用友erp采购发票不能结算的简单介绍

时间:2023-08-30 栏目:用友erp管理软件 浏览:41

今天给各位分享用友erp采购发票不能结算的知识,其中也会对进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

微信号:18579175440
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

本文目录一览:

用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”怎么处理

1、取消操作(可以对核销的单据,应付单等进行取消操作) 采购菜单---供应商往来---取消操作---选择供应商和操作类型确认---选中---确定 可以对核销的单据,应付单等进行取消操作。

2、当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。还有一张可能性就是数据库日期和操作日期不付,需要进行修改。

3、核销单制单可以选择的,而且核销单制单不影响你的账务。在应付款管理设置下边有个选项,选择核销单不制单即可。

4、在本月可以审核,但是无法记账,要先结转上月帐。第二种可能是 在月初你录入上月凭证时,日期忘了改成上月的日期,比如,你在9月初忙着登记8月的凭证,可是在录入时,不小心凭证日期成了9月份,那也无法记账。

5、看看你前面录入的销售发票是否已经复核,如果没有复核就不能核销。

采购自动结算选择入库单和发票的模式还会出现结算不成功什么原因_百度...

1、专用发票哪个月入账,入库必须是哪个月,发票和入库不是一个月,系统发票入账和实际入库不能对应就不能自动结转,把入库月份和发票改成一致试试。

2、该问题原因是不能修改的单据是在标准流程下与发票做过结算的问题 采购是从标准流程转换到优化流程,采用了将全部标准流程中的采购入库单与采购发票结算后,再转换为优化流程方式,所以在标准流程下处理的采购入库单不能修改。

3、不能结算可以点击手工结算试一下。选择发票,找到对应供应商发票,再选择采购入库单,找到发票对应商品、数量,可以手工结算。还要注意录制发票和入库单时,供应商的名称、商品的名称规格型号要一致,这样就可以结算的。

4、采购发票需要参照采购入库单生成,或者在采购入库单界面点“生成”菜单。如下图 复核后,点击“结算”即可,如下图。

5、采购入库单手工结算发票显示不出来是因为采购入库单和采购发票没有做结算。根据查询相关公开信息显示:需要点击【采购结算】将采购入库单和采购发票做【结算】,然后就可以联查了。

急:用友中,做完采购专用发票要结算时,为什么是灰色的?

一般情况下采购发票最好不单独录入,靠采购入库单来生成,结算这个步骤我认为可以不操作,结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价。

用友u8 应付系统不能月末结账是设置错误造成的,解决方法为:打开企业应用平台中,财务会计-》总账-》期末-》结账功能。出现结账界面,自动出现在当前月份结账标志。核算账簿是否对账正确。

如果保存之后,核销为灰色的话,那么说明这家供应商的应付账款已经核算过了。

没有权限 打开位置不对。解决方案:在库存管理-采购入库-采购入库单里打开就可以操作了。

采购专用发票不能结算

不能结算可以点击手工结算试一下。选择发票,找到对应供应商发票,再选择采购入库单,找到发票对应商品、数量,可以手工结算。还要注意录制发票和入库单时,供应商的名称、商品的名称规格型号要一致,这样就可以结算的。

采购入库单中同一存货有多条明细记录,生成发票时同一存货只有一条明细记录,这种情况是无法自动结算的。根据查询相关资料信息显示,只能手工结算。点击采购,采购结算,手工结算,选择要结算的采购入库单和采购发票点击结算即可。

取消结算就可以了。采购是从标准流程转换到优化流程,采用了将全部标准流程中的采购入库单与采购发票结算后,再转换为优化流程方式,所以在标准流程下处理的采购入库单不能修改。

采购专用发票无法结算

友软件里专用采购发票结算以后怎么删除啊 你先把结算单给删除了,然后你去看发票列表里的发票你就会发现变成没有结算过的发票了,然后你就可以把发票删除了,就这么简单。

不能结算可以点击手工结算试一下。选择发票,找到对应供应商发票,再选择采购入库单,找到发票对应商品、数量,可以手工结算。还要注意录制发票和入库单时,供应商的名称、商品的名称规格型号要一致,这样就可以结算的。

采购入库单中同一存货有多条明细记录,生成发票时同一存货只有一条明细记录,这种情况是无法自动结算的。根据查询相关资料信息显示,只能手工结算。点击采购,采购结算,手工结算,选择要结算的采购入库单和采购发票点击结算即可。

取消结算就可以了。采购是从标准流程转换到优化流程,采用了将全部标准流程中的采购入库单与采购发票结算后,再转换为优化流程方式,所以在标准流程下处理的采购入库单不能修改。

采购入库单手工结算发票显示不出来是因为采购入库单和采购发票没有做结算。根据查询相关公开信息显示:需要点击【采购结算】将采购入库单和采购发票做【结算】,然后就可以联查了。

专用发票哪个月入账,入库必须是哪个月,发票和入库不是一个月,系统发票入账和实际入库不能对应就不能自动结转,把入库月份和发票改成一致试试。

用友采购管理里普通采购发票无法结算

1、这需要看系统设置的暂估处理方式,一般暂估方式多用单到回冲和单到调整的方式。次月结算后系统会根据暂估处理方式不同生成回冲单或调整单,再将生成的单据记账生成凭证即可。

2、直接用应付模块中,做其他应付单涩,做成采购发票干什么。

3、需要先在存货系统中取消该单据的记账,然后再删除结算单,就可以取消结算了。

4、不明白你有1年的发票长期未做,这一年的发票是在系统里吗?如果没有在系统里,那就统一做期初入库单,做期初的数据。

关于用友erp采购发票不能结算和的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

版权所有:xtc.bjufida.com 原创及转载自网站,转发请注明出处,如有侵权请联系站长删除。
185-7917-5440 发送短信
复制成功
微信号: 18579175440
添加微信好友, 获取更多信息
我知道了
添加微信
微信号: 18579175440
添加微信好友, 获取更多信息
一键复制加过了
18579175440
微信号:18579175440添加微信
18579175440
微信号:18579175440添加微信