今天给各位分享用友erp期末余额对账不平衡的知识,其中也会对u8期初余额对账不平怎么结账进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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本文目录一览:
- 1、如何取消科目辅助核算?
- 2、ERP(用友U8)实验的实训结论与心得遇到的问题,解决方法
- 3、请问有没有人知道用友ERP-U8财务软件,期初余额跟去年年末不一致不能结账...
- 4、用友ERP——U8的月末结账顺序
- 5、用友ERP-U8在对账前怎样取消记账
如何取消科目辅助核算?
1、首先,检查该科目是否有发生额。如果有,需要返回相关期间找到相关的凭证。可以通过替换凭证中的科目或删除财务初始余额来清除发生额,使其变为零,然后才能进行修改。 如果无法直接取消辅助核算,可以考虑创建一个新的科目,并启用辅助核算功能。
2、若想取消已设置辅助核算的会计科目,首先需要将之前采用该科目进行辅助核算的凭证替换为其他科目。 替换完成后,原先设置辅助核算的科目将不再被使用,此时方可进行取消辅助核算的操作。 请注意,未经使用的科目可以直接修改设置,但如果科目已有凭证,则需先进行凭证的调整。
3、在基础设置页面中,点击“科目期初”选项。在弹出的菜单中选择“更多”功能。选择并修改科目:在新打开的窗口中,选择您希望取消辅助核算的科目。进入该科目页面,找到其辅助核算项目,并点击该项目的铅笔图标进行修改。取消辅助核算:在弹出的对话框中,选择取消辅助核算的选项。点击“确定”按钮以完成操作。
ERP(用友U8)实验的实训结论与心得遇到的问题,解决方法
试算不平衡,资产少了9,可能是哪个金额少录或错录成9了,仔细检查下。还可以进行对账看下对账错误信息,看具体是哪个科目错了。固定资产系统不平不能结账功能在固定资产的选项设置里进行选择,这个选项是可以重复勾选的。其他固定资产,是指以上各类未包括的固定资产。
ERP实训总结报告篇一 xx年大三的上学期我们工商管理专业开设了ERP课程,在理论学习阶段我开始对它有了一定的了解认识。随后在第七周,我们以小组的形式在实验楼模拟实验室开始了模拟实训。这次实训以理论为基础,使我开始了对企业经营有了深入的了解,有了很深的体会。
ERP实训总结报告篇一xx年大三的上学期我们工商管理专业开设了ERP课程,在理论学习阶段我开始对它有了一定的了解认识。随后仿昌在第七周,我们以小组的形式在实验楼模拟实验室开始了模拟实训。这次实训以理论为基础,使我开始了对企业经营有了深入的了解,有了很深的体会。
请问有没有人知道用友ERP-U8财务软件,期初余额跟去年年末不一致不能结账...
1、通常情况下,如果期初余额与去年年末数据不一致,需要检查是否存在手工修改的情况。在这种情况下,关键在于确保试算平衡。只要试算平衡,理论上可以进行结账操作。如果试算不平衡,则说明可能存在未调整的错误,此时应进一步查找原因并进行调整。
2、估计2010的会计科目与2011会计科目有差役,导致有期末数未结转。
3、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。
用友ERP——U8的月末结账顺序
在固定资产模块中,月末需计提折旧并生成凭证传递至总账。如资产卡片有变动,月末也须制单。如选项中设置了“固定资产与总账对账不平的情况不允许固定资产结账”,则需在总账凭证记账前不能结账,会提示对账不平,可在总账凭证记账后再进行固定资产结账。
请确保将生成的凭证检查填完整并保存(有已生成字样),之后进行凭证审核和记账操作。完成上述步骤后,进行月末结账操作。选择需要结账的月份,依次点击“下一步”进行对账,再次点击“下一步”,最后点击“结账”完成操作。
在库存管理里面,月末结账。然后在存货核算里面-正常单据记账,再做仓库期末处理。处理完成以后在存货核算里面月末结账 .反结账的话,把系统日期调整为下月,然后存货核算-月末结账-取消月末结账,期末处理-选择已处理仓库-确定,再恢复记账。
总体按照先业务、再财务的思路,总体是按照业务完成的先后顺序进行的。
将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。
用友ERP-U8在对账前怎样取消记账
在使用用友ERP-U8系统进行对账前,如果需要取消记账操作,可以按照以下步骤进行处理。首先,进入总账模块,然后点击“期末”选项,选择“对账”,此时系统会提示是否开启对账功能。如果需要取消记账,可以在“对账”界面按住Ctrl+H快捷键,这样可以取消已记账的凭证。
首先,您需要进入总账系统,找到“期末”选项,然后点击“对账”。此时,系统将提示您是否开启对账功能,根据实际需要进行操作。接着,转至“总账”界面,选择“凭证”选项,接下来找到“恢复记账前状态”功能,并点击“恢复月初”。这样便可以将系统恢复至月初状态,从而取消记账操作。
在用友ERP-U8系统中,取消结账的操作步骤如下:首先点击总账,然后进入期末功能,接着选择结账选项,选定最后一个已结账的月份,使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消,可以重复此操作,系统会有提示。
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