今天给各位分享用友ERP-U8到货单的知识,其中也会对u8到货单在哪进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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本文目录一览:
- 1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
- 2、用友erpu8到货单是做什么的
- 3、用友erp的到货单是什么意思
- 4、u8到货单如何取消审核
- 5、用友U8里怎么录入增值税专用发票
- 6、用友软件到货单审核后,报检是灰色呃?
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。 以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
2、④ 用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
3、在用友U8系统中的工序委外模块,完成委外收料后,若需进行退料操作,可以采取两种方法。第一种方法是反工序转移。第二种方法则是先生成返工订单,将不合格品退回车间,然后手动录入工序委外加工单,确保该加工单的类型自动设置为返工。按照返工工序委外加工单的流程执行退料。
4、进入系统后,点击“采购发票”按钮,进入采购发票界面。此时,需要选择发票类型。如果涉及退货,应选择“普通发票(红字)”,反之则选择普通发票。接下来,输入发票号信息。完成输入后,点击“选单”按钮,进入采购入库单选择界面。在此界面,筛选出需要生成发票的入库单。
5、登录U8系统并进入库存模块; 选择或新建采购入库单; 填写入库单详细信息,包括供应商、物料、数量、单价等; 在生成入库单时,注意选择红字选项; 确认信息无误后,完成入库单生成。完成以上步骤后,系统将自动生成红字入库单,用于冲减原入库记录,实现退库操作。
6、先做对应订单的销售退货单,类似发货单,再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓,为不影响正常库存,做红字销售出库单时,注意收料仓库。
用友erpu8到货单是做什么的
1、用友ERPU8到货单是用于记录和管理货物入库信息的单据。详细解释: 基本概念:用友ERPU8到货单是企业资源规划系统中的一部分,用于记录和管理货物从供应商到企业仓库的整个过程。它是企业物流管理的重要环节,能够帮助企业实现高效的库存管理。
2、用友ERP的到货单是一种管理单据,它用于记录和管理企业的货物入库情况。详细解释如下:到货单的基本含义 到货单是在企业采购过程中,供应商将货物送达后,由企业接收人员填写的单据。它记录了货物的详细信息,如货物品名、规格、数量、到货日期等。
3、用友U8的采购管理流程涉及多个步骤,确保采购流程的顺利进行。首先,填写采购订单并进行审核,这是采购流程的起点。随后,根据采购订单生成到货单,并完成审核步骤,这一步骤有助于确保货物与订单信息的一致性。接着,参照到货单生成采购入库单,并进行审核,确保所有到货商品正确入库。
4、填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到,添置采购发票,记账 并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证。在存货核算中生成凭证并审核 付款时,在应付款模块添置付款单并审核。
用友erp的到货单是什么意思
用友ERP的到货单是一种管理单据,它用于记录和管理企业的货物入库情况。详细解释如下:到货单的基本含义 到货单是在企业采购过程中,供应商将货物送达后,由企业接收人员填写的单据。它记录了货物的详细信息,如货物品名、规格、数量、到货日期等。
用友ERPU8到货单是用于记录和管理货物入库信息的单据。详细解释: 基本概念:用友ERPU8到货单是企业资源规划系统中的一部分,用于记录和管理货物从供应商到企业仓库的整个过程。它是企业物流管理的重要环节,能够帮助企业实现高效的库存管理。
到货单就是发货单位的凭证。而入库单是收货单位的凭证。
u8到货单如何取消审核
1、在用友u8财务软件系统中操作时,若需取消已审核的记账凭证,首先需进入凭证查询功能,找到需要取消审核的凭证。接着,在菜单栏中选择并点击取消审核按钮,最后确认操作,凭证即从系统中变为未审核状态。若要取消跨月凭证的审核,需额外执行反结账和反过账的操作。
2、用友U8要修改入库单,分以下情况:一是如果是修改当期的单据,步骤是先删除对应的财务处理凭证,其次取消单据记账,再次取消单据审核,最后就可以修改了;二是如果是以前期间的,通过反结账,到该入库单制作的期间,再参照一条操作,如果反结账涉及到多个期间,建议制作红字入库来冲销以前错误的入库单。
3、知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。如果公司没有到货环节,可以直接填制红字采购入库单。红字采购入库单也可以参照采购订单填制。
4、反审核后,进入订货单查询需要修改的到货单,然后修改并保存,再进入库单修改并保存就可以了。
5、在用友U8系统中,取消正常单据的记账操作一般需要经过以下步骤: 打开U8系统,在左侧菜单中选择相应模块,如“采购管理”、“销售管理”等。 进入相应模块后,在“单据浏览”页面,找到需要取消记账的单据,双击进入该单据的详细信息页面。
6、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。
用友U8里怎么录入增值税专用发票
在用友U8系统中录入增值税专用发票,需要进入系统的采购管理或销售管理模块,具体根据发票类型选择。找到发票管理功能,选择增值税专用发票选项,然后点击新增按钮开始录入。
用友U8的增值税专用发票录入过程相当直接。首先,打开软件,导航至应付款管理,然后选择凭证处理,接着点击生成凭证的选项。这将带你进入一个新的操作界面,你需要根据企业的实际业务情况,设定相应的查询条件,并确认你的操作选择。
在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。
在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。
用友软件到货单审核后,报检是灰色呃?
1、检查两个地方,一个是物料设置,是否是免检产品。如图 另外一个检查流程设置中是否是自动驱动。
2、用友ERPU8到货单是用于记录和管理货物入库信息的单据。详细解释: 基本概念:用友ERPU8到货单是企业资源规划系统中的一部分,用于记录和管理货物从供应商到企业仓库的整个过程。它是企业物流管理的重要环节,能够帮助企业实现高效的库存管理。
3、在用友u8财务软件系统中操作时,若需取消已审核的记账凭证,首先需进入凭证查询功能,找到需要取消审核的凭证。接着,在菜单栏中选择并点击取消审核按钮,最后确认操作,凭证即从系统中变为未审核状态。若要取消跨月凭证的审核,需额外执行反结账和反过账的操作。
4、用友ERP的到货单是一种管理单据,它用于记录和管理企业的货物入库情况。详细解释如下:到货单的基本含义 到货单是在企业采购过程中,供应商将货物送达后,由企业接收人员填写的单据。它记录了货物的详细信息,如货物品名、规格、数量、到货日期等。
5、知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。如果公司没有到货环节,可以直接填制红字采购入库单。红字采购入库单也可以参照采购订单填制。
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