用友erp退货单怎么样(用友erp退货单怎么样打印)

时间:2024-12-13 栏目:用友erp管理软件 浏览:9

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ERP用友-U8中的销售退库单怎么处理,以及如果这部分退库单中的产品质量...

在销售管理-发货下面有销售退货单,可以根据到货单或销售订单生成退货单,做退货单时会让你选择退货的仓库,如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理,退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

用友ERP中,退库行为具体指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除,并且重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整以及供应链流程的处理,需要精准的记录、追踪和结算,以确保库存的准确性和财务的准确性。相比之下,退货是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商。

一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。

生产完工后入库的活件如需要返工生产人员必须和仓库人员办理退库手续,避免一些入库重复现象发生。 采购部门配合仓库做好原材辅料的储备工作(希望不是什么原材辅料都是仓库通知采购人员订货,采购人员应该看到生产通知单提前做好采购工作) 以上内容是我目前对仓库提出的问题,改善的方案以及仓库短期规划。

用友ERP生产跨年退回物料怎么处理

该问题建议做如下两种途径处理:第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。

用友ERP中,退库行为具体指的是将原本库存中的物料或产品从库房中移除,并且重新归还给供应商或其他相关部门。这一过程涉及库存管理、财务调整以及供应链流程的处理,需要精准的记录、追踪和结算,以确保库存的准确性和财务的准确性。相比之下,退货是指客户将之前购买的物料或产品退还给供应商。

在销售管理-发货下面有销售退货单,可以根据到货单或销售订单生成退货单,做退货单时会让你选择退货的仓库,如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理,退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。第一种方式属于万金油式,任何情况都可以使用;第二种方式,只试用与发货单未被参照生成销售发票的情况下才可以;第三种方式,虽然可以手工做,但是无法追溯到销售订单。

一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。

ERP如何弃审如何把录错的单据删掉,没有引用换货单的退货单怎么样...

如果单据录入错误了,对于没有下级业务的单据一般是可以直接弃审然后删除的(当然前提是单据所在日期当月没有月结等)但是一旦有了下级业务,就要先处理下级的业务删除了才行,比如:你做了一个销售退货单,审核。

在ERP系统中,若不慎录入错误,处理方式需谨慎。对于未衍生其他业务流程的单据,通常可通过弃审并直接删除(前提为所涉及月份尚未进行月结等操作)。比如,假设您操作了销售退货单并完成审核。此时,该退货单的下级单据为销售出库单。如果负责仓库管理的人员已处理此出库单,那么情况较为复杂。

查找定位单据。查找定位单据,进入委外订单页面,点击弃审按钮即可。也可在委外订单列表界面,选择多张数据,点击菜单批弃按钮予以批弃。弃审操作同样受权限控制,目前有规划部审核人员完成。

如果已经过帐的收款单严格上说 是不能删除的。试下一下已经收了款了,如果你把收款单删除是不是代表你把钱又还回出去了。但是有些软件是可以删除的不过有几个条件。1:没有进行任何结帐。2:必须取消登帐、取消审核 3:权限必须要够。4:关联单据的问题也得解决。

用友ERP系统采购订单可以用负数吗

1、在用友ERP系统中,采购订单可以包含负数。负数采购订单适用于退货或折扣等场景。创建时,只需在数量与金额字段输入负值,接着选择退货或折扣的具体原因及处理方式即可。

2、当发票已到时,系统进行结算,借记原材料,贷记材料采购。结算凭证形成后,采购成本得到确认,与实际成本一致。对于采购发票凭证,有两种情况:对于上月暂估,本月来票,首先生成红字回冲单,借记应付账款-应付暂估,贷记原材料或借记原材料(负数),贷记应付账款-应付暂估(负数)。

3、以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

用友ERP采购退货怎么处理?

第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员。

进入系统后,点击“采购发票”按钮,进入采购发票界面。此时,需要选择发票类型。如果涉及退货,应选择“普通发票(红字)”,反之则选择普通发票。接下来,输入发票号信息。完成输入后,点击“选单”按钮,进入采购入库单选择界面。在此界面,筛选出需要生成发票的入库单。

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。 以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。

关于用友erp退货单怎么样和用友erp退货单怎么样打印的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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