点,提供了符合中国会计准则的财务管理模块,以及针对中国市场的供应链管理模块等。

在销售系统的库存管理中,如果遇到仓库库存量不足,无法保存和审核销售发货单的问题,可以考虑启用零出库控制功能。零出库控制允许在库存不足的情况下进行销售操作,但不会立即减少实际库存,而是生成一个虚拟库存记录,以确保销售单据的正常生成和审核。

用友ERP生产订单状态已关闭怎么修改

首先,打开ERP系统,进行登录操作,进入关联订单界面。其次,仔细浏览订单详情,找到“订单状态”栏。在“订单状态”栏中,选择“未完成”状态,此操作代表您打算继续执行该订单。最后,点击界面中的“保存”按钮,确认您已完成状态修改操作。这样,订单状态即被成功更新为“未完成”,系统将根据此状态继续进行相关业务流程。

在订单查询界面,找到是否关闭之后选择,如果没有请到高级查询里面查找,或者重新设置查询条件。

还原生产订单状态:进入系统,找到生产订单模块。将已审核的生产订单还原至待审核状态,为后续退库做准备。选择退库的生产订单:在产成品入库单中找到相应的入库记录。选择“生单”选项,参照该生产订单进行退库操作。填制红字入库单:进入红字入库单的录入界面。

但订单已关闭,很有可能是材料出库单的出库日期在订单关闭日期之后了。例:生产订单6月20日下达,6月30日产品完工入库,但是材料出库单的日期是7月1日,这样的话,由于6月30日生产订单已完工,并且成本已在6月核算出,那么7月就会有提示本期有领料,但无入库数据。

系统登录 用户通过输入用户名、密码及验证码,登录到用友ERP-U9系统。系统主界面 登录成功后,用户会进入系统的主界面,这里会显示一系列的功能模块,如供应链管理、财务管理、人力资源管理等。供应链管理操作 在供应链管理中,用户可以进行采购管理、销售管理、库存管理等相关操作。

调整子件计划选项卡设置:在子件计划选项卡中勾选“允许母BOM”、“允许子件BOM”和“允许生产订单”。检查并调整子件状态:确保子件未被停用且未过期。检查子件建立时间:确保子件的建立时间早于或等于生产订单的创立时间。

请问用友erpu8中预付冲应付里多冲的单据怎样撤销?

1、在总账系统中录入有数量核算要求的记账凭证时,系统根据“数量×单价”自动计算出金额,并将金额先放在借方,如果方向不符,用户可以使用( )调整金额方向。A.F2键B.回车键C.shift键D.空格键答案:D4明光公司应收款项通过总账系统核算,并进行分客户管理,则其“应收账款”科目应选择( )辅助核算方式。

用友ERP里采购订单怎样关闭的

在用友ERP系统中,采购订单的关闭操作十分简便。在订单的顶部位置,有一个明显的关闭按钮,点击此按钮,采购订单将处于关闭状态。此时,该订单将暂时失去有效性,无法进行相关操作。若需要重新启用此订单,只需再次点击关闭按钮,订单状态将恢复为打开,从而恢复正常操作。

在单据管理界面中,点击“采购入库单”按钮。系统会列出所有的采购入库单,从中选择需要删除的入库单,进行删除操作。请按照上述步骤操作,即可在用友ERP系统中删除入库单。注意,在进行删除操作前,请确保该入库单不再被其他业务所引用,以避免造成数据不一致或业务错误。

首先,打开ERP系统,进行登录操作,进入关联订单界面。其次,仔细浏览订单详情,找到“订单状态”栏。在“订单状态”栏中,选择“未完成”状态,此操作代表您打算继续执行该订单。最后,点击界面中的“保存”按钮,确认您已完成状态修改操作。

在单据列表界面,点击“采购入库单”按钮,进入采购入库单列表。在此列表中,找到并选择需要删除的入库单,然后按照系统提示进行删除操作。注意:在进行删除操作前,请确保该入库单未被其他业务流程所引用,否则可能无法删除。同时,删除操作应谨慎进行,以避免对库存数据和财务记录造成不必要的影响。

首先,登录用友ERP系统,进入主界面。在主界面上,点击“库存”按钮,进入“库存模块”的操作界面。这个界面提供了库存管理的各项功能,包括入库、出库、盘点等。接着,在“库存模块”界面中,找到并点击“日常业务”按钮。这个按钮会展开一系列与日常业务操作相关的选项。

用友ERP-U8在对账前怎样取消记账

1、首先,登录用友ERPU8系统,进入总账系统模块。开启对账功能:在总账系统中,找到并点击“期末”选项,然后选择“对账”。系统可能会提示是否开启对账功能,根据实际需要进行选择。这一步并非必须,但了解对账功能的状态有助于后续操作。恢复记账前状态:在总账系统界面,选择“凭证”选项。找到并点击“恢复记账前状态”功能。

2、在使用用友ERP-U8系统进行对账前,如果需要取消记账操作,可以按照以下步骤进行处理。首先,进入总账模块,然后点击“期末”选项,选择“对账”,此时系统会提示是否开启对账功能。如果需要取消记账,可以在“对账”界面按住Ctrl+H快捷键,这样可以取消已记账的凭证。

3、首先,您需要进入总账系统,找到“期末”选项,然后点击“对账”。此时,系统将提示您是否开启对账功能,根据实际需要进行操作。接着,转至“总账”界面,选择“凭证”选项,接下来找到“恢复记账前状态”功能,并点击“恢复月初”。这样便可以将系统恢复至月初状态,从而取消记账操作。

4、在用友ERP-U8系统中,取消结账的操作步骤如下:首先点击总账,然后进入期末功能,接着选择结账选项,选定最后一个已结账的月份,使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消,可以重复此操作,系统会有提示。

关于用友erp怎么取消订单和用友erp怎么取消审核的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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