本篇文章给大家谈谈用友erp系统退货,以及用友软件退货怎么做对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本文目录一览:
- 1、用友ERP系统采购订单可以用负数吗
- 2、erp系统中产品序列号怎么管理
- 3、在ERP里如何做退换货单呢?
- 4、用友ERP-U872包含几个模块?每个模块下的结构如何?
- 5、用友ERP采购退货怎么处理?
- 6、用友ERP中的退库与退货是什么意思
用友ERP系统采购订单可以用负数吗
在用友ERP系统中,采购订单可以包含负数。负数采购订单适用于退货或折扣等场景。创建时,只需在数量与金额字段输入负值,接着选择退货或折扣的具体原因及处理方式即可。
当发票已到时,系统进行结算,借记原材料,贷记材料采购。结算凭证形成后,采购成本得到确认,与实际成本一致。对于采购发票凭证,有两种情况:对于上月暂估,本月来票,首先生成红字回冲单,借记应付账款-应付暂估,贷记原材料或借记原材料(负数),贷记应付账款-应付暂估(负数)。
在用友ERP系统中,若要导出供应商档案,可以进入基础设置,选择供应商档案进行导出。具体步骤是打开基础设置菜单,找到供应商档案,点击进入后即可导出所需信息。而对于需要导出与采购订单相对应的供应商信息,则可以直接导出整张采购订单。
在用友ERP系统中,采购订单的关闭操作十分简便。在订单的顶部位置,有一个明显的关闭按钮,点击此按钮,采购订单将处于关闭状态。此时,该订单将暂时失去有效性,无法进行相关操作。若需要重新启用此订单,只需再次点击关闭按钮,订单状态将恢复为打开,从而恢复正常操作。
以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
erp系统中产品序列号怎么管理
在ERP系统中,序列号管理通常涉及以下流程:序列号的生成、分配、验证、追踪和回收。生成序列号时,系统会根据一定的规则自动生成,确保其唯一性和安全性。在分配阶段,序列号会被分发给对应的用户或产品,确保其被正确使用。验证环节则通过校验序列号的真伪,防止假冒产品流入市场。
在入库时自动生成序列号 生产领料单 委托加工业务中的序列号应用 在委托加工中也可以使用序列号,操作与采购业务类似就不再单独说明了 总结:通过使用序列号管理,可以增加每一笔业务的清晰度和透明度,进一步细化了管理的颗粒度。但是在更加精细化管理的同时也牺牲了工作效率,增加了管理的难度。
其次,调整物料主数据。物料主数据包含了产品或物料的基本信息,如规格、数量、单位等。若系统中的物料主数据与实际情况不符,如单位换算错误或库存数量未更新,校正物料主数据能解决这些问题,确保库存信息的准确性。再次,序列号与价格清单的调整。
ERP系统提供客户价保、客户返利;供应商价保、供应商返利管理。并可以根据企业管理要求,自由设定每一批次的价保返利的给付形式为“现金”或“账款”。现金给付与账款给付可以自由转换。
接到客户订单,订立合同编号:HT201508003;接着做合同评审,产生一个合同评审单号PS201508003;合同评审通过以后,再到ERP系统中做销售单,销售单号是XSD201508003;如果一个合同分三个销售订单下单,则会分别产生XSD201508003-01,XSD201508003-02,XSD201508003-03 三个销售订单号。
管理与统计 软件或系统:SN明细的管理与统计通常需要使用专门的软件或系统,这些系统通常与ERP系统集成,可以简单地为产品分配序列号,跟踪每个产品的制造过程,并收集生产数据进行分析。
在ERP里如何做退换货单呢?
1、处理ERP系统中的退货,首先需要进行退货操作。当商品从客户处退回到仓库时,应先执行退货处理,然后将退货单转发至售后服务部门。接着,在售后服务部门,根据商品情况决定是否进行维修。如果需要维修,则生成售后订单并进行维修操作。维修完成后,再生成售后处理单据。如果维修费用需自行承担,则在售后单据中按常规操作即可。
2、直接新增红字退库单,填写供应商、物料及数量信息后签字;财务对红字入库单进行发票结算。优点:操作简便。缺点:系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。在采购入库单中基于原订单进行退货,选择退货-采购订单,选择原订单,系统基于原订单生成一张红字入库单,财务做红字入库单结算。
3、一般可以参照发货单做退货单,再做发货单即可。
4、该问题建议做如下两种途径处理:第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。
用友ERP-U872包含几个模块?每个模块下的结构如何?
1、(4)月结:需要其它模块全部结账,总账才可以月结。 现金银行(本模块用来查询现金和银行的日记账等) 往来管理(本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账,往来催款单和往来对账以及 往来的账龄分析等)采购------》应付款----》应付系统 入库----》库存管理。
2、应收管理:这一模块旨在处理企业与客户之间的应收账款,包括账款跟踪、发票管理、收款记录等,确保企业的收入得到及时确认和记录。 应付管理:对应收模块,这一模块关注企业与供应商之间的应付账款,处理账款支付、供应商管理、付款记录等,以有效管理企业的负债。
3、用友ERP-U8V72(以下简称U872)作为中国企业最佳经营管理平台,为客户管好自已,练好内功方面作准备,框架结构包含: :进一步协助客户提高企业精细管理和灵活应对客户需求变化的能力:插单模拟、改制、成本、车间作业等。
4、U872,多老的版本了,怎么还不升级啊!财务管理系统下有总账,出纳,应收应付等模块。总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
5、用友U8V101与用友U872是用友公司研发的两个软件产品。它们的差异体现在以下几个方面:首先,系统版本上,U8V101属于U8系列的某个版本,而U872则是U8系列的另一个版本。其次,功能模块方面,用友U8系列软件主要用于财务管理,包含财务核算、成本管理、资金管理、采购管理、销售管理、项目管理等模块。
用友ERP采购退货怎么处理?
第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。 以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
建议直接电话9510211联系淘宝官方客服,直接找卖家不一定会给你处理,官方客服有权限重新开始售后通道,再次申请退货退款即可。卖家同意后直接填运单号,不同意的话直接申请客服介入。
用友ERP中的退库与退货是什么意思
1、用友ERP中的退库与退货的定义如下:退库:指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除,并重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整及供应链流程的处理,需要精准的记录、追踪和结算,以确保库存和财务的准确性。退货:是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商的行为。
2、用友ERP中,退库行为具体指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除,并且重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整以及供应链流程的处理,需要精准的记录、追踪和结算,以确保库存的准确性和财务的准确性。相比之下,退货是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商。
3、一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。
4、第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员。
5、在企业管理系统中,有时需要删除已完成的入库单,以维护库存数据的准确性。以下是删除用友ERP系统中入库单的步骤:首先,登录用友ERP系统,进入主界面。在主界面上,点击“库存”按钮,进入“库存模块”的操作界面。这个界面提供了库存管理的各项功能,包括入库、出库、盘点等。
6、生产过程发现来料不良如何退货? 如果生产线不能停,那你有权叫供应商来现场分选以确保生产正常执行以及有效品质保证。并要求对方回复8D报告备案。用友erp-u8供应链的存货系统使用中必须操作的环节是 必须要单据记账和期末处理,不记账,那就算不出出库成本,不期末处理,就不能结账。
用友erp系统退货的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友软件退货怎么做、用友erp系统退货的信息别忘了在本站进行查找喔。