用友erpu8对账不平(用友BIP和ERPU8区别)

时间:2023-09-01 栏目:用友erp管理软件 浏览:40

今天给各位分享用友erpu8对账不平的知识,其中也会对用友BIP和ERPU8区别进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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用友U8软件,固定资产对账不平,固定资产累计折旧的科目是在贷方,方向...

1、还有就是固定资产累计折旧后的凭证需要生成到总账或者手工在总账中填制一张和累计折旧一模一样的凭证,并且记账,不然对账也是不平的。

2、对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。因此,财务软件改用用友软件后,总账模块中既然包含了这部分资产的原值和累计折旧,在固定资产模块中也存在这部分资产的原值与累计折旧。

3、一般说来,固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

4、其次:你固定资产本月计提了折旧以后,你是否还有业务单据没生成凭证传递到总账系统中呢 再次:在固定资产初始设置-选项中,累计折旧的对账科目你是否设置正确了么。若前面3个问题都是对的,那么着可能就是数据问题了。

我想请问一下为什么用友U8对账累计折旧不不平

可能性:录入期初余额是产生的错误;2,计提折旧后,总账中没有记账;3,技术故障,数据库数据错误。

至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

再次:在固定资产初始设置-选项中,累计折旧的对账科目你是否设置正确了么。若前面3个问题都是对的,那么着可能就是数据问题了。

其次:你固定资产本月计提了折旧以后,你是否还有业务单据没生成凭证传递到总账系统中呢 再次:在固定资产初始设置-选项中,累计折旧的对账科目你是否设置正确了么。若前面3个问题都是对的,那么着可能就是数据问题了。

用友u8期初余额对账不平,如何更改?

解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。

这个需要确认修改数据。若是总账的期初,那么需要把每个月的结账取消至年初,然后取消所有凭证的记账,不需取消审核,就可以修改期初了。

问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。到总账系统记账。

找到总账-总账与业务系统对账,点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”,集团是整个集团所有公司可以使用,组织则只在设置的公司使用。点击“新增”按钮,新增一个对账规则。

根据异常差额或者不平衡差额,算出对应的数值,然后用这个数值在明细账中,查对是否有相应金额的内容,或者被多记,或者被漏记等。

调整期初余额可以通过以下方式处理:修改上年的数据可以通过反结账的方式修改。但是不建议直接反结账上年修改上年的数据,这样也是违反会计相关法规的。不牵涉成本损益的,可以在当年度进行调整。

用友U8期初对账辅助明细与明细账对账金额余额不平?

一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。

产生原因:期初余额没有辅助明细账数据,因此总账与明细账对账不平。

你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及明细账是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改。

为什么在用友U8那,点对账出现试算不平衡大神们帮帮忙

在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。

至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

出现借贷不相等的情况,也就是说试算没有平衡。具体内容 在借贷记账法下,其内容包括:检查每次会计分录的借贷金额是否平衡。检查总分类账户的借贷发生额是否平衡。检查总分类账户的借贷余额是否平衡。

用友u8总账和明细账不平怎么办

解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。

问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。到总账系统记账。

一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。

首先,打开系统并输入操作员编号,然后输入密码,再选择帐套,并单击“登录”按钮,见下图。其次,单击总账系统,然后填写凭证,再修改凭证日期。 此时,输入附单据数以录入摘要并制作下一张凭证,见下图。

你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及明细账是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改。

关于用友erpu8对账不平和用友BIP和ERPU8区别的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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