用友erp中为什么不能结算(用友为什么不能结转损益)

时间:2025-05-16 栏目:用友erp管理软件 浏览:1

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用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”,请问什么...

用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”的原因可能是计提了折旧没生成凭证。对于这个情况可到点击"批量制单"看看是什么单未生成凭证,如果未生成凭证的单己经在总帐里制单生成凭证了,可直接在固定资产"批量制单"中,把还未制单的单据删除就可结帐了。

固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。还有一张可能性就是数据库日期和操作日期不付,需要进行修改。

用友软件固定资产月末结账时提示“制单业务未完成,不能进行此项操作”是什么意思---意思是你的固定资产系统里还有录入的资料未生成凭证。

用了固定资产模块,所有关于固定资产的分录都应该从模块里生成。不要在固定资产模块里做了增加,然后再到总账里手工输入借固定资产、贷银行存款这种凭证,而应该从固定资产里生成相关凭证(即制单)。

启用了总账模块,因为好奇也启用了固定资产模块 要解决的话可以这样做:把固定资产模块的数据填充进去,然后进行计提折旧 结账,总账要结账就必须把启用的几个功能模块结账,才能结账的哈 这样挺麻烦的。我们之前是直接把总账系统里面的数据备份,然后重建帐套,然后导入数据。

用友ERP月末结不了账怎么办,是什么原因

若遇到用友ERP月末结账失败的问题,首先检查是否在应收款管理设置选项中,选择了“月结前是否全部生成凭证”这一项。若选择了该项且本月存在一笔未制单的“现结”业务,则会导致结账无法完成。解决此问题的方法有两种:首先,对于未制单的“现结”业务,可以通过制单功能将其录入系统。

其他模块未结账;对账不平;当期含有未记账凭证等都可影响到正常结账,具体导致不可结账的原因可参见期末结账时的月度工作报告。

你开启了子系统,比如“工资管理子系统”、“固定资产子系统”,子系统没有结账,则不能结账。解决办法,用账套主管登录系统管理,“账套”菜单“启用”命令里,取消子系统的启用。然后你就可以结账了。

用友U8 固定资产月末结账不平衡,是什么原因了? 检查固定资产的业务是否在总账生成了凭证。 检查总账凭证是否结账。关于用友ERP的问题,U8系统管理中帐套是灰色的.. 如果你是在主机上登入的系统管理是不应该出现这样的现象的。

用友U8未通过工作检查不能结账是什么原因?

用友u8未通过工作检查不能结账原因:其他模块未结账;对账不平;当期含有未记账凭证等都可影响到正常结账,具体导致不可结账的原因可参见期末结账时的月度工作报告。

用友U8是一款集财务业务一体化管理的ERP系统,其广泛应用为企业带来了精细化管理和敏捷经营的体验。然而,在使用过程中,可能会遇到一些问题,例如无法通过工作检查进行结账。这通常由总账与明细账对账不平、凭证未记账或系统启用后未结账等原因引起。

使用用友U8系统时,若在月末结账时出现“未通过工作检查,不能结账”的提示,通常原因在于某个模块,比如固定资产系统,尚未完成结账流程。执行结账操作后,系统会在“月度工作报告”下方提供具体信息。如果结账提示未通过工作检查,无法结账,点击返回上一步,查看详细的检查报告,报告中会明确指出问题所在。

急:用友中,做完采购专用发票要结算时,为什么是灰色的?

一般情况下采购发票最好不单独录入,靠采购入库单来生成,结算这个步骤我认为可以不操作,结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价。一般情况下结算应用在比如采购入库单可以不填金额只填数量,采购发票上的金额点结算以后,采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额,结算只起到这么一个作用。

用友u8 应付系统不能月末结账是设置错误造成的,解决方法为:打开企业应用平台中,财务会计-》总账-》期末-》结账功能。出现结账界面,自动出现在当前月份结账标志。核算账簿是否对账正确。查看工作报告是否符合结账要求,并把工作报告拉到最后,查看各个子模块的结账状态。

在用友T6系统中,如果已经完成了专用发票的结算,想要取消结算,首先需要取消审核。这一步骤在采购发票页面通过点击“弃复”按钮来实现。具体操作步骤如下:进入采购模块,找到“采购结算”选项,进入“结算单明细列表”。在这里,您会看到已生成的采购结算单。为了取消结算,需要删除需要修改发票的采购结算表。

请问有没有人知道用友ERP-U8财务软件,期初余额跟去年年末不一致不能结账...

通常情况下,如果期初余额与去年年末数据不一致,需要检查是否存在手工修改的情况。在这种情况下,关键在于确保试算平衡。只要试算平衡,理论上可以进行结账操作。如果试算不平衡,则说明可能存在未调整的错误,此时应进一步查找原因并进行调整。

估计2010的会计科目与2011会计科目有差役,导致有期末数未结转。

将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。

数据库或程序BUG吧。选中上级科目,点击“清零”,将银行存款科目及明细科目全部清零,然后再重新录入明细科目应该正确了。

)上月未结账,对上月进行结账,然后再对本月凭证记账;2)凭证未审核,在审核凭证界面对本月凭证进行审核之后再对本月的凭证进行记账。

若没结转过,期初数肯定是0,反之则结转过。若这时你看2012年的总账还没结账,那么你可以直接结账,然后比对下上年期末数和本年期初数,然后调整本年期初数跟上年一样即可。

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