本篇文章给大家谈谈用友erp中怎么联查单据,以及用友软件查询对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览:
- 1、u8如何看到mrp需求单据的后续单据
- 2、用友erp凭名字怎么查询之前的领料单
- 3、用友erp如何获取未填制发票的入库单列表
- 4、用友供应商明细账查询怎么做
- 5、用友ERP审核单据的审核具体是什么意思,审核后单子会怎样?
u8如何看到mrp需求单据的后续单据
你查查,这个系统有没有订单关闭功能,直接关闭未完成订单。你做个单据,后面需要跟着入库单和采购发票,单价设置为0,对财务影响小点,然后还需要盘点才能清除对库存的影响,好像比较麻烦。
国内主要是两大类仓储物流管理系统:第一类是平台型,即基于低代码平台快速定制,这类以天翎、普元等厂商为代表,优势是有仓储物流管理系统实施经验还能根据客户个性化要求进行可视化快速定制,系统后续的调整和升级也非常灵活,不足是甲方对需求的梳理和建设规划相对要比较清晰。
现在公司的ERP作业基本是自动化:生产方面:通过MRP、订单自动生成工单,产生生产指令,生产完毕后,核对工单录入生产入库单;采购方面:根据MRP自动发放;订单销售方面:采用EDI下载,自动产生的订单和出货单进行备货,实际出货后进行审核确认。
用友erp凭名字怎么查询之前的领料单
打开电脑U8系统登录界面,输入账号密码,选择合适的账套,之后点击登录。在iPhone手机1版本 中打开百度 1210版本浏览器在登录U8的主页,点击左侧业务工作下的供应链(点击三角箭头)。在供应链下选择销售管在销售管理里选择销售发货,在销售发货下双击发货单。
最根本的解决方法就是把这些材料加进产品BOM,各个ERP系统是不一样的,比如我们公司、这类不进仓直接放到对应工作区域的材料很多,为免麻烦,所以我们做一个H(称之为虚拟件),把这些材料按单个产品所需量 像建产品BOM一样做好,在建产品BOM的时候把H当一个零件加进去,这样就实现了自动销帐。
采购部门人员根据物料需求订单进行采购,并在U9系统中录入采购订单,之后传递给物流部门。 物流部门仓库人员的工作流程包括:a. 验收物料后,在U9系统中制作收货单,并传递给财务部门。b. 生产或研发部门领料时生成领料单。c. 成品入库时生成入库单。d. 成品发货时生成出货单。
用友ERP怎么讲BOM生成领料单?我建立生产订单后直接点“生产订单领料单”没有出现领料清单啊!求教! 建了bom,并不就等于录入了生产订单,就可以自动产生材料出库单。 bom是做生产订单的前提设定,你录入生产订单稽核后,然偶你需要在材料出库单介面点生单,然后选择生产订单,参照生单。
冷静,先查找原因。先查找领料单的物品是否实际领出了,如果实际领出了该物品,那说明就是盘点的时候漏盘了或是本月未入库。对照盘点表及本月入库单逐一进行处理。在领料单背面注明错误原因及时进行纠正。采取措施。
用友erp如何获取未填制发票的入库单列表
如果你是要查采购的数量的话,就在库存管理/单据列表/采购单列表里面可以查到。
ERP系统未开张之前,录入的采购入库单,系统定义为期初采购入库单。一旦采购模块开账。那么再录入的采购入库单,就叫采购入库单了。期初采购入库单可以在采购模块录入,开账之后的采购入库单只能在库存管理模块录入 期初采购入库单是因为已经办理入库,供应商尚未开发票。
点击“用友”进入主界面,再点击“库存”按钮进入“库存模块”界面;点击“日常业务”按钮,再点击“单据列表”按钮;点击“采购入库单”按钮,进入选择需要删除的入库单即可。
正常情况和订单关闭无关的,看不到的话,可能是你这个仓库不做成本核算。
在库存模块中日常业务下有一个单据列表,在里面找到采购入库单。在这里面删除。
用友供应商明细账查询怎么做
用友T+系统财务模块中,通过进入“财务账簿”功能,点击“供应商明细账”,输入供应商编号或名称,即可查看特定供应商的账务明细。在供应商明细账中,您能了解到该供应商的应付款、已付款、未付款等具体信息,帮助您全面掌握供应商的财务情况,进行有效管理。
在探索用友财务软件查项目明细帐的过程中,只需遵循总帐和明细帐下面的余额表和明细帐查询指示进行操作即可。此步骤简洁明了,直接导向目标。作为中国顶尖企业管理解决方案的一部分,用友ERP-U8财务会计系统提供了全面的管理工具。
登录用友财务软件,进入“业务导航”,选择“账表”。点击“客户往来辅助账”,进入辅助账界面。在“客户业务员明细账”下,根据需求选择查询时间区间。若要查看所有明细账,则无需勾选业务员选项。若需单独查看特定业务员的明细账,需提前完成客户业务员明细账操作并选择对应业务员。
首先,启动用友U8软件,找到并点击“业务工作”选项。这将带你进入业务处理的主界面。接着,从主菜单中选择“财务工作”,然后点击“总账”,最后点击“账表”。这一系列操作将带你进入账表管理界面。在账表管理界面中,你可以根据需要选择查看的期间,例如2018年11月。
用友ERP审核单据的审核具体是什么意思,审核后单子会怎样?
在ERP里面,审核单据其实就是真实工作中的一种人为操作过程的模拟,举个例子,在总站那个模块,我们填制凭证之后,必须要审核之后才能记账,并且审核人和制单人不能为同一人,这里面的审核影响的是下一个环节的记账。而填制凭证-审核-记账,是正规的业务流程,审核的步骤使得整体的的流程更加规范。
这样,采购入库单上的【仓库】、【库存组织】、【存货编码】、【存货名称】和【数量】信息将被自动引用到材料出库单上。完成以上步骤后,系统将自动生成相应的材料出库单。您需要对生成的材料出库单进行详细检查,确认无误后,点击【审核】按钮,完成审核流程。
一般在采购管理模块,将价格填入“材料采购发票后,经过“保存”,“现付”,“结算”后,价格就不再变化了。这是因为,在这一环节,已经完成与供应商的交易,货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”,是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。
单击需要反审核的凭证中的一条,单击【取消审核】,之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证,像刚才一样,一条一条单击后取消审核。成批反审核: 如果整个月份的凭证都需要反审核,也可以成批取消审核。如上步,单击反审核的任一条凭证记录后,点击【确定】。
若问题根源在于流程,单据审核未通过,则需采取相应措施。一是通知跟单员对单据进行修正,确保其符合审核标准后再次提交审核。二是考虑作废单据,重新发起申请,以确保ERP系统内的数据准确无误。解决ERP订单单据审核问题,需依据具体情况进行细致分析和操作。
审核凭证:审核凭证——审核凭证(注意:可以成批审核凭证)记账:记账——下一步——进入记帐报告,即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账 注:审核签字后的凭证,才能进行记帐。账簿查询:四项联查。
关于用友erp中怎么联查单据和用友软件查询的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。