今天给各位分享用友erp回退条件的知识,其中也会对用友退货怎么处理进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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用友ERP中的退库与退货是什么意思?
用友ERP中,退库行为具体指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除,并且重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整以及供应链流程的处理,需要精准的记录、追踪和结算,以确保库存的准确性和财务的准确性。相比之下,退货是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商。
一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。
第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员。
生产过程发现来料不良如何退货? 如果生产线不能停,那你有权叫供应商来现场分选以确保生产正常执行以及有效品质保证。并要求对方回复8D报告备案。用友erp-u8供应链的存货系统使用中必须操作的环节是 必须要单据记账和期末处理,不记账,那就算不出出库成本,不期末处理,就不能结账。
首先,登录用友ERP系统,进入主界面。在主界面上,点击“库存”按钮,进入“库存模块”的操作界面。这个界面提供了库存管理的各项功能,包括入库、出库、盘点等。接着,在“库存模块”界面中,找到并点击“日常业务”按钮。这个按钮会展开一系列与日常业务操作相关的选项。
用友erp怎么设置销售返点
1、首先,需在系统设置中定义返点类型,这一步骤涉及设定返点比例和金额等具体参数。接下来,在管理客户档案时,应为每类客户设定相应的返点政策,包括选择其对应的返点类型和相关参数。在创建销售订单时,选择特定客户后,在返点栏目中可输入具体的返点金额,或者直接选择已定义的返点类型。
2、在用友ERP系统中设置销售返点,首先需要在系统设置中创建返点类型,这包括确定返点比例和返点金额的具体数值。接着,进入客户档案页面,为特定客户设定返点政策,选择相应的返点类型,并配置相关的参数。
3、首先,登录系统,进入供应链模块。接着,通过输入 NA01 进入销售组织、分销渠道、产品组等基础信息录入界面。在此界面,输入销售组织、分销渠道、产品组等相关信息,确认后,点击左上角的打钩按钮完成录入。然后,创建销售订单。在基础信息录入界面,选择“销售订单”菜单,点击“新建”按钮。
4、系统管理 登录系统管理模块:首先,需要以系统管理员的身份登录用友ERPU72的系统管理模块。这是进行后续所有设置和管理工作的前提。设置操作员及权限:在系统管理中,需要添加、修改或删除操作员,并为每个操作员分配相应的权限。这有助于确保系统的安全性和数据的完整性。
5、系统登录 用户通过输入用户名、密码及验证码,登录到用友ERP-U9系统。系统主界面 登录成功后,用户会进入系统的主界面,这里会显示一系列的功能模块,如供应链管理、财务管理、人力资源管理等。供应链管理操作 在供应链管理中,用户可以进行采购管理、销售管理、库存管理等相关操作。
6、用友设置零出库控制,库存选项可用量设置是否允许超可用量出库。操作步骤:首先设置“允许零库存出库”,点击“系统管理”-“选项设置”。进入选项设置后,点击“库存”页签,把“仓库允许零库存出库”打上勾,同时把“可用量控制”中的单据,都选中为“提示”。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
④ 用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。 以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
进入系统后,点击“采购发票”按钮,进入采购发票界面。此时,需要选择发票类型。如果涉及退货,应选择“普通发票(红字)”,反之则选择普通发票。接下来,输入发票号信息。完成输入后,点击“选单”按钮,进入采购入库单选择界面。在此界面,筛选出需要生成发票的入库单。
在用友U8系统中的工序委外模块,完成委外收料后,若需进行退料操作,可以采取两种方法。第一种方法是反工序转移。第二种方法则是先生成返工订单,将不合格品退回车间,然后手动录入工序委外加工单,确保该加工单的类型自动设置为返工。按照返工工序委外加工单的流程执行退料。
U8应付模块中的凭证怎么修改
1、首先,打开U8系统并登录到对应账套。接着,进入应付模块,在主界面上点击应付模块的入口,进入功能区域。然后,找到凭证管理入口,点击进入凭证管理界面,通常该功能在菜单栏“凭证”或类似选项中。使用搜索或筛选功能,根据凭证号、日期、供应商等条件找到需修改凭证。
2、打开U8软件:首先,确保已经打开了U8财务软件。进入财务会计模块:在软件主界面,打开左侧的“财务会计”选项。打开凭证管理:接着,在财务会计模块下,打开“凭证”选项。查询需要修改的凭证:点击“查询凭证”选项,并在查询结果中找到需要修改的相关外部凭证。
3、直接修改:凭证填制操作员可以直接在填制凭证功能中调出错误凭证进行修改,并保存修改后的凭证。对于已通过审核但尚未记账的错误凭证:取消审核:先由审核操作员在审核凭证功能窗口中取消审核。修改凭证:然后由填制凭证操作员在填制凭证功能中调出错误凭证进行修改,修改完毕后保存退出。
4、在使用用友U8进行凭证填制时,如果启用了制单控制功能,系统将允许用户直接修改未审核单据的出票日期,只要确保修改后的日期符合系统设定的序时逻辑。对于已审核的应付票据,用户需要先取消审核状态,才能对出票日期进行修改。
5、在使用U8系统进行凭证处理时,需根据不同的操作目的选择相应的步骤。当需要填制凭证,应首先登录U8客户端,进入总账模块,选择凭证管理下的填制凭证功能。如果凭证来源于外部模块,如应收应付、存货核算、固定资产等模块,则需在对应模块中生成凭证,不可直接在总账模块进行。
用友ERP采购退货怎么处理?
第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员。
建议直接电话9510211联系淘宝官方客服,直接找卖家不一定会给你处理,官方客服有权限重新开始售后通道,再次申请退货退款即可。卖家同意后直接填运单号,不同意的话直接申请客服介入。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。 以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
进入系统后,点击“采购发票”按钮,进入采购发票界面。此时,需要选择发票类型。如果涉及退货,应选择“普通发票(红字)”,反之则选择普通发票。接下来,输入发票号信息。完成输入后,点击“选单”按钮,进入采购入库单选择界面。在此界面,筛选出需要生成发票的入库单。
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