erp用友提完折旧(用友本月计提折旧额错了怎么办)

时间:2025-04-08 栏目:用友erp管理软件 浏览:2

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本文目录一览:

用友u8固定资产计提折旧详细步骤?

1、打开用友u8的主页,按照固定资产→处理→计提本月折旧的顺序进行点击。这个时候自动进行计提折旧的操作,完成以后会看到计提折旧的清单。下一步如果没问题的话,需要返回主页选择固定资产→处理→批量制单。这样一来为了生成计提折旧的凭证,选择未制单的卡片设置以后点击凭证即可。

2、用友u8固定资产计提折旧详细步骤:登陆U8客户端-固定资产-计提本月折旧-显示计提折旧需要一定的时间-显示本月折旧分配清单-关闭清单-自动生成记账凭证-保存凭证。

3、登陆U8客户端-固定资产-计提本月折旧-显示“计提折旧需要一定的时间...”-显示本月折旧分配清单-关闭清单-自动生成记账凭证-保存凭证。完毕 当然以上步骤的前提是在固定资产模块的设置(如:卡片、折旧方法、对应科目、等等)已完成。

4、用友U8计提本月折旧后有清单直接点生成凭证。月末本期固定资产相关业务处理完毕,点计提折旧,如果是固定资产和总账集成使用,计提完折旧点制单(制作凭证),然后月末结账;如果就是单一固定资产模块,计提完折旧,删除制单记录,点月末结账即可。计提折旧钱设置好部门对应折旧科目。

5、在用友U8系统中,进行折旧计提的操作步骤相对直接。首先,您需要打开软件主界面,然后依次点击固定资产、处理、计提本月折旧。系统会在后台自动完成折旧计提的计算,完成后会生成一份折旧计提清单,便于用户查看具体信息。接着,在确认没有问题之后,您需要回到主页,再选择固定资产、处理、批量制单。

用友T6ERP固定资产本月无法计提折旧,点击“计提本月折旧”按钮后,“计...

那是因为软件后台的accinformation表中的最新会计期间有问题,在sql中打开这个数据表,找到固定资产最新会计期间,然后修改吧,如果懂数据库还好,如果不懂最好不要操作。可以私信我17738946@qq。

企业计提固定资产折旧时,以月初应提取折旧的固定资产账面原值为依据,当月增加的固定资产,当月不提折旧;当月减少的固定资产,当月照提折旧。

登录用友ERP系统,选择【企业应用系统】→【登录到U8】→【输入操作员】→【输入密码】→【选择账套001】→【确定】。 在主界面中,点击【业务】→【财务会计】→【固定资产管理】→【卡片】→【资产增加】。 在弹出的固定资产新增卡片中,选择要增加的固定资产类别档案。

固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平。本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。所以导致无法结账可能是新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。

可以这么处理,重新计提本月折旧,会更新折旧清单数据,折旧后,再生成凭证至总账。

用友ERPu8财务软件的使用流程

1、- 日常业务操作流程:填制凭证、审核凭证、记账、月末处理(结账)。- 自动转账凭证需先审核、记账后才能生成。- 反结账、反记账、对账、恢复记账前状态等操作流程。UFO报表操作 - 主要功能:提供应用服务的查询,实现与其他业务应用模型的数据传递。

2、设置(一)基本信息设置 系统启用:在企业门户中,通过“设置”→“基本信息”→“系统启用”启用系统,记录启用日期和启用人。只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。【操作步骤】打开“系统启用”菜单,勾选要启用的系统,输入启用日期,确认保存。

3、系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块,记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤:- 打开【系统启用】菜单,选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后,保存启用信息,记录启用人。

用友ERP——U8的月末结账顺序

1、在固定资产模块中,月末需计提折旧并生成凭证传递至总账。如资产卡片有变动,月末也须制单。如选项中设置了“固定资产与总账对账不平的情况不允许固定资产结账”,则需在总账凭证记账前不能结账,会提示对账不平,可在总账凭证记账后再进行固定资产结账。

2、请确保将生成的凭证检查填完整并保存(有已生成字样),之后进行凭证审核和记账操作。完成上述步骤后,进行月末结账操作。选择需要结账的月份,依次点击“下一步”进行对账,再次点击“下一步”,最后点击“结账”完成操作。

3、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。

4、在库存管理里面,月末结账。然后在存货核算里面-正常单据记账,再做仓库期末处理。处理完成以后在存货核算里面月末结账 .反结账的话,把系统日期调整为下月,然后存货核算-月末结账-取消月末结账,期末处理-选择已处理仓库-确定,再恢复记账。

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