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用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决
用友u8固定资产结账能修改吗 可以修改的。 你进入固定资产模组,修改里面相关的资讯。 然后,在这个月计提折旧的话,调整错误就可以了。用友u872输出账套出错,怎样解决 你要是真想解决问题的,好歹把报错的图截一下啊。
如果年度是分开的,登录做错的年度,反结账反记账到当月,凭证反审核后修改凭证,然后再结账到年底,在下一年反结账到期初,修改下这个科目的期初余额。
在进行用友U8软件操作时,为了反结账上年度的应收应付系统,首先需要进入最后结账月份的日期。具体步骤是在固定资产模块中寻找反结账功能,点击即可恢复到月末结账前的状态。
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