今天给各位分享用友erp系统退货怎么操作的知识,其中也会对用友退货单在哪里找进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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用友ERP采购退货怎么处理?
第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。 以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
建议直接电话9510211联系淘宝官方客服,直接找卖家不一定会给你处理,官方客服有权限重新开始售后通道,再次申请退货退款即可。卖家同意后直接填运单号,不同意的话直接申请客服介入。
进入系统后,点击“采购发票”按钮,进入采购发票界面。此时,需要选择发票类型。如果涉及退货,应选择“普通发票(红字)”,反之则选择普通发票。接下来,输入发票号信息。完成输入后,点击“选单”按钮,进入采购入库单选择界面。在此界面,筛选出需要生成发票的入库单。
在用友U8系统中,操作红字的采购入库单以进行退库操作,具体步骤如下:首先,确认您使用的是哪个版本的U8系统,尽管大部分版本都支持红字或蓝字入库单的处理,本文将提供一般性的操作指引。红字入库单的处理与蓝字入库单相反,主要作用为冲减原入库记录,相当于进行退货或退库操作。
用友ERP中的退库与退货是什么意思?
用友ERP中,退库行为具体指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除,并且重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整以及供应链流程的处理,需要精准的记录、追踪和结算,以确保库存的准确性和财务的准确性。相比之下,退货是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商。
一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。
第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员。
在企业管理系统中,有时需要删除已完成的入库单,以维护库存数据的准确性。以下是删除用友ERP系统中入库单的步骤:首先,登录用友ERP系统,进入主界面。在主界面上,点击“库存”按钮,进入“库存模块”的操作界面。这个界面提供了库存管理的各项功能,包括入库、出库、盘点等。
生产过程发现来料不良如何退货? 如果生产线不能停,那你有权叫供应商来现场分选以确保生产正常执行以及有效品质保证。并要求对方回复8D报告备案。用友erp-u8供应链的存货系统使用中必须操作的环节是 必须要单据记账和期末处理,不记账,那就算不出出库成本,不期末处理,就不能结账。
用友U8:用友U8在继承ERP理念的基础上,提供了丰富的功能模块,如财务管理、供应链管理、人力资源管理、生产制造管理等。这些模块之间实现了无缝集成,可以为企业提供全面的信息化解决方案。同时,用友U8还根据中国企业的特点,提供了符合中国会计准则的财务管理模块,以及针对中国市场的供应链管理模块等。
用友ERP系统采购订单可以用负数吗
在用友ERP系统中,采购订单可以包含负数。负数采购订单适用于退货或折扣等场景。创建时,只需在数量与金额字段输入负值,接着选择退货或折扣的具体原因及处理方式即可。
当发票已到时,系统进行结算,借记原材料,贷记材料采购。结算凭证形成后,采购成本得到确认,与实际成本一致。对于采购发票凭证,有两种情况:对于上月暂估,本月来票,首先生成红字回冲单,借记应付账款-应付暂估,贷记原材料或借记原材料(负数),贷记应付账款-应付暂估(负数)。
在用友ERP系统中,若要导出供应商档案,可以进入基础设置,选择供应商档案进行导出。具体步骤是打开基础设置菜单,找到供应商档案,点击进入后即可导出所需信息。而对于需要导出与采购订单相对应的供应商信息,则可以直接导出整张采购订单。
在用友ERP系统中,采购订单的关闭操作十分简便。在订单的顶部位置,有一个明显的关闭按钮,点击此按钮,采购订单将处于关闭状态。此时,该订单将暂时失去有效性,无法进行相关操作。若需要重新启用此订单,只需再次点击关闭按钮,订单状态将恢复为打开,从而恢复正常操作。
以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
比如说,你入库1个,单价为1快,但是你出库时数量录成1,单价录成2了 数量为正数,单价为负数,金额为负数,比如你入库2个,单价为1,但是你出库1个,单价录入成5,那么出库按5记账就会造成数量为正,单价为负数了。调整:若想一次性调整正确,就做个出库调整单即可,然后把金额录入进去。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。 以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
④ 用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
在用友U8系统中的工序委外模块,完成委外收料后,若需进行退料操作,可以采取两种方法。第一种方法是反工序转移。第二种方法则是先生成返工订单,将不合格品退回车间,然后手动录入工序委外加工单,确保该加工单的类型自动设置为返工。按照返工工序委外加工单的流程执行退料。
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