今天给各位分享用友erp材料退库和退货的知识,其中也会对用友成品库收到退货进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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本文目录一览:
- 1、用友ERP采购退货怎么处理?
- 2、用友ERP生产跨年退回物料怎么处理
- 3、用友ERP-U872包含几个模块?每个模块下的结构如何?
- 4、用友ERP系统采购订单可以用负数吗
- 5、用友ERP中的退库与退货是什么意思
- 6、用友erp如何删除入库单
用友ERP采购退货怎么处理?
第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员。
进入采购发票界面 登录用友U8系统,点击“采购发票”按钮,进入采购发票操作界面。 选择发票类型 特别注意:由于涉及退货,应选择发票类型为“普通发票”,以准确反映退货的性质。 输入发票号信息 在相应的字段中输入发票号等相关信息。 选择入库单 点击“选单”按钮,进入采购入库单选择界面。
建议直接电话9510211联系淘宝官方客服,直接找卖家不一定会给你处理,官方客服有权限重新开始售后通道,再次申请退货退款即可。卖家同意后直接填运单号,不同意的话直接申请客服介入。
进入系统后,点击“采购发票”按钮,进入采购发票界面。此时,需要选择发票类型。如果涉及退货,应选择“普通发票(红字)”,反之则选择普通发票。接下来,输入发票号信息。完成输入后,点击“选单”按钮,进入采购入库单选择界面。在此界面,筛选出需要生成发票的入库单。
用友ERP生产跨年退回物料怎么处理
1、该问题建议做如下两种途径处理:第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。
2、用友ERP中的退库与退货的定义如下:退库:指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除,并重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整及供应链流程的处理,需要精准的记录、追踪和结算,以确保库存和财务的准确性。退货:是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商的行为。
3、用友ERP中,退库行为具体指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除,并且重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整以及供应链流程的处理,需要精准的记录、追踪和结算,以确保库存的准确性和财务的准确性。相比之下,退货是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商。
用友ERP-U872包含几个模块?每个模块下的结构如何?
(4)月结:需要其它模块全部结账,总账才可以月结。 现金银行(本模块用来查询现金和银行的日记账等) 往来管理(本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账,往来催款单和往来对账以及 往来的账龄分析等)采购------》应付款----》应付系统 入库----》库存管理。
用友ERP-U8V72(以下简称U872)作为中国企业最佳经营管理平台,为客户管好自已,练好内功方面作准备,框架结构包含: :进一步协助客户提高企业精细管理和灵活应对客户需求变化的能力:插单模拟、改制、成本、车间作业等。
U872,多老的版本了,怎么还不升级啊!财务管理系统下有总账,出纳,应收应付等模块。总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
用友ERP系统采购订单可以用负数吗
在用友ERP系统中,采购订单可以包含负数。负数采购订单适用于退货或折扣等场景。创建时,只需在数量与金额字段输入负值,接着选择退货或折扣的具体原因及处理方式即可。
当发票已到时,系统进行结算,借记原材料,贷记材料采购。结算凭证形成后,采购成本得到确认,与实际成本一致。对于采购发票凭证,有两种情况:对于上月暂估,本月来票,首先生成红字回冲单,借记应付账款-应付暂估,贷记原材料或借记原材料(负数),贷记应付账款-应付暂估(负数)。
以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
在用友ERPU8中,采购成本确认主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行,具体步骤如下:暂估状态处理:当采购入库但发票未到时,系统会将采购成本记录为暂估状态。此时,系统中的采购成本为暂估数据,与实际成本存在差异。发票到达后的结算:当发票到达后,系统会根据发票信息进行结算。
在用友ERP系统中,返点管理是一项重要的功能,能够帮助企业更好地激励销售团队和维护客户关系。通过合理设置返点比例和金额,可以有效提高销售效率和客户忠诚度。此外,系统自动化的返点计算和凭证生成,大大减轻了财务人员的工作负担,提高了工作效率。
在用友ERP系统中,设置销售返点的步骤包括多个关键环节。首先,需在系统设置中定义返点类型,这一步骤涉及设定返点比例和金额等具体参数。接下来,在管理客户档案时,应为每类客户设定相应的返点政策,包括选择其对应的返点类型和相关参数。
用友ERP中的退库与退货是什么意思
1、用友ERP中的退库与退货的定义如下:退库:指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除,并重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整及供应链流程的处理,需要精准的记录、追踪和结算,以确保库存和财务的准确性。退货:是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商的行为。
2、用友ERP中,退库行为具体指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除,并且重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整以及供应链流程的处理,需要精准的记录、追踪和结算,以确保库存的准确性和财务的准确性。相比之下,退货是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商。
3、一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。
4、第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员。
用友erp如何删除入库单
1、在“库存模块”界面中,点击“日常业务”按钮。接着,点击“单据列表”按钮,进入单据管理界面。选择并删除入库单:在单据管理界面中,点击“采购入库单”按钮。系统会列出所有的采购入库单,从中选择需要删除的入库单,进行删除操作。请按照上述步骤操作,即可在用友ERP系统中删除入库单。注意,在进行删除操作前,请确保该入库单不再被其他业务所引用,以避免造成数据不一致或业务错误。
2、用友ERP删除入库单的步骤如下:进入主界面:点击“用友”进入软件主界面。进入库存模块:在主界面中点击“库存”按钮,进入“库存模块”界面。进入单据列表:在库存模块界面中,点击“日常业务”按钮,随后点击“单据列表”按钮。
3、点击“用友”软件图标,进入用友ERP的主界面。进入库存模块:在主界面上,点击“库存”按钮,进入库存管理模块界面。进入单据列表:在库存管理模块界面,点击“日常业务”按钮,然后选择“单据列表”选项。选择并删除入库单:在单据列表界面,点击“采购入库单”按钮,筛选出需要删除的入库单。
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