用友erp如何添加产品(用友erp软件产品)

时间:2023-09-01 栏目:用友erp管理软件 浏览:38

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用友erp中,从原材料仓库领用产品,填制并审核材料出库单怎么做

经领料人确认签字后,拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料,仓管员核对后签字发料,并审核库存系统中的材料出库单。

你提问的时候要说明是什么版本,T3在成品入库单中,点击上面的批审,选择好日期,点击刷新,然后全选点确定就可以了 。如果是T6的话,在成品入库单列表中,根据筛选条件的结果,点击上面的全选,然后点击审核就OK了。

在存货核算模块,先把单据记账后再生成凭证。在用友中填制了领料单,出库单,发票,填好了在哪里填记账凭证,如果不填这些单据,直接做记账凭证可以吗 如果设置了结转,直接结转生成相应凭证。

填制采购发票,可手工填制,也可参照单据生成。 财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账,并回填采购发票审核人。 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。

电脑怎么进去用友ERP-nc系统啊(用友nc系统做账的流程)

步骤一:联系系统管理员更换杀毒软件,不建议直接关掉杀毒监控 步骤二:清除NC进程,重新登陆系统。

 目 录第一章、应用准备客户端系统环境要求IE0以上版本。按如下操作查看:打开浏览器-----帮助----关于internetexplorer查看版本:前面为0以上都可以,否则从网上下载安装。

首先第一步就是要,直接安装“NC_Client_0_0exe”文件后再登陆。然后是点击要通过将NC网址设为“可信任站点”,再降低“可信任站点”的安全级别设置,来允许系统自动下载并安装该文件。

下面是我为大家带来的用友财务软件的做账流程的知识,欢迎阅读。

用友ERP系统,U9操作流程图

销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。

补货:由计划部填写发货单到财务部盖放行证章,发货流程同上。发票:财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据,发票类型与实际发票保持一致,录入的发票保存时注意仓库的正确性,录入的发票保存后进行复核。

以用友财务软件填制凭证步骤为例:首先打开U8软件,登录上去,打开业务工作。然后选择打开财务工作,打开总账。然后依次点击打开凭证,填制凭证,新增凭证。

不是。ERP是英文EnterpriseResourse Planning的缩写,中文意思是企业资源规划。它是一个以管理会计为核心的信息系统,识别和规划企业资源,从而获取客户订单,完成加工和交付,最后得到客户付款。

用友的U9系统就是一个不成熟的ERP草稿,看似可以根据需求开发,有无限可能,实际上站企业运营管理角度讲,完全就是一个流程和信息流不连续的草稿,MRP功能没有优势,财务功能又过分传统。

车间产品入库流程?

入库到货入库。货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,出现破损的拒绝收货)。

中办产品单独入库,由车间依据中办订单提前备货。出库后即办理入库手续由仓库班长签字确认,不在由主管签字确认。 保温产品入库由车间开具入库单后,由仓库班长核对数量后签字。通知叉车入库发货。

出库管理流程: 业务部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。 单据上应该注明产地、规格、数量等。

采购入库操作流程(彩钢入库):采购部做采购订单后,收到供应商送货单,签字确认后,在用友系统做采购入库及审核———单据交给财务部审核入账。

产品入库业务流程图 商品入库管理的步骤 步骤一:入库前的准备工作 依据:仓储合同和入库通知单。

关于用友erp如何添加产品和用友erp软件产品的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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