今天给各位分享用友erp题库应付的知识,其中也会对用友erp考试题进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、用友软件应付款管理填不了应付预付科目这些怎么办,是什么原因造成的呢...
- 2、用友U8在应收应付模块填完收付款单后无法查询到填制的单据,将操作员设...
- 3、在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?
- 4、用友软件ERP-U8应付款管理,供应商被锁定,如何解锁?
- 5、U8应付模块中的凭证怎么修改
- 6、请问用友erpu8中预付冲应付里多冲的单据怎样撤销?
用友软件应付款管理填不了应付预付科目这些怎么办,是什么原因造成的呢...
首先,打开付款结算界面,选择供应商XX,点击增加按钮。在应付款项列表中输入金额1000,选择好结算方式后点击保存。然后,点击预付按钮完成预付款操作。接着,再次进入付款结算界面,选择供应商XX,同样点击增加按钮。在付款金额栏输入剩余的3000元,并选择好结算方式后点击保存。
一般应收和预付科目的受控系统是应收管理,应付和预收科目的受控系统是应付管理,如果未启用应收应付模块,则受控系统无效,使用的话要结合总账模块的选项使用。
该科目可能设置了核算项目,在核算时必须输入核算项目。如,应付账款,设置按供应商分类核算,输入应付账款,点击回车后就要输入供应商名称,如果不输入,在保存凭证的时候不让保存。
一般的UFO都是自带公式的,能根据余额表自动取出数据来。但是如果需要自己重新编制的话就在重新设置公式,灵活性很大的,这儿也不好给你说清楚,要实际用到才知道。不过一般财务报表一般默认的取数和余额表是一致的。比如说应付余额体现为借方的时候就直接用负数表现出来的,贷方的话就是正数。
用友软件,预付款冲应付款。预付款是借方余额,应付款是贷方余额。做转账记账凭证,分录是:借应付款,贷预付款。两个科目的对方单位一应该是同一家单位。
可能你SQL没有打SP4补丁 2。站点出现互斥或异常任务 :可以到系统管理里面清楚一下异常任务或者重新登录一下 。
用友U8在应收应付模块填完收付款单后无法查询到填制的单据,将操作员设...
原因是在应付款管理模块的设置--选项--权限与预警选项卡内勾选了控制操作员权限“。 解决方法: 不勾选控制操作员权限。用友ERP-U8软件V0:U8生产制造管理是用友ERP-U8的重要组成部分,用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。
系统操作问题 在用友U8系统中,用户可能会遇到付款单无法找到的情况。这可能是由于用户没有正确操作付款单模块所致。在系统中,付款单处理涉及多个环节,如创建、审核、记账等。如果用户在操作过程中未按照规定的步骤进行,可能会导致付款单无法被正确记录或显示。
另一种方法基本设置如前,不过受控系统改为应收系统,也就是说你将启用应收款管理模块进行应收账款的核算。这是我所建议的,因为启用应收款管理模块,所有应收往来业务即可通过应收款管理模块进行管理与核算。 也有的人会在应收账款下建二级科目进行二级核算,这是我不推荐的。
在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?
在用友(版本为1)中,审核应付单据时不见采购专用发票,多半是因为你的数据权限控制设置了。出现这种情况,可以登录“企业应用平台”,然后执行权限--数据权限设置,把里面“用户”后的勾去除,或者去授权给相应的用户然后确定后就可以看到采购专用发票。
在用友U8V1erp系统中有单据表体数量是0,单据表体没有记账人的记录,加上记账人,再去生成凭证正常。
在用友U8V1中录入销售专用发票,保存的时候显示”以下存货可用量不足”是设置错误造成的,解决方法为:首先应该联系用友的技术人员,下载用友U8软件的系统,然后再登录进去到U8软件的系统,在登录时需要输入对应的用友账号信息。
操作用友软件时,如果销售出库数量大于库存量,是不能制单的,出现这种情况:检查入库数量,有没少入库,调整入库数量后,再销售出库;如果实物已到库,但没有到票,可以先暂估入库,待后期到票后红冲,再作正常入库;如果是特殊情况,可以在存货设置里,勾选允许负库存。以上就是解决方法。
用友软件ERP-U8应付款管理,供应商被锁定,如何解锁?
1、以用友U8V11ERP为例,解除供应商锁定的步骤涉及系统管理功能。具体操作时,用户需进入系统管理界面,查找并清除异常任务,或直接清除单据锁定状态。若系统中存在多条锁定记录,则需重复上述操作直至所有锁定状态均被清除。供应商锁定的情况虽常见,但其解决方法相对明确。
2、你需要进入系统管理,进行清除单据锁定和清除异常任务。 在系统管理里面清除异常任务,但是你的用友软件业务操作的必须打开,然后才能进入系统管理,随之点击试图——点击清除异常任务——点击锁定任务,就可以完成了。
3、“***”供应商/客户已被锁定,互斥任务申请不成功。 解决办法。
4、一般提示锁定都是误操作导致,可以通过退出软件重启试试。或者进入系统管理视图清除锁定。另外也有其他一些方法,如果是T6 U8可以在月末---对账按ctrl+F6。如果是T3可以下载一个解锁工具。T+可以进系统管理任务管理清除任务。
5、成本中的三大部分,人工成本、制造费用、材料费用,是三种概念,三种费用并不是独立的,也是可以相互转化的,之所以有所谓的公共费用,是因为没有找到划归的项目。
6、但所有人都退出系统清除单据锁定重启服务器都不行是设置错误造成的,解决方法为:首先登录用友U8系统。点击“业务导航”。点击“基础档案”菜单下的“客商信息”,选择“供应商档案”。弹出下图所示对话框,点击“增加”。输入供应商简称,点击“保存”。供应商档案就增加完成了。
U8应付模块中的凭证怎么修改
首先,打开U8系统并登录到对应账套。接着,进入应付模块,在主界面上点击应付模块的入口,进入功能区域。然后,找到凭证管理入口,点击进入凭证管理界面,通常该功能在菜单栏“凭证”或类似选项中。使用搜索或筛选功能,根据凭证号、日期、供应商等条件找到需修改凭证。
进入凭证管理模块。该模块提供了对财务凭证的全面管理功能。 在凭证列表中选择需要修改的凭证。系统会显示所有已录入的凭证信息,包括凭证号、日期、内容等。 点击相应的凭证,进入凭证详情页面。在这里,用户可以查看凭证的详细信息,包括借方和贷方的账户、金额等。
在用友U8系统中,若需删除通过应付款管理制单处理生成的凭证,可遵循以下步骤操作。首先,进入单据查询-凭证查询模块,输入欲删除凭证的具体凭证号和凭证日期,点击确定后,从查询结果中选中该凭证。随后,点击删除按钮,完成凭证的第一步删除操作。
请问用友erpu8中预付冲应付里多冲的单据怎样撤销?
查找明细账中对应的单据记录,依据其生成红字回冲单、蓝字报销单,蓝字报销单的入库金额为已报销金额。 自动生成的红字回冲单和蓝字报销单,系统直接记入明细账,用户不能修改。 红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额,方向与原暂估金额相反。 蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。
在总账系统中录入有数量核算要求的记账凭证时,系统根据“数量×单价”自动计算出金额,并将金额先放在借方,如果方向不符,用户可以使用( )调整金额方向。A.F2键B.回车键C.shift键D.空格键答案:D4明光公司应收款项通过总账系统核算,并进行分客户管理,则其“应收账款”科目应选择( )辅助核算方式。
关于用友erp题库应付和用友erp考试题的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。